2015年中共连城县委组织部部门预算说明
2015年部门预算经县十六届人大四次会议审议通过,按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、县委组织部主要职责
1.研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
2.负责县委管理干部的考察、科级干部的备案审查、干部宏观管理等工作;负责管理县委老干部局,宏观协调、指导全县老干部工作;承办因公出境的审查手续。
3.指导全县各级领导班子的思想作风建设,负责组织工作和干部工作的检查督促,负责全县各基层党委干部监督工作的综合、协调和指导,对干部选拔任用工作和科级领导干部进行监督。
4.根据党的干部路线、方针、政策,研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划。
5.在推进干部人事制度改革中牵头抓总、宏观指导、统筹协调。
6.宏观指导全县推行国家公务员制度工作。
7.主管全县干部教育工作,制定干部教育培训规划,组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的干部教育工作。
8.负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作。
二、县委组织部基本情况
县委组织部机关内设综合股、干部股、组织股等8个职能股,县委组织员办、县委人才办、县委非公企工委挂靠本单位,县干部档案室、县党员服务中心、县人才信息中心为本单位下属股级事业单位。列入部门决算编制范围的情况如下:
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 县委组织部及下属事业单位 | 一般公共预算财政 | 31 | 17 |
三、主要工作任务
2015年,县委组织部的主要任务是:按照省、市、县委的统一部署,围绕县委中心工作,服务发展大局,突出全面从严治党这个主线,坚持思想教育从严、干部管理从严、作风要求从严、组织建设从严、制度执行从严,着力巩固党的群众路线教育实践活动成果,全面加强领导班子、干部队伍、基层组织和人才队伍建设,为全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治县提供坚强组织保证。重点抓好以下五个方面的工作:
(一)突出思想教育根本,着力提高党员干部队伍素质
1.坚持不懈推进理论武装。
2.创新机制提高培训实效。
3.严肃认真深化作风建设。
(二)坚持好干部标准,着力打造一支适应新时期发展要求的干部队伍
1.坚持科学有效,构建领导干部选拔任用机制。
2.注重科学合理,创新领导干部考核评价体系。
3.强化敢于担当,配强结构合理科级领导班子。
4.完善制度机制,从严从实管理监督干部队伍。
5.突出从严治党,严格执行干部工作有关制度。
(三)强化牵头抓总,着力引进培养一批能强势推动经济社会发展的优秀人才
1.落实人才工作责任,形成工作整体合力。
2.服务重点产业发展,拓展招才引智平台。
3.创新人才激励机制,确保人才队伍稳定。
(四)突出工作重点,着力加强服务型基层党组织建设
1.加强村级班子建设,全力抓好村级组织换届选举工作。
2.注重精品示范带动,加大党建综合示范点培育力度。
3.创新基层组织建设,推动服务发展能力提升。
4.完善发展党员机制,扎实抓好党员队伍建设。
5.落实党建工作责任,认真贯彻从严治党要求。
(五)着力打造“四型”部门,提升组织部门新形象
1.打造“学习型”部门,提高组工干部队伍综合素质。
2.打造“创新型”部门,提升组织工作科学化水平。
3.打造“服务型”部门,加强组工干部联系服务基层。
4.打造“廉洁型”部门,维护组织部门良好形象。
四、预算收支总体情况
2015年, 县委组织部部门预算财政拨款收入324.53万元。相应安排支出预算324.53万元,其中:人员支出80.21万元,公用支出3.06万元,专项经费241.26万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出324.53万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
1.一般公共服务支出-组织事务-行政运行:164.53万元。主要用于人员工资、创先争优、人才工作联络、党员干部教育培训、现场教学点工作、“大组工网”系统维护、非公党建工作等部门业务工作基本支出。
2.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务:160万元。主要用于基层党建综合示范点建设、完善村级组织服务场所建设补助等项目支出。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为37万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费25万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2015年预算安排25万元。主要用于干部考察、基层党建、人才工作联络、“三严三实”专题教育、创先争优、“大组工网”系统维护建设等方面的接待活动。与上年相比持平。
(三)公务用车购置及运行费
2015年预算安排12万元,其中:公务用车运行费12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降7.69%,主要原因是:在公务用车保障部门工作业务正常开展的情况下加强公务用车管理,节约开支。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
中共连城县委组织部
| 部门收支预算总表 |
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| 单位:万元 |
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| 收 入 | | 支 出 | |
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| 收入项目类别 | 2015年预算 | 支出项目类别 | 2015年预算 |
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| 一、公共财政预算拨款 | 324.53 | 一、基本支出 | 164.53 |
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| 县级公共财政预算拨款 | 324.53 | 人员支出 | 80.21 |
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| 成品油价格和税费改革税收返还 | | 对个人和家庭补助支出 | |
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| 上级财政转移支付补助 | | 其中:离退休费 | |
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| 二、基金预算财政拨款 | | 公用支出 | 84.32 |
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| 市级基金预算拨款 | | 其中:离退休公务费 | |
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| 上级财政转移支付补助(基金) | | 二、项目支出 | 160.00 |
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| 三、财政代管资金拨款 | | | |
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| 四、财政专户拨款 | | | |
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| 五、单位结余结转资金 | | | |
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| 六、单位其他收入 | | | |
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| 收入总计 | 324.53 | 支出总计 | 324.53 |
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| 部门公共财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013201 | 组织事务-行政运行 | 164.53 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013299 | 组织事务-其他组织事务支出 | | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 合计 | 164.54 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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“三公”经费财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 单位:万元 |
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| 项目 | 本年预算数 |
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| 合计 | 37 |
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| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
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| 2、公务接待费 | 25 |
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| 3、公务用车费 | 12 |
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| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 12 |
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| (2)公务用车购置费 | 0 |
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