县志办2014年决算说明及报表
时间:2015-11-10 10:43

 附表4

  

2014年县志办部门决算说明 

  

按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。 

一、 部门主要职责 

县志办部门的主要职责是:宣传贯彻地方志工作条例,指导我县地方志工作,编制我县地方志工作规划,编写地方志书、地方志综合年鉴的编纂计划、方案,编纂我县地方志书、地方综合年鉴,负责志书整理、收藏、保存,组织旧志点校,收集地情资料,编写地情书刊,提供地情资料咨询,组织地方志理论研究。 

二、部门基本情况 

县志办部门包括2个机关科室,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

县志办 

财政核拨 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

三、部门主要工作总结 

2014年,县志办部门主要任务是:编纂《连城年鉴》2014卷,点校旧志,指导乡镇志、部门志工作。重点完成了以下工作: 

1、完成《连城年鉴》2014卷 

2、完成《连城县志》民国版、乾隆版的点校 

3、指导《朋口镇志》《庙前镇志》《连城军事志》的编纂。 

4、完成县委、县政府交办其它工作。 

四、2014年决算收支总体情况 

(一)收入总计万元 

2014年度部门决算总收入74.63万元,其中本年收入  56.52万元。具体情况如下: 

1.财政拨款收入49.39万元,其中政府性基金0万元。 

2.事业收入0万元。 

3.经营收入0万元。 

4.其他收入7.13万元。 

5.用事业基金弥补收支差额0万元。 

6.上年结转和结余18.11万元。 

(二)支出总计万元 

2014年度部门决算总支出70.44万元,其中本年支出61.97万元。具体情况如下: 

1.基本支出70.44万元。其中,人员支出22.79万元,对个人和家庭补助支出2.71万元,公用支出44.94万元。 

2.项目支出0万元。 

3.上缴上级支出0万元。 

4.经营支出0万元。 

5.对附属单位补助支出0万元。 

6.结余分配0万元。 

7.年末结转结余4.19万元。 

五、公共财政拨款支出决算情况 

2014年度公共预算财政拨款支出61.97万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

(一)2010301(科目)61.97万元。主要用于行政运行支出。 

六、政府性基金支出决算情况 

2014年度政府性基金支出0万元 

七、“三公经费”财政拨款决算情况 

2014年“三公”经费财政拨款支出0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)经费 

  2014年无出国经费。 

  (二)公务接待费 

  2014年支出0.5万元。主要用于省、市、县业务部门检查、指导、交流等方面的接待活动,累计接待批次、接待总人数 41 人。与上年相比支出下降16%,主要原因是:部门之间交流减少。 

  (三)公务用车购置及运行费 

   2014年支出0万元。 

附件:1.部门收支决算总表 

      2.部门公共财政拨款支出决算表 

      3.部门政府性基金拨款支出决算表 

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表 

  

 

 

 

附表4-1:      
2014年部门收支决算总表
      单位:万元
收入  
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 49.39 一、基本支出和项目支出 70.44
  其中:政府性基金       工资福利支出 22.79
二、上级补助收入       商品和服务支出 44.94
三、事业收入       对个人和家庭的补助 2.71
    其中:财政专户管理资金       对企事业单位的补贴  
四、经营收入       赠与  
五、附属单位缴款       债务利息支出  
六、其他收入 7.13     基本建设支出  
    其中:本级横向财政拨款       其他资本性支出  
      非本级财政拨款       贷款转贷及产权参股  
        其他支出  
    二、上缴上级支出  
    三、经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
       
       
本年收入合计 56.52 本年支出合计 70.44
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    上年结转和结余 18.11   其中:交纳所得税  
      基本支出结转和结余 18.11      提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转和结余        转入事业基金  
      项目支出结转和结余        其他  
        其中:财政拨款结转和结余     年末结余 4.19
      经营结余         基本支出结转和结余 4.19
            其中:财政拨款结转和结余  
          项目支出结转和结余  
            其中:财政拨款结转和结余  
          经营结余  
合计 74.63 合计 74.63
 

 

 

附表4-2      
2014年部门公共财政拨款支出决算表
      单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 61.98  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 61.98  
2010301 行政运行 61.98  
…… ……    
…… ……    
…… ……    
…… ……    
       
       
       
       
       
       
       
  合计 61.98  
       
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 

 

 

附件4-3      
部门政府性基金拨款支出决算表
      单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出    
20101 人大事务    
2010101 行政运行    
…… ……    
…… ……    
…… ……    
…… ……    
…… ……    
…… ……    
       
       
       
       
       
       
       
  合计    
       
注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出决算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 

 

 

附表4-4  
2014年“三公”经费决算财政拨款支出决算表
  单位:万元
项目 本年决算数
合计 0.5
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 0.5
3、公务用车费 0
     其中:(1)公务用车运行维护费 0
            (2)公务用车购置费 0