附表3
2015年县志办预算说明
2015年部门预算经县十六届人大四次会议审议通过,按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
县志办的主要职责是:宣传贯彻地方志工作条例,指导我县地方志工作,编制我县地方志工作规划,编写地方志书、地方志综合年鉴的编纂计划、方案,编纂我县地方志书、地方综合年鉴,负责志书整理、收藏、保存,组织旧志点校,收集地情资料,编写地情书刊,提供地情资料咨询,组织地方志理论研究。
二、部门预算单位基本情况
列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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县志办 |
财政核拨 |
5 |
4 |
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三、部门主要工作任务
2015年,县志办主要任务是:编纂《连城年鉴》2015卷,点校旧志,指导乡镇志、部门志工作。重点抓好以下工作:
1、完成《连城年鉴》2015卷
2、完成《连城县志》民国版、乾隆版的点校
3、指导《朋口镇志》《庙前镇志》《连城军事志》的编纂。
4、完成县委、县政府交办其它工作。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 县志办部门收入预算为41.01万元,其中:当年财政拨款收入41.01万元,上年结转收入4.19万元。相应安排支出预算41.01万元,其中:人员支出26.16万元,对个人和家庭补助支出××万元,公用支出0.85万元,项目支出14万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出41.01万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)2010301行政运行(科目)41.01万元。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
(二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
(三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年无预算安排。××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
(二)公务接待费
2015年预算安排0.6万元。主要用于省、市、县业务部门工作检查、指导、交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:正常工作开展需要。
(三)公务用车购置及运行费
2015年预算安排0万元。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
| 附表3-1 | |||
| 部门收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收入项目类别 | 2014年预算 | 支出项目类别 | 2014年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 41.01 | 一、基本支出 | 27.01 |
| 市级公共财政预算拨款 | 人员支出 | 26.16 | |
| 成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | ||
| 上级财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | ||
| 二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 0.85 | |
| 市级基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
| 上级财政转移支付补助(基金) | 二、项目支出 | 14.00 | |
| 三、财政代管资金拨款 | |||
| 四、财政专户拨款 | |||
| 五、单位结余结转资金 | |||
| 六、单位其他收入 | |||
| 收入总计 | 41.01 | 支出总计 | 41.01 |
| 附表3-2 | |||
| 部门公共财政拨款支出预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.01 | 14 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 27.01 | 14 |
| 2010301 | 行政运行 | 27.01 | 14 |
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| 合计 | 27.01 | 14 | |
| 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。 | |||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||
| 附表3-3 | |||
| 部门政府性基金拨款支出预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | ||
| 20101 | 人大事务 | ||
| 2010101 | 行政运行 | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| 合计 | |||
| 注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||
| 附表3-4 | |
| “三公”经费财政拨款支出预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 0.6 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.6 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 |
| (2)公务用车购置费 | 0 |





