2015年连城县妇联预算说明
2015年部门预算经十六届人大四次会议审议通过,按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
县妇联的主要职责是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。
二、部门预算单位基本情况
县妇联包括3个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 连城县妇女 联合会 | 财政拨款 行政单位 | 5 | 6 |
| 连城县妇女 儿童活动中心 | 财政拨款 事业单位 | 2 | 2 |
三、部门主要工作任务
2015年,县妇联主要任务是:做好党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,认真做好宣传妇女群众、引导妇女群众、服务妇女群众工作,切实维护妇女儿童的合法权益。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)做好女性进村“两委”工作。
(二)迎接国家、省、市“两纲”中期评估工作。
(三)开展家庭建设年系列活动。
(四)做好贫困妇女助医、助困,贫困少年儿童助学等工作。
(五)继续做好弱势妇女的维权调解工作,帮助她们维护合法权益。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年,县妇联收入预算为411.69万元,其中:当年财政拨款收入104.29万元,财政项目经费拨入203.5万,上年结转收入103.9万元。相应安排支出预算411.69万元,其中:人员支出69.93万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出105.26万元,小额贴息专项支出33万元,县妇女儿童活动中心室内装修专项支出203.5万。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出411.69万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务支出(科目)208.19万元。
(二)县妇女儿童活动中心室内装修支出203.5万元。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为9.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.4万元,公务用车运行费4.2万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2015年预算安排5.4万元。主要用于上级、兄弟县(市)单位及乡(镇)村妇联人员等方面的接待活动。与上年相比支出相同。
(三)公务用车购置及运行费
2015年预算安排4.2万元,其中:公务用车运行费4.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出相同。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
| 附表3-1 | |||
| 2015年部门收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收入项目类别 | 2015年预算 | 支出项目类别 | 2015年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 104.29 | 一、基本支出 | 138.79 |
| 市级公共财政预算拨款 | 人员支出 | 69.93 | |
| 成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | ||
| 上级财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | ||
| 二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 105.26 | |
| 市级基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
| 上级财政转移支付补助(基金) | 二、专项支出 | 236.50 | |
| 三、财政代管资金拨款 | 1、小额贴息 | 33 | |
| 四、财政专户拨款 | 203.50 | 2、妇女儿童活动中心室内装修支出 | 203.5 |
| 五、单位结余结转资金 | 103.90 | ||
| 六、单位其他收入 | |||
| 收入总计 | 411.69 | 支出总计 | 411.69 |
| 附表3-2 | |||
| 2015年部门公共财政拨款支出预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 175.19 | |
| 2011305 | 专项支出 | 236.5 | |
| 合计 | 411.69 | ||
| 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。 | |||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||
| 附表3-3 | |||
| 部门政府性基金拨款支出预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | ||
| 20101 | 人大事务 | ||
| 2010101 | 行政运行 | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| 合计 | |||
| 附表3-4 | |
| 2015年“三公”经费财政拨款支出预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 9.6 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 5.4 |
| 3、公务用车费 | 4.2 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 4.2 |
| (2)公务用车购置费 | |





