2016年林坊乡人民政府部门预算说明
时间:2016-05-13 11:01
  

2016年林坊乡人民政府部门预算说明

 

2016年林坊乡人民政府部门预算经林坊乡六届人大5次会议审议通过,按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

林坊乡人民政府部门的主要职责是:1、坚持科学发展,落实惠农政策。2、促进经济发展,增加农民收入。3、强化公共服务,着力改善民生。4、加强社会管理,维护农村稳定。5、推进基层民主,促进农村和谐。

二、部门预算单位基本情况

林坊乡人民政府部门部门包括5个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

林坊乡人民政府

全额拨款

49

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

   2016年,林坊乡人民政府部门主要任务是:全乡生产总值增长13%,财政收入增长7%,全社会固定资产投资增长28%,规模以上工业总产值、增加值分别增长22%18.5%,农林牧渔业总产值增长6%,农民人均可支配收入增长12%,人口自然增长率控制在8.47以内,万元规模工业增加值能耗、主要污染物减排量完成县下达任务。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)以项目建设为抓手,增加经济发展后劲。

(二)以保障民生为重点,提升群众幸福指数。

(三)以建设法治政府为目标,打造清廉高效法治政府

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016, 林坊乡人民政府部门收入预算为913万元,其中:当年财政拨款收入475万元,相应安排支出预算874万元,其中:人员支出240万元,公用支出634万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出475万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出140万元。主要用于政府办公厅(室)及相关机构和共产党事务支出。

(二)文化体育与传媒支出4万元。主要用于文化站行政运行及公益电影支出。

(三)社会保障和就业支出3万元。主要用于社会保障所行政运行支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出22万元。主要用于人口与计划生育事务行政运行。

(五)城乡社区支出6万元。主要用于社区环境卫生支出。

(六)农林水支出300万元。主要用于农业行政运行和农村综合改革对村民委员会、党支部的补助支出。    

    六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元

“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费5.4万元。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)经费
  2016年预算安排0万元。
 
(二)公务接待费
  2016年预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行费
   2016年预算安排5.4万元,其中:公务用车运行费5.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比持平。

附件: 12016年部门收支预算总表

   22016年公共财政拨款支出预算表

   32016年政府性基金支出预算表

   4三公经费公共财政拨款支出预算表

 

附件1

2016年收支预算总表

编制单位:                                                            单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款

475

一、基本支出和项目支出

874

  其中:政府性基金

 

    工资福利支出

240

二、上级补助收入

 

    商品和服务支出

634

三、事业收入

 

    对个人和家庭的补助

 

四、经营收入

 

    对企事业单位的补贴

 

五、附属单位缴款

 

    赠与

 

六、其他收入

438

    债务利息支出

 

    其中:本级横向财政拨款

 

    基本建设支出

 

      非本级财政拨款

 

    其他资本性支出

 

 

 

    贷款转贷及产权参股

 

 

 

    其他支出

 

 

 

二、上缴上级支出

 

 

 

三、经营支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

913

本年支出合计

874

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

      基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

 

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

 

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

    年末结转和结余

39

      经营结余

 

      基本支出结转

 

 

 

        其中:财政拨款结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

合计

913

合计

913

附件2

2016年公共财政拨款支出预算表

编制单位:                                                  单位:万元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 
 
 

栏次

 

 

 

 

合计

475

475

 

 

201

一般公共服务支出

140

140

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

85

85

 

 

2010301

  行政运行

85

85

 

 

20106

财政事务

8

8

 

 

2010601

  行政运行

8

8

 

 

20132

组织事务

3

3

 

 

2013299

  其他组织事务支出

3

3

 

 

20136

其他共产党事务支出

44

44

 

 

2013601

  行政运行

44

44

 

 

207

文化体育与传媒支出

4

4

 

 

20701

文化

3

3

 

 

2070101

  行政运行

3

3

 

 

20704

广播影视

1

1

 

 

2070406

  电影

1

1

 

 

208

社会保障和就业支出

3

3

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

3

3

 

 

2080101

  行政运行

3

3

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22

22

 

 

21007

人口与计划生育事务

22

22

 

 

2100701

  行政运行

18

18

 

 

2100799

  其他人口与计划生育事务支出

4

4

 

 

212

城乡社区支出

6

6

 

 

21205

城乡社区环境卫生

6

6

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

6

6

 

 

213

农林水支出

300

300

 

 

21301

农业

40

40

 

 

2130101

  行政运行

40

40

 

 

21303

水利

 

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

 

 

 

 

21307

农村综合改革

260

260

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

260

260

 

 

附件3

2016年政府性基金支出预算表

编制单位:                                         单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

“三公”经费公共财政拨款支出预算表

编制单位:                                  单位:万元

项目

本年预算数

合计

                   5.4

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

 

3.公务用车购置及运行维护费

5.4

     其中:(1)公务用车购置费

 

           2)公务用车运行维护费

5.4