县志办2015年预算说明及报表
时间:2015-11-10 10:46

附表3

 

2015县志办预算说明

 

2015年部门预算经县十六届人大四次会议审议通过,按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

县志办的主要职责是:宣传贯彻地方志工作条例,指导我县地方志工作,编制我县地方志工作规划,编写地方志书、地方志综合年鉴的编纂计划、方案,编纂我县地方志书、地方综合年鉴,负责志书整理、收藏、保存,组织旧志点校,收集地情资料,编写地情书刊,提供地情资料咨询,组织地方志理论研究。

二、部门预算单位基本情况

列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

县志办

财政核拨

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2015年,县志办主要任务是:编纂《连城年鉴》2015卷,点校旧志,指导乡镇志、部门志工作。重点抓好以下工作:

1、完成《连城年鉴》2015

2、完成《连城县志》民国版、乾隆版的点校

3、指导《朋口镇志》《庙前镇志》《连城军事志》的编纂。

4、完成县委、县政府交办其它工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015, 县志办部门收入预算为41.01万元,其中:当年财政拨款收入41.01万元,上年结转收入4.19万元。相应安排支出预算41.01万元,其中:人员支出26.16万元,对个人和家庭补助支出××万元,公用支出0.85万元,项目支出14万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出41.01万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2010301行政运行(科目)41.01万元。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)经费
  2015年无预算安排。××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
  (二)公务接待费
  2015年预算安排0.6万元。主要用于省、市、县业务部门工作检查、指导、交流等方面的接待活动。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:正常工作开展需要。

(三)公务用车购置及运行费
   2015年预算安排0万元

附件:1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

 

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附表3-1      
部门收支预算总表
      单位:万元
收    入   支    出  
收入项目类别 2014年预算 支出项目类别 2014年预算
一、公共财政预算拨款 41.01 一、基本支出 27.01
    市级公共财政预算拨款       人员支出 26.16
    成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出  
    上级财政转移支付补助           其中:离退休费  
二、基金预算财政拨款       公用支出 0.85
    市级基金预算拨款           其中:离退休公务费  
    上级财政转移支付补助(基金)   二、项目支出 14.00
三、财政代管资金拨款      
四、财政专户拨款      
五、单位结余结转资金      
六、单位其他收入      
       
收入总计 41.01 支出总计 41.01

附表3-2      
部门公共财政拨款支出预算表
       
      单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 27.01 14
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 27.01 14
2010301 行政运行 27.01 14
       
       
…… ……    
…… ……    
…… ……    
…… ……    
       
       
       
       
       
       
       
  合计 27.01 14
       
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表3-3      
部门政府性基金拨款支出预算表
      单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出    
20101 人大事务    
2010101 行政运行    
…… ……    
…… ……    
…… ……    
…… ……    
…… ……    
…… ……    
       
       
       
       
       
       
       
  合计    
       
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
       
附表3-4  
“三公”经费财政拨款支出预算表
  单位:万元
项目 本年预算数
合计 0.6
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 0.6
3、公务用车费 0
其中:(1)公务用车运行维护费 0
             (2)公务用车购置费 0