
- 索 引 号:LY06125-2600-2025-00003
- 备注/文号:
- 发布机构:连城县审计局
- 公文生成日期:2025-12-18
- 内容概述: 连城县审计局关于2024年度县本级预算执行和其他财政支出审计查出问题整改情况的报告
根据《中华人民共和国审计法》和《福建省地方预算执行情况审计监督试行办法》的规定,现将2024年度县本级预算执行和其他财政支出审计查出问题整改情况报告如下:
一、审计整改工作的部署落实情况
一是压实审计整改责任。县政府及相关单位认真落实关于建立健全审计查出问题整改长效机制及县人大常委会的审议意见,压实被审计单位积极履行审计整改主体责任,制定切实可行的整改方案,明确整改时间及相关责任人,坚决推动审计查出问题整到位、改彻底。二是持续增强审计整改监督。坚持把审计整改摆在与审计揭示问题同等重要的位置,坚持“全口径、全周期”管理,按照立行立改、分阶段整改、持续整改分类提出整改要求,对整改落实情况开展跟踪检查,全面、持续、滚动做好审计查出问题的闭环管理。三是推进整改联动机制。贯彻落实审计监督与人大财经、纪检监察、巡视巡察等监督有效贯通协同机制,进一步加强信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享,在审计整改上打好“组合拳”,推动全面整改、重点督办相结合的审计整改总体格局。
二、审计查出问题的整改情况
截至2025年12月中旬,《2024年度县本级财政预算执行和其他财政收支情况审计工作报告》中发现问题145个,已完成整改问题个数107个,整改率73.79%。各有关单位加快资金支出4616.62万元,上缴国库568.46万元,归还原资金渠道653.77万元,收回资金74.01万元,此外通过调整账务、清理往来款、补记资产、退回保证金、完善手续制度等方式整改问题金额10868.59万元,建章立制和完善措施12项,推动项目建设2个。
(一)县级预算执行、决算草案和绩效审计查出问题整改情况
县财政局加强与税务局等征收机关沟通协调,加大税源财源监控力度,科学编制收入预算,加快转移支付资金支出3081.92万元,收回项目指标金额635.89万元,上缴存量资金190.77万元,加快支出800万元,同时函告相关部门做好收费收入入库工作,并督促相关单位严格按照规定使用专项资金。
(二)部门预算执行和乡镇财政决算审计查出问题整改情况
相关单位组织人员学习《连城县人民政府关于加强和规范行政事业单位财务管理的通知》《政府会计准则》《连城县人民政府印发连城县关于进一步加强政府投融资项目监督管理补充规定的通知》等文件,进一步规范财务管理和工程建设管理。通过清理往来款、调整账务、加快支出、完善手续、非税收入上缴国库等方式整改问题金额11179.96万元;开展资产清查、规范资产核算、补录资产、完善资产登记和相关手续、修订完善固定资产管理制度等方式加强固定资产管理;完善政府采购制度、网络安全和信息化建设、内部审计及财务管理等相关制度,进一步加强制度建设。
(三)重点民生项目和资金专项审计查出问题整改情况
1.连城县彩票公益金管理情况专项审计调查方面。相关单位通过加快工程建设进度,组织开展相关项目工程验收及结算、补充完善相关合同内容等方式进一步加强工程管理。
2.连城县标准化厂房建设情况专项审计调查方面。相关单位组织人员集中学习集团、公司各项管理制度,督促各项目负责人、联系人落实集团签证制度要求,加强项目人员业务水平。完善内控制度,对项目签证进一步规范化管理,核减重复计算工程量13.60万元。
(四)国有资产审计查出问题整改情况
在自然资源资产审计方面。相关单位通过完善手续、加快支出资金、退回保证金等方式整改问题金额65.31万元。推动1个项目建设进度,修订2项制度,进一步加强项目建设,规范合同管理。
(五)政府投资建设项目审计查出问题整改情况
相关单位组织学习建筑工程相关法律法规,通过完善相关支出手续整改问题金额534.49万元,加快支出19.56万元。
三、下一步工作安排
从整改情况看,13个单位尚未整改到位的38个问题(立行立改10个,分阶段整改22个,持续整改6个),涉及预算执行和决算管理方面26个,重大政策措施落实跟踪方面3个,重点民生项目和专项资金方面2个,自然资源资产方面5个,政府投资工程方面2个。
对未完全整改到位的问题,县政府已要求县审计局持续做好跟踪检查,确保整改落实到位。
连城县审计局
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