连城县宣和乡人民政府2014年公共财政拨款决算表
时间:2015-11-12 11:59

附表4

 

2014年宣和乡人民政府决算说明

 

按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算

财政所部门的主要职责是:

(一)负责组织和管理镇财政收入和支出。

(二)编制执行镇年度财政预算。

(三)监督镇单位预算执,编制财政决算

二、部门基本情况

2014宣和乡政府决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

连城县宣和乡人民政府

财政核拨

52

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2014年,宣和乡人民政府主要任务是:1、强化产业支撑,突破发展难题。2、发展现代农业,夯实发展基础。3、注重民生工程,凝聚发展动力。4、建设宣和乡和谐平安村居乡镇:5、加强自身建设,打造人民满意政府。围绕上述任务,重点完成了以下工作(一)克难求进,主要指标平稳增长。

(二)强化服务,项目开发能级提升。

(三)全力以赴,征迁工作扎实推进。

(四)统筹发展,各项事业成效显著。

(五)改进作风,政府建设不断加强。

四、2014年决算收支总体情况

(一)收入总计××万元

2014年度部门决算总收入440.3万元,其中本年收入  440.3万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入440.3万元,其中政府性基金××万元。

(二)支出总计440.3万元

2014年度部门决算总支出440.3万元,其中本年支440.3万元。具体情况如下:

1.基本支出440.3万元。其中,人员支出182.38万元,对个人和家庭补助支出3.8万元,公用支出253.85万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出440.3万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出(科目)125.78万元。主要用于日常运行支出。

(二)农林水利支出(科目)237.76万元。主要用于农林水利事业支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(科目)22.48万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出0万元。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出3.855万元,其中:因公出国(境)经费××万元,公务接待费2.05万元,公务用车购置及运行费1.805万元。具体情况如下:
 
(一)因公出国(境)经费
  2014
年支出0万元。无出入境记录。
  (二)公务接待费
  2014
年支出2.05万元。主要用于上级相关业务部门及招待客商等方面的接待活动,累计接待  300批次、接待总人数1100  人。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是: 严格控制招待标准等
 
 (三)公务用车购置及运行费
   2014
年支出1.805万元。其中:公务用车购置费××万元,××年本单位公务用车购置 0 辆。公务用车运行费1.805万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费用基本持平,主要原因是: 严格控制采购及维护管理

附件:1.部门收支决算总表

      2.部门公共财政拨款支出决算表

      3.部门政府性基金拨款支出决算表

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表

附件1

 

 

 

 

 

 

 

2014年收支决算总表

 

 

 

 

编制单位:

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

440.03

一、基本支出和项目支出

 

  其中:政府性基金

 

    工资福利支出

182.38

二、上级补助收入

 

    商品和服务支出

249.89

三、事业收入

 

    对个人和家庭的补助

3.80

四、经营收入

 

    对企事业单位的补贴

 

五、附属单位缴款

 

    赠与

 

六、其他收入

 

    债务利息支出

 

    其中:本级横向财政拨款

 

    基本建设支出

3.96

      非本级财政拨款

 

    其他资本性支出

 

 

 

    贷款转贷及产权参股

 

 

 

    其他支出

 

 

 

二、上缴上级支出

 

 

 

三、经营支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

440.03

本年支出合计

440.03

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

      基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

 

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

 

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

    年末结转和结余

 

      经营结余

 

      基本支出结转

 

 

 

        其中:财政拨款结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

合计

 

合计

 

 

 

 

 

附件2

 

 

 

 

2014年公共财政拨款支出决算表

编制单位:

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

1,257,791.00

1,257,791.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

809,731.00

809,731.00

 

2010301

  行政运行

809,731.00

809,731.00

 

20106

财政事务

35,600.00

35,600.00

 

2010601

  行政运行

35,600.00

35,600.00

 

20136

其他共产党事务支出

412,460.00

412,460.00

 

2013601

  行政运行

412,460.00

412,460.00

 

205

教育支出

30,000.00

30,000.00

 

20509

教育费附加安排的支出

30,000.00

30,000.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

30,000.00

30,000.00

 

207

文化体育与传媒支出

7,800.00

7,800.00

 

20704

广播影视

7,800.00

7,800.00

 

2070406

  电影

7,800.00

7,800.00

 

208

社会保障和就业支出

32,300.00

32,300.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

32,300.00

32,300.00

 

2080101

  行政运行

32,300.00

32,300.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

224,800.00

224,800.00

 

21007

人口与计划生育事务

224,800.00

224,800.00

 

2100701

  行政运行

193,600.00

193,600.00

 

2100799

  其他人口与计划生育事务支出

31,200.00

31,200.00

 

213

农林水支出

2,377,588.00

2,377,588.00

 

21301

农业

557,088.00

557,088.00

 

2130101

  行政运行

325,900.00

325,900.00

 

2130142

  农村道路建设

200,000.00

200,000.00

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

31,188.00

31,188.00

 

21303

水利

32,300.00

32,300.00

 

2130301

  行政运行

32,300.00

32,300.00

 

21305

扶贫

300,000.00

300,000.00

 

2130599

  其他扶贫支出

300,000.00

300,000.00

 

21307

农村综合改革

1,488,200.00

1,488,200.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,488,200.00

1,488,200.00

 

229

其他支出

470,000.00

470,000.00

 

22999

其他支出

470,000.00

470,000.00

 

2299901

  其他支出

470,000.00

470,000.00

 

 

 

 

 

 

附件4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费公共财政拨款支出决算表

 

 

 

编制单位:

   单位:万元

 

 

 

项目

本年决算数

 

 

 

合计

3.855

 

 

 

1.因公出国(境)费

0

 

 

 

2.公务接待费

2.05

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

1.805

 

 

 

     其中:(1)公务用车购置费

 

 

 

 

           2)公务用车运行维护费

1.805