2016年林坊乡人民政府部门预算说明
2016年林坊乡人民政府部门预算经林坊乡六届人大5次会议审议通过,按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
林坊乡人民政府部门的主要职责是:1、坚持科学发展,落实惠农政策。2、促进经济发展,增加农民收入。3、强化公共服务,着力改善民生。4、加强社会管理,维护农村稳定。5、推进基层民主,促进农村和谐。
二、部门预算单位基本情况
林坊乡人民政府部门部门包括5个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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林坊乡人民政府 |
全额拨款 |
49 |
45 |
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三、部门主要工作任务
2016年,林坊乡人民政府部门主要任务是:全乡生产总值增长13%,财政收入增长7%,全社会固定资产投资增长28%,规模以上工业总产值、增加值分别增长22%和18.5%,农林牧渔业总产值增长6%,农民人均可支配收入增长12%,人口自然增长率控制在8.47‰以内,万元规模工业增加值能耗、主要污染物减排量完成县下达任务。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)以项目建设为抓手,增加经济发展后劲。
(二)以保障民生为重点,提升群众幸福指数。
(三)以建设法治政府为目标,打造清廉高效法治政府。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 林坊乡人民政府部门收入预算为913万元,其中:当年财政拨款收入475万元,相应安排支出预算874万元,其中:人员支出240万元,公用支出634万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出475万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务支出140万元。主要用于政府办公厅(室)及相关机构和共产党事务支出。
(二)文化体育与传媒支出4万元。主要用于文化站行政运行及公益电影支出。
(三)社会保障和就业支出3万元。主要用于社会保障所行政运行支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出22万元。主要用于人口与计划生育事务行政运行。
(五)城乡社区支出6万元。主要用于社区环境卫生支出。
(六)农林水支出300万元。主要用于农业行政运行和农村综合改革对村民委员会、党支部的补助支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元
七“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费5.4万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2016年预算安排0万元。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排5.4万元,其中:公务用车运行费5.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比持平。
附件: 1、2016年部门收支预算总表
2、2016年公共财政拨款支出预算表
3、2016年政府性基金支出预算表
4、“三公”经费公共财政拨款支出预算表
附件1
2016年收支预算总表
编制单位: 单位:万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
475 |
一、基本支出和项目支出 |
874 |
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其中:政府性基金 |
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工资福利支出 |
240 |
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二、上级补助收入 |
|
商品和服务支出 |
634 |
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三、事业收入 |
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对个人和家庭的补助 |
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四、经营收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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五、附属单位缴款 |
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赠与 |
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六、其他收入 |
438 |
债务利息支出 |
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其中:本级横向财政拨款 |
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基本建设支出 |
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非本级财政拨款 |
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其他资本性支出 |
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贷款转贷及产权参股 |
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其他支出 |
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二、上缴上级支出 |
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三、经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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本年收入合计 |
913 |
本年支出合计 |
874 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
交纳所得税 |
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基本支出结转 |
|
提取职工福利基金 |
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其中:财政拨款结转 |
|
转入事业基金 |
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|
项目支出结转和结余 |
|
其他 |
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|
其中:财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
39 |
|
经营结余 |
|
基本支出结转 |
|
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|
其中:财政拨款结转 |
|
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|
项目支出结转和结余 |
|
|
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|
其中:财政拨款结转和结余 |
|
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|
经营结余 |
|
|
合计 |
913 |
合计 |
913 |
附件2
2016年公共财政拨款支出预算表
编制单位: 单位:万元
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项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
|
|
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|
合计 |
475 |
475 |
|
||||
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201 |
一般公共服务支出 |
140 |
140 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
85 |
85 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
85 |
85 |
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
8 |
8 |
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
8 |
8 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
3 |
3 |
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3 |
3 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
44 |
44 |
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
44 |
44 |
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4 |
4 |
|
|||
|
20701 |
文化 |
3 |
3 |
|
|||
|
2070101 |
行政运行 |
3 |
3 |
|
|||
|
20704 |
广播影视 |
1 |
1 |
|
|||
|
2070406 |
电影 |
1 |
1 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3 |
3 |
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3 |
3 |
|
|||
|
2080101 |
行政运行 |
3 |
3 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
22 |
|
|||
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
22 |
22 |
|
|||
|
2100701 |
行政运行 |
18 |
18 |
|
|||
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
4 |
4 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
6 |
6 |
|
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6 |
6 |
|
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6 |
6 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
300 |
300 |
|
|||
|
21301 |
农业 |
40 |
40 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
40 |
40 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
|
|
|
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
260 |
260 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
260 |
260 |
|
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附件3
2016年政府性基金支出预算表
编制单位: 单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类款项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
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附件4
“三公”经费公共财政拨款支出预算表
编制单位: 单位:万元
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项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
5.4 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
2.公务接待费 |
|
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
5.4 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5.4 |





