连城县四堡乡人民政府2014年部门决算报表与说明
时间:2015-11-11 13:36

2014年四堡乡政府部门决算说明

 

按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。

一、 部门主要职责

乡政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

四堡乡政府包括11个单位机构,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

行政机关

财政核拨

22

16

文化服务中心

财政核拨

2

1

畜牧兽医水产站

财政核拨

3

3

计划生育服务中心

财政核拨

6

6

农业服务中心

财政核拨

8

8

村镇规划建设服务中心

财政核拨

2

2

企业服务中心

财政核拨

5

4

 

三、部门主要工作总结

2014年,四堡乡政府主要任务是:全乡生产总产值达到30440万元,同比增长12.5%;规模工业产值达到4930万元,同比增长20%;固定资产投资达到23200万元,同比增长25%;农业人均纯收入达到6500元,同比增长13%。各项社会事业全面发展,社会保持和谐稳定。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全乡农村社会总产值达3.03亿元,同比增长12%

(二)固定资产投资2.6亿元,同比增长28%

(三)乡财力总收入812.6万元,同比增长36%

(四)农民人均纯收入达7200元,同比增长11%

四、2014年决算收支总体情况

(一)收入总计1120.83万元

2014年度部门决算总收入1120.83万元,其中本年收入  1120.83万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入405.81万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入715.02万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计1039.01万元

2014年度部门决算总支出1039.01万元,其中本年支出1039.01万元。具体情况如下:

1.基本支出939.01万元。其中,人员支出335.27万元,公用支出603.74万元。

2.项目支出100万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出405.81万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)水利支出100万元。主要用于农村农畜饮水工程支出。

(二)人员经费支出159.58万元

(三)公用经费支出146.23万元

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出29.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费17.1万元,公务用车购置及运行费12.7万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2014年支出0万元

(二)公务接待费
  2014年支出17.1万元。主要用于招商引资客商接待以及各地交流学习等方面的接待活动,累计接待532批次、接待总人数4260人。与上年相比支出下降3%,主要原因是:减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行费
   2014年支出12.7万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费12.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与上年相比,公务用车运行费下降1.5%,主要原因是:减少公务出车频率。

 

附件1      
       
2014年收支决算总表
       
编制单位:     单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 405.81 一、基本支出和项目支出 1,039.01
  其中:政府性基金       工资福利支出 142.13
二、上级补助收入       商品和服务支出 603.74
三、事业收入       对个人和家庭的补助 193.14
四、经营收入       对企事业单位的补贴  
五、附属单位缴款       赠与  
六、其他收入 715.02     债务利息支出  
    其中:本级横向财政拨款       基本建设支出 100.00
      非本级财政拨款       其他资本性支出  
        贷款转贷及产权参股  
        其他支出  
    二、上缴上级支出  
    三、经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 1,120.83 本年支出合计 1,039.01
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余         交纳所得税  
      基本支出结转         提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转         转入事业基金  
      项目支出结转和结余         其他  
        其中:财政拨款结转和结余       年末结转和结余 81.82
      经营结余         基本支出结转 81.82
            其中:财政拨款结转  
          项目支出结转和结余  
            其中:财政拨款结转和结余  
          经营结余  
合计 1,120.83 合计 1,120.83
 
附件2        
         
2014年公共财政拨款支出决算表
编制单位:       单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 405.81  305.81  100.00 
201 一般公共服务支出 98.73 98.73  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 69.04 69.04  
2010301 行政运行 69.04 69.04  
20106 财政事务 4.89 4.89  
2010601 行政运行 4.89 4.89  
20136 其他共产党事务支出 24.8 24.8  
2013601 行政运行 24.8 24.8  
207 文化体育与传媒支出 5.04 5.04  
20701 文化 4.56 4.56  
2070101 行政运行 4.56 4.56  
20704 广播影视 0.48 0.48  
2070406 电影 0.48 0.48  
208 社会保障和就业支出 4.56 4.56  
20801 人力资源和社会保障管理事务 4.56 4.56  
2080101 行政运行 4.56 4.56  
210 医疗卫生与计划生育支出 29.3 29.3  
21007 人口与计划生育事务 29.3 29.3  
2100701 行政运行 27.38 27.38  
2100709 其他人口与计划生育事务支出 1.92 1.92  
213 农林水支出 151.56 151.56 100
21301 农业 37.38 37.38  
2130101 行政运行 37.38 37.38  
21303 水利 4.56 4.56 100
2130301 行政运行 4.56 4.56  
2130335 农村人畜饮水     100
21307 农村综合改革 109.62 109.62  
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 109.62 109.62  
229 其他支出 16.62 16.62  
22999 其他支出(款) 16.62 16.62  
2299901 其他支出(项) 16.62 16.62  

附件4  
   
“三公”经费公共财政拨款支出决算表
编制单位:    单位:万元
项目 本年决算数
合计 29.8
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 17.1
3.公务用车购置及运行维护费 12.7
     其中:(1)公务用车购置费  
           (2)公务用车运行维护费 12.7