2014年连城县姑田镇人民政府
部门决算说明
按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
连城县姑田镇人民政府的主要职责是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务,全面推进社会主义新农村建设。
二、部门基本情况
连城县姑田镇人民政府列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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连城县姑田镇人民政府 |
财政核拨 |
73 |
61 |
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三、部门主要工作总结
2014年,连城县姑田镇人民政府主要任务是:在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的有效监督和支持下,坚持以科学发展观为统领,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,结合开展党的群众路线教育实践活动团结带领全镇人民攻坚克难,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生,围绕镇第十三次党代会提出把姑田建设成为“经济重镇、生态名镇、文化强镇”的战略目标,主动融入大局,抢抓机遇,攻坚克难,开拓创新,顺利完成了镇第十七届人大三次会议确定的各项目标任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)各项经济指标实现新增长。
(二)项目建设实现新成效。
(三)农业生产实现新推进。
(四)镇村面貌实现新突破。
(五)群众福祉实现新提升。
(六)各项社会事业实现新进步。
(七)政府自身建设实现新强化。
四、2014年决算收支总体情况
(一)收入总计1144.59万元
2014年度部门决算总收入1144.59万元,其中本年收入 1144.59 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入702.67万元,其中政府性基金0万元。
2.上级补助收入127.10万元。
3.其他收入314.82万元。
(二)支出总计1144.59元
2014年度部门决算总支出1144.59万元,其中本年支出1144.59万元。具体情况如下:
1.基本支出992.86万元。其中,人员支出361.35万元,公用支出631.51万元。
2.项目支出151.73万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出702.67万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务支出(科目)159.63万元。主要用于工资福利、商品和服务支出。
(二)教育支出(科目)10万元。主要用于维修(护)费、办公费支出。
(三)文化体育与传媒支出(科目)5.36万元。主要用于工资福利、商品和服务支出。
(四)社会保障和就业支出(科目)19.33万元。主要用于工资福利、商品和服务支出。
(五)医疗卫生与计划生育支出(科目)39.49万元。主要用于工资福利支出。
(六)农林水支出(科目)388.28万元。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、基本建设支出。
(七)其他支出(科目)80.58万元。主要用于商品和服务(办公费)支出。
六、政府性基金支出决算情况
无
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2014年“三公”经费财政拨款支出29.82万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费23.59万元,公务用车购置及运行费6.23万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
无
(二)公务接待费
2014年支出23.59万元。主要用于上级来人、招商引资等方面的接待活动,累计接待 865 批次、接待总人数4718 人。与上年相比支出下降27.49%,主要原因是: 加强管理。
(三)公务用车购置及运行费
2014年支出6.23万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年本单位公务用车购置0 辆。公务用车运行费6.23万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 5 辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降3.71%,主要原因是: 加强管理。
附件:1.部门收支决算总表
2.部门公共财政拨款支出决算表
3.部门政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算表
| 附表4-1: | |||
| 部门收支决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 702.67 | 一、基本支出和项目支出 | 992.86 |
| 其中:政府性基金 | 工资福利支出 | 361.35 | |
| 二、上级补助收入 | 127.10 | 商品和服务支出 | 631.51 |
| 三、事业收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 其中:财政专户管理资金 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 四、经营收入 | 赠与 | ||
| 五、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
| 六、其他收入 | 314.82 | 基本建设支出 | 151.73 |
| 其中:本级横向财政拨款 | 其他资本性支出 | ||
| 非本级财政拨款 | 贷款转贷及产权参股 | ||
| 其他支出 | |||
| 二、上缴上级支出 | |||
| 三、经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,144.59 | 本年支出合计 | 1,144.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 其中:交纳所得税 | ||
| 基本支出结转和结余 | 提取职工福利基金 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 转入事业基金 | ||
| 项目支出结转和结余 | 其他 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 年末结余 | ||
| 经营结余 | 基本支出结转和结余 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 项目支出结转和结余 | |||
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 经营结余 | |||
| 合计 | 合计 | ||
| 附表4-2 | |||
| 部门公共财政拨款支出决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 159.63 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 111.19 | |
| 2010301 | 行政运行 | 111.19 | |
| 20106 | 财政事务 | 19.54 | |
| 2010601 | 行政运行 | 14.54 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 28.9 | |
| 2013601 | 行政运行 | 28.9 | |
| 205 | 教育支出 | 10 | |
| 20509 | 教育附加安排的支出 | 10 | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 5 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5.36 | |
| 20701 | 文化 | 4.52 | |
| 2070101 | 行政运行 | 4.52 | |
| 20704 | 广播影视 | 0.84 | |
| 2070406 | 电影 | 0.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.33 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.03 | |
| 2080101 | 行政运行 | 9.03 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 10.3 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 10.3 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育事务支出 | 39.49 | |
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 39.49 | |
| 2100701 | 行政运行 | 36.13 | |
| 2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 3.36 | |
| 213 | 农林水支出 | 243.28 | 100 |
| 21301 | 农业 | 76.84 | |
| 2130101 | 行政运行 | 68.72 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.12 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 5 | |
| 21303 | 水利 | 4.52 | |
| 2130301 | 行政运行 | 4.52 | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 100 | |
| 21305 | 扶贫 | 45 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 45 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 161.92 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.92 | |
| 229 | 其他支出 | 80.58 | |
| 22999 | 其他支出 | 80.58 | |
| 2299901 | 其他支出 | 80.58 | |
| 合计 | 557.67 | 145 | |
| 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。 | |||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||
| 附表4-4 | |
| “三公”经费决算财政拨款支出决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 本年决算数 |
| 合计 | 29.82 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 23.59 |
| 3、公务用车费 | 6.23 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.23 |
| (2)公务用车购置费 | 0 |





