连城县水利局2014年决算公开
时间:2015-11-11 15:50
  按照《连城县财政局关于批复2014年度部门决算的通知》(连财农决批201509号)的要求,现将我部门2014年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

水利部门的主要职责是:

㈠负责保障水资源的合理开发利用。

㈡负责水资源保护工作。

㈢负责防治水旱灾害。

㈣负责节约用水工作。

㈤指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护。

㈥负责防治水土流失。

㈦指导农村水利工作。

㈧负责水政监察和水行政执法。

㈨负责水利科技和对外交流工作。

㈩承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

水利部门包括一个机关及3个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

连城县水利局

财政核拨

6

8

连城县防汛办

财政核拨

4

4

连城县水电管理站

财政核拨

22

17

连城县水政监察大队

财政核拨

7

7

三、部门主要工作总结

2014年,水利部门主要任务是:按照“强水利、美生态、富百姓、建队伍、保平安”的总体要求,加大政府投入,积极推进民生水利项目建设,加强水利设施维护管理,为保障粮食安全、防洪安全、供水安全和生态安全提供有力支撑。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)切实做好水资源管理三条红线控制目标监督,落实《关于进一步加强重要流域保护管理切实保障水安全的若干意见》和《连城县河长制实施方案》,启动实施河道岸线和河岸生态保护蓝线制度,执行《连城县城区蓝线管理暂行办法》,加强河道岸线管理。基本完成水资源管理平台建设一期工程;加强全县采砂管理,规范采砂秩序。

(二)始终坚持把人民生命财产安全放在首位,加强防汛备汛,落实各级防灾责任体系、预警体系和防御预案,搞好防汛应急物资储备,加强防汛安全检查,确保安全度汛。妥善处置51923日和629短时强降雨,全县因灾造成直接经济损失581.1万元,无人员伤亡。实施山洪灾害防治项目,完成投资147.67万元。

(三)积极争取民生水利项目,抓好水利建设工程实施。1.农村饮水安全工程。完成投资5039.6万元,实施朋口等12个乡()农村饮水安全工程。2.中小河流治理工程。完成投资5182.19万元,实施庙前镇、姑田镇河道治理工程,综合治理河道9.1km3.病险水库除险加固工程。完成投资636.79万元,实施4座小(2)型水库除险加固。4.中央财政小型农田水利重点县建设。完成投资3396.17万元,实施文亨、朋口、新泉、庙前、宣和等5个乡()项目,发展节水灌溉面积2万亩。5. 完成北团八军坑水库年度投资3510万元的建设任务。6.农田水利设施维修养护建设。完成投资117.34万元,实施朋口、莒溪等2个乡()6个村维修渠道3.358km、引水陂1座,整治河道1km,发展节水灌溉面积1000亩。7.罗坊乡河道清水工程。完成投资68.01万元,综合治理河道3km8.水毁工程修复。完成投资500万元,修复水毁工程110处。

(四)全面完成市政府下达5.45万亩水土流失综合治理任务。水利部门完成投资1506.55万元,实施国家水土保持重点建设工程2个、省22个重点县水土流失治理工程1个、省重点乡()水土流失治理工程2个,综合治理水土流失面积3.42万亩。

(五)认真行使水利工程建设质量监督职责,积极开展水利工程质量管理年活动,切实做好在建水利工程质量监督和水利行业安全生产管理工作,确保全行业全年良好的安全生产形势。

(六)做好闽江上游龙岩连城段防洪工程、汀江流域连城段防洪工程、四堡龙咀水库、塘前石槽坑水库以及莒溪永丰水库的前期工作。

四、2014年决算收支总体情况

(一)水利部门2014 年部门决算总收入9109.81 万元,其中本年收入9109.81 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入9109.81万元,其中政府性基金2083.32    万元。

2. 事业收入0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 亿元。

5. 附属单位上缴收入0 亿元。

6. 其他收入0 亿元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 亿元。

8. 年初结转和结余0 亿元。

(二)2014 年部门决算总支出 8141.44 万元,其中本年支出8141.44  万元。具体情况如下:

1. 基本支出226.29 万元。其中,人员支出166.69 万元,公用支出57.21 万元。

2. 项目支出7919.15 万元。
3.
上缴上级支出0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

6. 结余分配 0 万元。

7. 年末结转结余 5135.45 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出6767.03    万元,比2013年决算数增加1303.91  万元,增长(下降)20  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)小型农田水利(项级科目)6767.03 万元,较2013年决算数增加1303.91  万元,增长20  %。主要原因是水利工程项目增加。

(二)×××(项级科目) 万元,较2013年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××

(三)×××(项级科目) 万元,较2013年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出1374.41    万元,比2013年决算数增加137.2  万元,增长10  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)小型农田水利(项级科目)1374.41 万元,较2013年决算数增加137.2   万元,增长(下降)10  %。主要原因是水利工程项目增加。

(二)×××(项级科目) 万元,较2013年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××

(三)×××(项级科目) 万元,较2013年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2014三公经费公共财政拨款支出14.9万元,同比下降4.5  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2014年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2013年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:××××××××
   
(二)公务用车购置及运行费5.87万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费5.87万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量辆。与2013年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %,主要是:×××××
  (三)公务接待费9.03万元。主要用于上级业务主管部门等方面的接待活动,累计接待150  批次、接待总人数1500。与2013年相比,公务接待费支出下降4.5%,主要是:控制按接待标准。


附件1      
       
2014年收支决算总表
       
编制单位:     单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 226.29 一、基本支出和项目支出 226.29
  其中:政府性基金       工资福利支出 166.69
二、上级补助收入       商品和服务支出 57.21
三、事业收入       对个人和家庭的补助 2.39
四、经营收入       对企事业单位的补贴  
五、附属单位缴款       赠与  
六、其他收入       债务利息支出  
    其中:本级横向财政拨款       基本建设支出  
      非本级财政拨款       其他资本性支出  
        贷款转贷及产权参股  
        其他支出  
    二、上缴上级支出  
    三、经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 226.29 本年支出合计 226.29
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余         交纳所得税  
      基本支出结转         提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转         转入事业基金  
      项目支出结转和结余         其他  
        其中:财政拨款结转和结余       年末结转和结余  
      经营结余         基本支出结转  
            其中:财政拨款结转  
          项目支出结转和结余  
            其中:财政拨款结转和结余  
          经营结余  
合计   合计  
       
       
       

 

2014年公共财政拨款支出决算表
编制单位:       单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 8141.44 226.29 7,919.15
         
2014年政府性基金支出决算表
编制单位:       单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 1374.41   1374.41
         
         
“三公”经费公共财政拨款支出决算表
编制单位:    单位:万元
项目 本年决算数
合计 14.9
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 9.03
3.公务用车购置及运行维护费 5.87
     其中:(1)公务用车购置费  
           (2)公务用车运行维护费 5.87