按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我部门2014年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
林坊乡人民政府的主要职责是:1、坚持科学发展,落实惠农政策。2、促进经济发展,增加农民收入。3、强化公共服务,着力改善民生。4、加强社会管理,维护农村稳定。5、推进基层民主,促进农村和谐。
二、部门预算单位基本情况
林坊乡人民政府包括5个机关及5个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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林坊乡人民政府 |
全额拨款 |
49 |
46 |
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三、部门主要工作总结
2014年,林坊乡人民政府主要任务是:1、强化产业支撑,突破发展难题。2、发展现代农业,夯实发展基础。3、注重民生工程,凝聚发展动力。4、创新社会管理,建设“平安林坊”。5、加强自身建设,打造人民满意政府。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)克难求进,主要指标平稳增长。
(二)强化服务,项目开发能级提升。
(三)全力以赴,征迁工作扎实推进。
(四)统筹发展,各项事业成效显著。
(五)改进作风,政府建设不断加强。
四、2014年决算收支总体情况
(一)部门2014 年部门决算总收入798.98万元,其中本年收入798.98万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入449.98万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入349万元。
3. 经营收入 万元。
4. 上级补助收入 亿元。
5. 附属单位上缴收入 亿元。
6. 其他收入 亿元。
7. 用事业基金弥补收支差额 亿元。
8. 年初结转和结余 亿元。
(二)2014 年部门决算总支出798.98万元,其中本年支出784.59万元。具体情况如下:
1. 基本支出704.58万元。其中,人员支出238.18万元,公用支出466.4万元。
2. 项目支出80万元。
3. 上缴上级支出 万元。
4. 经营支出 万元。
5. 对附属单位补助支出 万元。
6. 结余分配 万元。
7. 年末结转结余14.4万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年公共财政拨款支出449.98万元,比2013年决算数增加156.44万元,增长53 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务1146.52万元,较2013年决算数减少 8.91万元,下降5.7 %。主要原因是工作人员调整,工资支出有所减少。
(二)农林水支出291.3 万元,较2013年决算数增加167.87 万元,增长136 %。主要原因是追加了农村人畜饮水工程经费及对村委会和村党支部补助。
六、政府性基金支出决算情况
2014年政府性基金支出0万元
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2014年“三公”经费公共财政拨款支出5.4万元,同比下降84.3 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元.
(二)公务用车购置及运行费5.4万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费5.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与2013年相比,公务用车购置费和运行费持平。
(三)公务接待费0万元。与2013年相比,公务接待费支出下降100%,主要是:公共财政拨款不安排接待费支出。
附件: 1. 2014年收支决算总表
2.2014年公共财政拨款支出决算表
3. 2014年政府性基金支出决算表
4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表
附件1: 2014年收支结算总表
编制单位: 单位:万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
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一、财政拨款 |
449.98 |
一、基本支出和项目支出 |
784.58 |
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其中:政府性基金 |
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工资福利支出 |
238.18 |
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二、上级补助收入 |
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商品和服务支出 |
466.40 |
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三、事业收入 |
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对个人和家庭的补助 |
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四、经营收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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五、附属单位缴款 |
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赠与 |
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六、其他收入 |
349.00 |
债务利息支出 |
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其中:本级横向财政拨款 |
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基本建设支出 |
80.00 |
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非本级财政拨款 |
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其他资本性支出 |
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贷款转贷及产权参股 |
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其他支出 |
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二、上缴上级支出 |
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三、经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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本年收入合计 |
798.98 |
本年支出合计 |
784.58 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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交纳所得税 |
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基本支出结转 |
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提取职工福利基金 |
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其中:财政拨款结转 |
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转入事业基金 |
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项目支出结转和结余 |
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其他 |
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其中:财政拨款结转和结余 |
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年末结转和结余 |
14.40 |
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经营结余 |
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基本支出结转 |
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其中:财政拨款结转 |
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项目支出结转和结余 |
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其中:财政拨款结转和结余 |
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经营结余 |
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合计 |
798.98 |
合计 |
798.98 |
附件2: 2014年公共财政拨款支出决算表
编制单位: 单位:万元
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项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
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合计 |
449.98 |
369.98 |
80 |
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201 |
一般公共服务支出 |
125.35 |
125.35 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
75.84 |
75.84 |
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2010301 |
行政运行 |
75.84 |
75.84 |
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20106 |
财政事务 |
6.52 |
6.52 |
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2010601 |
行政运行 |
6.52 |
6.52 |
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20132 |
组织事务 |
1.89 |
1.89 |
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2013299 |
其他组织事务支出 |
1.89 |
1.89 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
41.11 |
41.11 |
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2013601 |
行政运行 |
41.11 |
41.11 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
3.83 |
3.83 |
|
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20701 |
文化 |
2.93 |
2.93 |
|
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2070101 |
行政运行 |
2.93 |
2.93 |
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20704 |
广播影视 |
0.90 |
0.90 |
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2070406 |
电影 |
0.90 |
0.90 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
2.93 |
2.93 |
|
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.93 |
2.93 |
|
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2080101 |
行政运行 |
2.93 |
2.93 |
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.17 |
21.17 |
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21007 |
人口与计划生育事务 |
21.17 |
21.17 |
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2100701 |
行政运行 |
17.57 |
17.57 |
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2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
3.60 |
3.60 |
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212 |
城乡社区支出 |
5.40 |
5.40 |
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21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.40 |
5.40 |
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2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.40 |
5.40 |
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213 |
农林水支出 |
291.30 |
211.30 |
|
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21301 |
农业 |
36.36 |
36.36 |
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|
2130101 |
行政运行 |
36.36 |
36.36 |
|
|||
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21303 |
水利 |
80.00 |
|
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|
2130335 |
农村人畜饮水 |
80.00 |
|
80 |
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21307 |
农村综合改革 |
174.94 |
174.94 |
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
174.94 |
174.94 |
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附件3: 2014年政府性基金支出决算表
编制单位: 单位:万元
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类款项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
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附件4“三公”经费公共财政拨款支出决算表
编制单位: 单位:万元
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项目 |
本年决算数 |
|
合计 |
5.4 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
2.公务接待费 |
|
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
5.4 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5.4 |





