附表4:
2014年县志办部门决算说明
按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
县志办部门的主要职责是:宣传贯彻地方志工作条例,指导我县地方志工作,编制我县地方志工作规划,编写地方志书、地方志综合年鉴的编纂计划、方案,编纂我县地方志书、地方综合年鉴,负责志书整理、收藏、保存,组织旧志点校,收集地情资料,编写地情书刊,提供地情资料咨询,组织地方志理论研究。
二、部门基本情况
县志办部门包括2个机关科室,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
县志办 |
财政核拨 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
2014年,县志办部门主要任务是:编纂《连城年鉴》2014卷,点校旧志,指导乡镇志、部门志工作。重点完成了以下工作:
1、完成《连城年鉴》2014卷
2、完成《连城县志》民国版、乾隆版的点校
3、指导《朋口镇志》《庙前镇志》《连城军事志》的编纂。
4、完成县委、县政府交办其它工作。
四、2014年决算收支总体情况
(一)收入总计万元
2014年度部门决算总收入74.63万元,其中本年收入 56.52万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入49.39万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入7.13万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余18.11万元。
(二)支出总计万元
2014年度部门决算总支出70.44万元,其中本年支出61.97万元。具体情况如下:
1.基本支出70.44万元。其中,人员支出22.79万元,对个人和家庭补助支出2.71万元,公用支出44.94万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余4.19万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出61.97万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)2010301(科目)61.97万元。主要用于行政运行支出。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出0万元。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2014年“三公”经费财政拨款支出0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2014年无出国经费。
(二)公务接待费
2014年支出0.5万元。主要用于省、市、县业务部门检查、指导、交流等方面的接待活动,累计接待8 批次、接待总人数 41 人。与上年相比支出下降16%,主要原因是:部门之间交流减少。
(三)公务用车购置及运行费
2014年支出0万元。
附件:1.部门收支决算总表
2.部门公共财政拨款支出决算表
3.部门政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算表
| 附表4-1: | |||
| 2014年部门收支决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 49.39 | 一、基本支出和项目支出 | 70.44 |
| 其中:政府性基金 | 工资福利支出 | 22.79 | |
| 二、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 44.94 | |
| 三、事业收入 | 对个人和家庭的补助 | 2.71 | |
| 其中:财政专户管理资金 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 四、经营收入 | 赠与 | ||
| 五、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
| 六、其他收入 | 7.13 | 基本建设支出 | |
| 其中:本级横向财政拨款 | 其他资本性支出 | ||
| 非本级财政拨款 | 贷款转贷及产权参股 | ||
| 其他支出 | |||
| 二、上缴上级支出 | |||
| 三、经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 本年收入合计 | 56.52 | 本年支出合计 | 70.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 18.11 | 其中:交纳所得税 | |
| 基本支出结转和结余 | 18.11 | 提取职工福利基金 | |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 转入事业基金 | ||
| 项目支出结转和结余 | 其他 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 年末结余 | 4.19 | |
| 经营结余 | 基本支出结转和结余 | 4.19 | |
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 项目支出结转和结余 | |||
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 经营结余 | |||
| 合计 | 74.63 | 合计 | 74.63 |
| 附表4-2 | |||
| 2014年部门公共财政拨款支出决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.98 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 61.98 | |
| 2010301 | 行政运行 | 61.98 | |
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| 合计 | 61.98 | ||
| 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。 | |||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||
| 附件4-3 | |||
| 部门政府性基金拨款支出决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | ||
| 20101 | 人大事务 | ||
| 2010101 | 行政运行 | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| 合计 | |||
| 注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出决算情况。 | |||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||
| 附表4-4 | |
| 2014年“三公”经费决算财政拨款支出决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 本年决算数 |
| 合计 | 0.5 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.5 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 |
| (2)公务用车购置费 | 0 |





