2014年度庙前镇人民政府部门决算
时间:2015-11-12 09:17

附件2

 

2014年度庙前镇人民政府部门决算说明

 

 

按照《连城县财政局关于批复庙前镇人民政府2014年度部门决算的通知》(连财×决批201501 号)的要求,现将我部门2014年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

财政所部门的主要职责是:

(一)负责组织和管理镇财政收入和支出。

(二)编制执行镇年度财政预算。

(三)监督镇单位预算执,编制财政决算。

二、部门预算单位基本情况

××部门包括××个机关及××个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

庙前镇人民政府

财政拨款

78

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2014年财政部门主要任务是:在镇党委政府的领导下,要镇人大的监督支持下和上级财政的指导下。坚持依法治税,依法理财,积极培植税源,调整优化支出结构,严控“三公”经费的开支,集中财力重点抓好实体经济建设和民生建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)稳中求进,全力促进经济持续健康发展。

(二)积极筹措资金,持续加大民生工程建设和基础设施建设力度。

(三)贯彻落实党的强农惠农政策,建设平安村居、和谐村居,推进社会主义新农村建设。

四、2014年决算收支总体情况

(一)××部门2014 年部门决算总收入1105.05  万元,其中本年收入1105.05  万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 539.44   万元,其中政府性基金 万元。

2. 事业收入 万元。

3. 经营收入 万元。

4. 上级补助收入  万元。

5. 附属单位上缴收入  万元。

6. 其他收入  565.61  万元。

7. 用事业基金弥补收支差额  万元。

8. 年初结转和结余    万元。

(二)2014 年部门决算总支出 1096.21  万元,其中本年支出1096.21  万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1096.21  万元。其中,人员支出332.51  万元,公用支出 746.92 万元。

2. 项目支出  万元。
3.
上缴上级支出  万元。

4. 经营支出  万元。

5. 对附属单位补助支出  万元。

6. 结余分配  万元。

7. 年末结转结余 8.84 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出  539.44  万元,比2013年决算数减少 19.44 万元,下降 3.5 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般公共服务支出219.39万元,较2013年决算数减少 20.39 万元,下降 8.5 %。主要原因是公用经费减少。

(二)文化与体育支出4.63 万元,较2013年决算数减少 0.18万元。

(三)社会保障和就业支出7.47 万元,较2013年决算数减少 0.35万元。

(四)节能和环保支出30万元。

(五)农林水支出244.48万元,较2013年决算数增加109.91万元,主要原因是增加村办公经费。

六、政府性基金支出决算情况(无)

2014年度政府性基金支出    万元,比2013年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)×××(项级科目) 万元,较2013年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××

(二)×××(项级科目) 万元,较2013年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××

(三)×××(项级科目) 万元,较2013年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2014三公经费公共财政拨款支出108.38万元,同比下降 6 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2014年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计 人次。与2013年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) %,主要是:××××××××
   
(二)公务用车购置及运行费18.21万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年公务用车购置 0辆。公务用车运行费18.21万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 5辆。与2013年相比,公务用车购置费和运行费分别下降11 %,主要是:减少公务用车次数。
  (三)公务接待费90.17万元。主要用于公务往来等方面的接待活动,累计接待2272批次、接待总人数18157人。与2013年相比,公务接待费支出下降0.04%,主要是:控制接待标准。

附件: 1 2014年收支决算总表

       22014年公共财政拨款支出决算表

       3 2014年政府性基金支出决算表

4 三公经费公共财政拨款支出决算表

附表3

 

2015庙前镇人民政府部门预算说明

 

2015年部门预算经十一届人大次会议审议通过,按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

财政所部门的主要职责是:

(一)负责组织和管理镇财政收入和支出。

(二)编制执行镇年度财政预算。

(三)监督镇单位预算执,编制财政决算。

二、部门预算单位基本情况

庙前镇人民政府部门包括党委.政府机关行政科室,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

庙前镇人民政府

财政拨款

78

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2015年,财政部门主要任务是:按照“量入为出,收支平衡”原则,贯彻“控制赤字、调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的方针,确保重点项目资金支出需要,集中财力保证工业集中区基础设施建设、文教卫生事业建设、三农、社会保障等支出需要。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加大对庙前工业集中区战略性新兴产业资金投入力度,加快传统产业优化升级。

(二)加大对民生工程和文化事业及环境治理和保护生态的投资力度,促进农业农村基础设施建设,转变农业发展方式,切实推进社会主义新农村建设进程。

(三)建立有序的乡镇财政供给和财政保障机制,促进依法理财水平的提。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015, 部门收入预算为998万元,其中:当年财政拨款收入580万元,有关部门补助及自筹收入409.16万元,上年结转收入8.84万元。相应安排支出预算1006.84万元,其中:人员支出370万元,文教卫生及计划生育支出158万元,公用支出190万元,农林水事业费支出136万元,其他行政支出288.84万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

××年度公共财政预算拨款支出580万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出252万元,主要用于行政人员工资及公务经费。

(二)文化与体育支出5.00 万元,主要用于工资等。

(三)社会保障和就业支出8.1万元,主要用于工资及公用经费。

(四)医疗卫生和计划生育支出39万元,主要用于人员工资及业务费。

(五)农林水支出275.9万元,主要用于农林部门人员及公用经费及村干工资及办公经费以及项目支出。

六、政府性基金支出预算情况(无)

××年度政府性基金支出××万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

“三公”经费财政拨款预算情况

××年“三公”经费财政拨款预算数为××万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费90万元,公务用车购置及运行费18万元。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)经费
  ××年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
  (二)公务接待费
  2015年预算安排90万元。主要用于上级部门及其他单位工作往来等方面的接待活动。年相比支出下降0.2%

(三)公务用车购置及运行费
   2015年预算安排18万元,其中:公务用车运行费18万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。年相比支出下降1.1%

 

附件:1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1      
       
2014年收支决算总表
       
编制单位:连城县庙前镇人民政府     单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 539.44 一、基本支出和项目支出 1,096.21
  其中:政府性基金       工资福利支出 332.51
二、上级补助收入       商品和服务支出 746.93
三、事业收入       对个人和家庭的补助 12.30
四、经营收入       对企事业单位的补贴  
五、附属单位缴款       赠与  
六、其他收入 565.61     债务利息支出  
    其中:本级横向财政拨款       基本建设支出  
      非本级财政拨款       其他资本性支出 4.47
        贷款转贷及产权参股  
        其他支出  
    二、上缴上级支出  
    三、经营支出  
    四、对附属单位补助支出

 

附件2        
         
2014年公共财政拨款支出决算表
编制单位:庙前     单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 539.44 539.44  
201 一般公共服务支出 219.39 219.39  
2010301 政府办公室及相关机构事务 133.28 133.28  
2010601 财政事务 8.13 8.13  
2013299 其他组织事务支出 0.44 0.44  
2013601 其他共产党事务 77.54 77.54  
207 文化体育与传媒支出 4.63 4.63  
208 社会保障和就业支出 7.47 7.47  
210 计划生育支出 33.47 33.47  
211 节能环保支出 30 30  
213 农林水支出 244.48 244.48  
2130101 农业支出 56.87 56.87  
2130152 对高校毕业生到基层补助 0.79 0.79  
2130199 其他农业支出 5 5  
2130301 水利支出 7.47 7.47  
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 180.14 180.14  
         
附件3        
         
2014年政府性基金支出决算表
编制单位:庙前       单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计      
       
附件4  
   
“三公”经费公共财政拨款支出决算表
编制单位:庙前镇人民政府    单位:万元
项目 本年决算数
合计 108.38
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 90.17
3.公务用车购置及运行维护费 18.21
     其中:(1)公务用车购置费  
           (2)公务用车运行维护费 18.21
附件1      
       
2015年收支预算总表
       
编制单位:连城县庙前镇人民政府     单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 580.00 一、基本支出和项目支出 998.00
  其中:政府性基金       工资福利支出 370.00
二、上级补助收入       商品和服务支出 628.00
三、事业收入       对个人和家庭的补助  
四、经营收入       对企事业单位的补贴  
五、附属单位缴款       赠与  
六、其他收入 409.16     债务利息支出  
    其中:本级横向财政拨款       基本建设支出  
      非本级财政拨款       其他资本性支出  
        贷款转贷及产权参股  
        其他支出  
    二、上缴上级支出  
    三、经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 989.16 本年支出合计 998.00
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 8.84       交纳所得税  
      基本支出结转         提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转         转入事业基金  
      项目支出结转和结余         其他  
        其中:财政拨款结转和结余       年末结转和结余 0.00
      经营结余         基本支出结转 0.00
            其中:财政拨款结转  
          项目支出结转和结余  
            其中:财政拨款结转和结余  
          经营结余  
合计 998.00 合计 998.00
附件2        
         
2015年公共财政拨款支出预算表
编制单位:庙前     单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 580 580  
201 一般公共服务支出 252 252  
207 文化体育与传媒支出 5 5  
208 社会保障和就业支出 8.1 8.1  
210 计划生育支出 39 39  
211 节能环保支出 0 0  
213 农林水支出 275.9 125.9 150
         
附件3        
         
2015年政府性基金支出预算表
编制单位:庙前 (无)     单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计      
       
         
附件4  
   
“三公”经费公共财政拨款支出预算表
编制单位:庙前镇人民政府    单位:万元
项目 本年决算数
合计 108
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 90
3.公务用车购置及运行维护费 18
     其中:(1)公务用车购置费  
           (2)公务用车运行维护费 18