2014年四堡乡政府部门决算说明
按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
乡政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
四堡乡政府包括11个单位机构,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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行政机关 |
财政核拨 |
22 |
16 |
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文化服务中心 |
财政核拨 |
2 |
1 |
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畜牧兽医水产站 |
财政核拨 |
3 |
3 |
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计划生育服务中心 |
财政核拨 |
6 |
6 |
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农业服务中心 |
财政核拨 |
8 |
8 |
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村镇规划建设服务中心 |
财政核拨 |
2 |
2 |
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企业服务中心 |
财政核拨 |
5 |
4 |
三、部门主要工作总结
2014年,四堡乡政府主要任务是:全乡生产总产值达到30440万元,同比增长12.5%;规模工业产值达到4930万元,同比增长20%;固定资产投资达到23200万元,同比增长25%;农业人均纯收入达到6500元,同比增长13%。各项社会事业全面发展,社会保持和谐稳定。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)全乡农村社会总产值达3.03亿元,同比增长12%
(二)固定资产投资2.6亿元,同比增长28%
(三)乡财力总收入812.6万元,同比增长36%
(四)农民人均纯收入达7200元,同比增长11%
四、2014年决算收支总体情况
(一)收入总计1120.83万元
2014年度部门决算总收入1120.83万元,其中本年收入 1120.83万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入405.81万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入715.02万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计1039.01万元
2014年度部门决算总支出1039.01万元,其中本年支出1039.01万元。具体情况如下:
1.基本支出939.01万元。其中,人员支出335.27万元,公用支出603.74万元。
2.项目支出100万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出405.81万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)水利支出100万元。主要用于农村农畜饮水工程支出。
(二)人员经费支出159.58万元
(三)公用经费支出146.23万元
六、“三公经费”财政拨款决算情况
2014年“三公”经费财政拨款支出29.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费17.1万元,公务用车购置及运行费12.7万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2014年支出0万元
(二)公务接待费
2014年支出17.1万元。主要用于招商引资客商接待以及各地交流学习等方面的接待活动,累计接待532批次、接待总人数4260人。与上年相比支出下降3%,主要原因是:减少公务接待。
(三)公务用车购置及运行费
2014年支出12.7万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费12.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与上年相比,公务用车运行费下降1.5%,主要原因是:减少公务出车频率。
| 附件1 | |||
| 2014年收支决算总表 | |||
| 编制单位: | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 405.81 | 一、基本支出和项目支出 | 1,039.01 |
| 其中:政府性基金 | 工资福利支出 | 142.13 | |
| 二、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 603.74 | |
| 三、事业收入 | 对个人和家庭的补助 | 193.14 | |
| 四、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、附属单位缴款 | 赠与 | ||
| 六、其他收入 | 715.02 | 债务利息支出 | |
| 其中:本级横向财政拨款 | 基本建设支出 | 100.00 | |
| 非本级财政拨款 | 其他资本性支出 | ||
| 贷款转贷及产权参股 | |||
| 其他支出 | |||
| 二、上缴上级支出 | |||
| 三、经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,120.83 | 本年支出合计 | 1,039.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
| 基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
| 其中:财政拨款结转 | 转入事业基金 | ||
| 项目支出结转和结余 | 其他 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | 81.82 | |
| 经营结余 | 基本支出结转 | 81.82 | |
| 其中:财政拨款结转 | |||
| 项目支出结转和结余 | |||
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 经营结余 | |||
| 合计 | 1,120.83 | 合计 | 1,120.83 |
| 附件2 | ||||
| 2014年公共财政拨款支出决算表 | ||||
| 编制单位: | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | 405.81 | 305.81 | 100.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 98.73 | 98.73 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 69.04 | 69.04 | |
| 2010301 | 行政运行 | 69.04 | 69.04 | |
| 20106 | 财政事务 | 4.89 | 4.89 | |
| 2010601 | 行政运行 | 4.89 | 4.89 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 24.8 | 24.8 | |
| 2013601 | 行政运行 | 24.8 | 24.8 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5.04 | 5.04 | |
| 20701 | 文化 | 4.56 | 4.56 | |
| 2070101 | 行政运行 | 4.56 | 4.56 | |
| 20704 | 广播影视 | 0.48 | 0.48 | |
| 2070406 | 电影 | 0.48 | 0.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.56 | 4.56 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.56 | 4.56 | |
| 2080101 | 行政运行 | 4.56 | 4.56 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.3 | 29.3 | |
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 29.3 | 29.3 | |
| 2100701 | 行政运行 | 27.38 | 27.38 | |
| 2100709 | 其他人口与计划生育事务支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 213 | 农林水支出 | 151.56 | 151.56 | 100 |
| 21301 | 农业 | 37.38 | 37.38 | |
| 2130101 | 行政运行 | 37.38 | 37.38 | |
| 21303 | 水利 | 4.56 | 4.56 | 100 |
| 2130301 | 行政运行 | 4.56 | 4.56 | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 100 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 109.62 | 109.62 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 109.62 | 109.62 | |
| 229 | 其他支出 | 16.62 | 16.62 | |
| 22999 | 其他支出(款) | 16.62 | 16.62 | |
| 2299901 | 其他支出(项) | 16.62 | 16.62 | |
| 附件4 | |
| “三公”经费公共财政拨款支出决算表 | |
| 编制单位: | 单位:万元 |
| 项目 | 本年决算数 |
| 合计 | 29.8 |
| 1.因公出国(境)费 | |
| 2.公务接待费 | 17.1 |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | 12.7 |
| 其中:(1)公务用车购置费 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 12.7 |





