2014年新泉镇人民政府决算总表
时间:2015-11-12 16:46
 
附件1      
       
2014年收支决算总表
       
编制单位:     单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 624.87 一、基本支出和项目支出 624.87
  其中:政府性基金       工资福利支出 340.00
二、上级补助收入       商品和服务支出 234.87
三、事业收入       对个人和家庭的补助  
四、经营收入       对企事业单位的补贴  
五、附属单位缴款       赠与  
六、其他收入       债务利息支出  
    其中:本级横向财政拨款       基本建设支出 50.00
      非本级财政拨款       其他资本性支出  
        贷款转贷及产权参股  
        其他支出  
    二、上缴上级支出  
    三、经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 624.87 本年支出合计 624.87
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余         交纳所得税  
      基本支出结转         提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转         转入事业基金  
      项目支出结转和结余         其他  
        其中:财政拨款结转和结余       年末结转和结余  
      经营结余         基本支出结转  
            其中:财政拨款结转  
          项目支出结转和结余  
            其中:财政拨款结转和结余  
          经营结余  
合计 624.87 合计 624.87

附件2        
         
2014年公共财政拨款支出决算表
编制单位:       单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 624.87 549.87 75.00
201 一般公共服务支出 190.94 190.94  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 113.54 113.54  
2010301   行政运行 113.54 113.54  
20106 财政事务 12.40 12.40  
2010601   行政运行 12.40 12.40  
20132 组织事务 1.23 1.23  
2013299   其他组织事务支出 1.23 1.23  
20136 其他共产党事务支出 63.77 63.77  
2013601   行政运行 63.77 63.77  
207 文化体育与传媒支出 1.14 1.14  
20704 广播影视 1.14 1.14  
2070406   电影 1.14 1.14  
208 社会保障和就业支出 7.61 7.61  
20801 人力资源和社会保障管理事务 7.61 7.61  
2080101   行政运行 7.61 7.61  
210 医疗卫生与计划生育支出 34.99 34.99  
21007 人口与计划生育事务 34.99 34.99  
2100701   行政运行 30.43 30.43  
2100799   其他人口与计划生育事务支出 4.56 4.56  
213 农林水支出 320.19 295.19 25.00
21301 农业 63.25 63.25  
2130101   行政运行 63.25 63.25  
21303 水利 3.80 3.80  
2130301   行政运行 3.80 3.80  
21305 扶贫 25.00   25.00
2130504   农村基础设施建设 25.00   25.00
21307 农村综合改革 228.14 228.14  
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 228.14 228.14  
216 商业服务业等支出 50.00   50.00
21605 旅游业管理与服务支出 50.00   50.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 50.00   50.00
229 其他支出 20.00 20.00  
22999 其他支出 20.00 20.00  
2299901   其他支出 20.00 20.00  
附件3        
         
2014年政府性基金支出决算表
编制单位:       单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
附件4  
   
“三公”经费公共财政拨款支出决算表
编制单位:    单位:万元
项目 本年决算数
合计 2
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费  
3.公务用车购置及运行维护费 2
     其中:(1)公务用车购置费  
           (2)公务用车运行维护费 2