2014年连城县姑田镇人民政府部门决算表及说明
时间:2015-11-11 16:15
  

2014年连城县姑田镇人民政府

部门决算说明

 

按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。

一、 部门主要职责

连城县姑田镇人民政府的主要职责是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务,全面推进社会主义新农村建设。

二、部门基本情况

连城县姑田镇人民政府列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

连城县姑田镇人民政府

财政核拨

73

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2014年,连城县姑田镇人民政府主要任务是:在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的有效监督和支持下,坚持以科学发展观为统领,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,结合开展党的群众路线教育实践活动团结带领全镇人民攻坚克难,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生,围绕镇第十三次党代会提出把姑田建设成为“经济重镇、生态名镇、文化强镇”的战略目标,主动融入大局,抢抓机遇,攻坚克难,开拓创新,顺利完成了镇第十七届人大三次会议确定的各项目标任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)各项经济指标实现新增长。

(二)项目建设实现新成效。

(三)农业生产实现新推进。

(四)镇村面貌实现新突破。

(五)群众福祉实现新提升。

(六)各项社会事业实现新进步。

(七)政府自身建设实现新强化。

四、2014年决算收支总体情况

(一)收入总计1144.59万元

2014年度部门决算总收入1144.59万元,其中本年收入 1144.59 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入702.67万元,其中政府性基金0万元。

2.上级补助收入127.10万元。

3.其他收入314.82万元。

(二)支出总计1144.59

2014年度部门决算总支出1144.59万元,其中本年支出1144.59万元。具体情况如下:

1.基本支出992.86万元。其中,人员支出361.35万元,公用支出631.51万元。

2.项目支出151.73万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出702.67万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出(科目)159.63万元。主要用于工资福利、商品和服务支出。

(二)教育支出(科目)10万元。主要用于维修(护)费、办公费支出。

(三)文化体育与传媒支出(科目)5.36万元。主要用于工资福利、商品和服务支出。

(四)社会保障和就业支出(科目)19.33万元。主要用于工资福利、商品和服务支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(科目)39.49万元。主要用于工资福利支出。

(六)农林水支出(科目)388.28万元。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、基本建设支出。

(七)其他支出(科目)80.58万元。主要用于商品和服务(办公费)支出。

六、政府性基金支出决算情况

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出29.82万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费23.59万元,公务用车购置及运行费6.23万元。具体情况如下:
 
(一)因公出国(境)经费
    
 

(二)公务接待费
  2014
年支出23.59万元。主要用于上级来人、招商引资等方面的接待活动,累计接待 865 批次、接待总人数4718  人。与上年相比支出下降27.49%,主要原因是: 加强管理
 
 (三)公务用车购置及运行费
   2014
年支出6.23万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年本单位公务用车购置辆。公务用车运行费6.23万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 5 辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降3.71%,主要原因是: 加强管理

附件:1.部门收支决算总表

      2.部门公共财政拨款支出决算表

      3.部门政府性基金拨款支出决算表

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表

 

 

附表4-1:      
部门收支决算总表
      单位:万元
收入  
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 702.67 一、基本支出和项目支出 992.86
  其中:政府性基金       工资福利支出 361.35
二、上级补助收入 127.10     商品和服务支出 631.51
三、事业收入       对个人和家庭的补助  
    其中:财政专户管理资金       对企事业单位的补贴  
四、经营收入       赠与  
五、附属单位缴款       债务利息支出  
六、其他收入 314.82     基本建设支出 151.73
    其中:本级横向财政拨款       其他资本性支出  
      非本级财政拨款       贷款转贷及产权参股  
        其他支出  
    二、上缴上级支出  
    三、经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
       
       
本年收入合计 1,144.59 本年支出合计 1,144.59
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    上年结转和结余     其中:交纳所得税  
      基本支出结转和结余        提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转和结余        转入事业基金  
      项目支出结转和结余        其他  
        其中:财政拨款结转和结余     年末结余  
      经营结余         基本支出结转和结余  
            其中:财政拨款结转和结余  
          项目支出结转和结余  
            其中:财政拨款结转和结余  
          经营结余  
合计   合计  

附表4-2      
部门公共财政拨款支出决算表
      单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 159.63  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 111.19  
2010301 行政运行 111.19  
20106 财政事务 19.54  
2010601 行政运行 14.54  
2010699 其他财政事务支出 5  
20136 其他共产党事务支出 28.9  
2013601 行政运行 28.9  
205 教育支出 10  
20509 教育附加安排的支出 10  
2050902 农村中小学教学设施 5  
2050999 其他教育费附加安排的支出 5  
207 文化体育与传媒支出 5.36  
20701 文化 4.52  
2070101 行政运行 4.52  
20704 广播影视 0.84  
2070406 电影 0.84  
208 社会保障和就业支出 19.33  
20801 人力资源和社会保障管理事务 9.03  
2080101 行政运行 9.03  
20802 民政管理事务 10.3  
2080208 基层政权和社区建设 10.3  
210 医疗卫生与计划生育事务支出 39.49  
21007 人口与计划生育事务 39.49  
2100701 行政运行 36.13  
2100799 其他人口与计划生育事务支出 3.36  
213 农林水支出 243.28 100
21301 农业 76.84  
2130101 行政运行 68.72  
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 3.12  
2130199 其他农业支出 5  
21303 水利 4.52  
2130301 行政运行 4.52  
2130335 农村人畜饮水   100
21305 扶贫   45
2130504 农村基础设施建设   45
21307 农村综合改革 161.92  
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 161.92  
229 其他支出 80.58  
22999 其他支出 80.58  
2299901 其他支出 80.58  
  合计 557.67 145
       
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
       

附表4-4  
“三公”经费决算财政拨款支出决算表
  单位:万元
项目 本年决算数
合计 29.82
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 23.59
3、公务用车费 6.23
     其中:(1)公务用车运行维护费 6.23
            (2)公务用车购置费 0