按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
朋口镇人民政府的主要职责是:宣传和贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。领导镇政府机关和群众组织、支持和保证这些机关组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权,对讨论本镇经济建设和社会发展中的重大问题。密切联系群众,了解群众对本镇党员干部的工作的意见及建议,维护群众的正当权利和利益。
二、朋口镇人民政府包括基本5个机关行政科室及6个中心,详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
连城县朋口镇人民政府 |
财政拨款 |
65 |
65
|
三、部门主要工作总结
2014年,朋口镇人民政府主要任务是:积极主动跟进对上级扩大内需增投资和民生项目财政转移支付政策,自觉服从和服务于中心工作大局,健全完善工作机制,严格财政收支管理,财政实力有效增强,围绕“解决民生问题、服务经济发展”的重点,加大资金整合力度,提高资金使用效益,积极作为,更新理念,敬业勤政,合理争先,有力促进全镇经济和社会事业发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)培育重点税源,坚定实体经济发展信念。
(二)优化支出结构,着力加大民生事业投入。
(三)强化监督管理,做好增收节支。
(四)加强队伍计生,全面打造一流干部队伍。
四、2014年决算收支总体情况
(一)收入总计1173.81万元
2014年度部门决算总收入1173.81万元,其中本年收入 1173.81 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入956.87万元。
2.其他收入216.94万元。
3.上年结转和结余-71.36万元。
(二)支出总计1173.41万元
2014年度部门决算总支出1173.41万元,其中本年支出1173.41万元。具体情况如下:
1.基本支出1008.41万元。其中,人员支出593.11万元,对个人和家庭补助支出25.72万元,公用支出389.58万元。
2.项目支出165万元。。
3.年末结转结余0.4万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出956.87万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务支出(科目)381.64万元。主要用于人员经费支出。
(二)科学技术支出(科目)10万元。主要用于基础设施建设支出。
(三)文化与传媒支出(科目)4.18万元。主要用于人员经费支出。
(四)社会保障和就业支出(科目)5.84万元。主要用于人员经费支出。
(五)医疗卫生与计划生育支出(科目)25.49万元。主要用于计划生育支出。
(六)节能环保支出(科目)25万元。主要用于基础设施建设支出。
(七)国土海洋气象等支出(科目)15万元。主要用于地质灾害治理支出。
(八)农林水等支出(科目)464.72万元。主要用于农业、水利、林业人员经费、商品服务、基础设施建设等支出。
(九)其他支出(科目)25万元。主要用于商品服务和基础设施建设支出。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度无政府性基金支出。
七、“三公经费”决算情况
2014年“三公”经费支出172.76万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费120万元,公务用车购置及运行费37.16万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2014年无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
2014年支出120万元。主要用于小城镇建设、新农村建设、各项中心工作等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2014年支出37.16万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年本单位公务用车购置 0 辆。公务用车运行费37.16万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 5 辆。
附件:1.部门收支决算总表
2.部门公共财政拨款支出决算表
3.“三公”经费财政拨款支出决算表
| 部门收支决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 956.87 | 一、基本支出和项目支出 | 1,173.41 |
| 其中:政府性基金 | 工资福利支出 | 593.11 | |
| 二、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 389.58 | |
| 三、事业收入 | 对个人和家庭的补助 | 25.72 | |
| 其中:财政专户管理资金 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 四、经营收入 | 赠与 | ||
| 五、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
| 六、其他收入 | 216.94 | 基本建设支出 | 100.00 |
| 其中:本级横向财政拨款 | 其他资本性支出 | 65.00 | |
| 非本级财政拨款 | 贷款转贷及产权参股 | ||
| 其他支出 | |||
| 二、上缴上级支出 | |||
| 三、经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,173.81 | 本年支出合计 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 其中:交纳所得税 | ||
| 基本支出结转和结余 | 提取职工福利基金 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 转入事业基金 | ||
| 项目支出结转和结余 | 其他 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 年末结余 | ||
| 经营结余 | 基本支出结转和结余 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 项目支出结转和结余 | |||
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 经营结余 | 0.40 | ||
| 合计 | 1,173.81 | 合计 | 1,173.81 |
| 部门公共财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 381.64 | |||||||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4.18 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.84 | |||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.49 | |||||||||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 464.72 | |||||||||||||||||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 956.87 | ||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。 | |||||||||||||||||||||||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||





