2015年度连城县朋口镇政府决算说明
时间:2016-12-01 09:03

  按照《连城县财政局关于批复朋口镇人民政府2015年度部门决算的通知》(连财决〔2016〕1 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

  一、 部门主要职责

  朋口镇人民政府的主要职责是:

  (一)宣传和贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。

  (二)领导镇政府机关和群众组织、支持和保证这些机关组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权,讨论本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

  (三)密切联系群众,了解群众对本镇党员干部的工作的意见及建议,维护群粽的正当权利和利益。

  二、部门预算单位基本情况

  连城县朋口镇人民政府包括5个机关行政科室及6个中心,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

连城县朋口镇人民政府

行政

66

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  三、部门主要工作总结

  2015年,朋口镇人民政府主要任务是:2015年,朋口镇人民政府部门主要任务是:全面落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生”要求,落实积极的财政政策,促进经济发展方式转变和经济持续发展,全面推动财政改革,着力发挥财政职能,培植壮大财源,优化财政支出结构,提高公共服务水平,加强和改进预算管理,坚持厉行节约,压缩一般性支出,提高财政资金使用绩效,切实保障和改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)创新举措,建章立制。

  (二)勇于担当,积极作为。

  (三)坚持民生导向,促进社会和谐发展。

  四、2015年决算收支总体情况

  2015年朋口镇人民政府年初结转和结余0.4 万元,本年收入3508.36万元,本年支出3508.76万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

  (一)2015本年收入3508.36万元,比2014年决算数增加2334.55万元,增长198.87%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入 3075.67万元,其中政府性基金 0万元。

  2. 事业收入 0万元。

  3. 经营收入 0万元。

  4. 上级补助收入 0万元。

  5. 附属单位上缴收入 0 万元。

  6. 其他收入 432.69万元。

  (二)2015本年支出3508.76万元,比2014年决算数增加2335.35万元,增长199.02%,具体情况如下:

  1. 基本支出976.46万元。其中,人员支出500.98万元,日常公用支出475.48万元。

  2. 项目支出2532.30万元。

  3. 上缴上级支出 0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2015年公共财政拨款支出3075.67万元,比2014年决算数增加2118.80万元,增长221.43 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)一般公共服务支出(项级科目)394.82万元,较2014年决算数增加13.18万元,增长3.5 %。主要原因是工作人员调整工资增加支出。

  (二)科学技术教育支出(项级科目)7万元,较2014年决算数减少3万元,下降30%。主要原因是朋口中心幼儿园及朋口中学塑胶跑道支出减少。

  (三)文化与传媒支出(项级科目)4.18万元,较2014年决算数持平。

  (四)社会保障和就业支出(项级科目)61.11万元,较2014年决算数增加55.27万元,主要原因是7.22特大洪灾自然灾后重建补助增加支出。

  (五)医疗卫生和计划生育支出(项级科目)343.41万元,较2014年决算数增加317.92万元。主要原因是加大计划生育财政投入和依法征收社会抚养费力度,加强计划生育日常管理、增加计生对象帮扶和对干部计生工作奖惩支出、目标责任。

  (六)城乡社区支出(项级科目)600万元,较2014年决算数增加600万元,主要原因是增加小城镇基础设施建设。

  (七)农林水支出(项级科目)1969.56万元,较2014年增加1504.84万元,主要原因是实施农村安全饮水、生产发展扶贫资金等支出增加。

  (八)交通运输支出(项级科目)5万元,较2014年增加5万元,主要原因是7.22灾后公路水路运输补助支出。

  (九)资源勘探信息等支出(项级科目)5万元,较2014年增加5万元,主要原因是乡村道路安全隐患治理补助支出。

  (十)其他支出(项级科目)118.68万元,较2014年增加93.68万元,主要原因是增加集镇基础设施建设和村公益事业补助支出。

  六、政府性基金支出决算情况

  2015年度无政府性基金支出。

  七、“三公”经费支出决算情况

  2015年“三公”经费支出143.27万元,同比下降17.93  %。具体情况如下:

  (一)2015年无因公出国(境)经费。

  (二)公务用车购置及运行费28.31万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费28.31万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2014年相比,公务用车购置费及运行费下降23.82 %,主要是:严格执行八项规定,加强内部控制,规范公车管理,节约公车运行支出。

  (三)公务接待费103.14万元。主要用于主要用于村级换届选举年、地质灾害巡查、安全生产监督及人口计划生育工作社会治安综合治理等方面的接待活动,累计接待2714批次、接待总人数21712人。与2014年相比, 公务接待费支出下降15.32%,主要是: 严格执行八项规定,加强内部控制,规范公务接待,控制行政运行费用。

   

  

  附件: 1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10.政府采购情况表

附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收支决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:连城县朋口镇人民政府

2015年度

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

 

 

一、财政拨款

3,075.67

一、一般公共服务支出

394.82

 

 

其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

 

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

 

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

四、经营收入

 

五、教育支出

7.00

 

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

432.69

七、文化体育与传媒支出

4.18

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

61.11

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

343.41

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

600

 

 

 

 

十二、农林水支出

1,969.56

 

 

 

 

十三、交通运输支出

5.00

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

5.00

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

118.68

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

3,508.36

本年支出合计

3,508.76

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

 

年初结转和结余

0.40

交纳所得税

 

 

 

基本支出结转

0.40

提取职工福利基金

 

 

 

其中:财政拨款结转

0.40

转入事业基金

 

 

 

项目支出结转和结余

 

其他

 

 

 

其中:财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

经营结余

 

基本支出结转

 

 

 

 

 

其中:财政拨款结转

 

 

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

 

 

经营结余

 

 

 

合计

3,508.76

合计

3,508.76

 

 

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:连城县朋口镇人民政府

 

 

2015年度

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

合计

3,508.36

3,075.67

 

 

 

 

432.69

 

201

一般公共服务支出

394.82

279.65

 

 

 

 

115.17

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

350.04

234.87

 

 

 

 

115.17

 

2010301

行政运行

350.04

234.87

 

 

 

 

115.17

 

20106

财政事务

3.25

3.25

 

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

3.25

3.25

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

2013105

专项业务

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.52

0.52

 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.52

0.52

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

26.01

26.01

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

26.01

26.01

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

4.18

4.18

 

 

 

 

 

 

20701

文化

2.92

2.92

 

 

 

 

 

 

2070101

行政运行

2.92

2.92

 

 

 

 

 

 

20704

广播影视

1.26

1.26

 

 

 

 

 

 

2070406

电影

1.26

1.26

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.11

61.11

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.84

5.84

 

 

 

 

 

 

2080101

行政运行

5.84

5.84

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

1.38

1.38

 

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

1.38

1.38

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

13.89

13.89

 

 

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

13.89

13.89

 

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

2081503

自然灾害灾后重建补助

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

343.01

25.49

 

 

 

 

317.52

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

337.97

20.45

 

 

 

 

317.52

 

2100101

行政运行

337.97

20.45

 

 

 

 

317.52

 

21007

计划生育事务

5.04

5.04

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

5.04

5.04

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

600.00

600.00

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

600.00

600.00

 

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

600.00

600.00

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,969.56

1,969.56

 

 

 

 

 

 

21301

农业

143.68

143.68

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

58.42

58.42

 

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

18.26

18.26

 

 

 

 

 

 

21303

水利

878.24

878.24

 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

5.84

5.84

 

 

 

 

 

 

2130335

农村人畜饮水

842.40

842.40

 

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

742.90

742.90

 

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

742.90

742.90

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

104.74

104.74

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

104.74

104.74

 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2150605

安全监管监察专项

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

118.69

118.69

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

118.69

118.69

 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

118.69

118.69

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:连城县朋口镇人民政府

 

2015年度

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

合计

3,508.76

976.46

2,532.30

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

394.82

394.82

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

350.04

350.04

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

350.04

350.04

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

3.25

3.25

 

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

3.25

3.25

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

2013105

专项业务

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.52

0.52

 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.52

0.52

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

26.01

26.01

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

26.01

26.01

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

20502

普通教育

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

4.18

4.18

 

 

 

 

 

 

20701

文化

2.92

2.92

 

 

 

 

 

 

2070101

行政运行

2.92

2.92

 

 

 

 

 

 

20704

广播影视

1.26

1.26

 

 

 

 

 

 

2070406

电影

1.26

1.26

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.11

21.11

40.00

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.84

5.84

 

 

 

 

 

 

2080101

行政运行

5.84

5.84

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

1.38

1.38

 

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

1.38

1.38

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

13.89

13.89

 

 

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

13.89

13.89

 

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

2081503

自然灾害灾后重建补助

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

343.41

343.41

 

 

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

338.37

338.37

 

 

 

 

 

 

2100101

行政运行

338.37

338.37

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

5.04

5.04

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

5.04

5.04

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

600.00

 

600.00

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

600.00

 

600.00

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

600.00

 

600.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,969.56

194.26

1,775.30

 

 

 

 

 

21301

农业

143.68

83.68

60.00

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

58.42

58.42

 

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

60.00

 

60.00

 

 

 

 

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

18.26

18.26

 

 

 

 

 

 

21303

水利

878.24

5.84

872.40

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

5.84

5.84

 

 

 

 

 

 

2130335

农村人畜饮水

842.40

 

842.40

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

742.90

 

742.90

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

742.90

 

742.90

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

104.74

104.74

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

104.74

104.74

 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

2150605

安全监管监察专项

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

118.69

18.69

100.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

118.69

18.69

100.00

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

118.69

18.69

100.00

 

 

 

 

 

附件4

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:连城县朋口镇人民政府

2015年度

 

金额单位:万元

 

 

收 入

支 出

 

 

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

3,075.67

一、一般公共服务支出

279.65

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

7.00

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

4.18

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

61.11

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25.49

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

600.00

 

 

 

 

十二、农林水支出

1,969.56

 

 

 

 

十三、交通运输支出

5.00

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

5.00

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

118.68

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

3,075.67

本年支出合计

3,075.67

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

3,075.67

总计

3,075.67

 

 

附件5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共财政拨款支出决算表

 

 

编制单位:连城县朋口镇人民政府

2015年度

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

类款项

合计

3,075.67

543.37

2,532.30

 

 

201

一般公共服务支出

279.65

279.65

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

234.87

234.87

 

 

 

2010301

行政运行

234.87

234.87

 

 

 

20106

财政事务

3.25

3.25

 

 

 

2010601

行政运行

3.25

3.25

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

 

 

 

2013105

专项业务

15.00

15.00

 

 

 

20132

组织事务

0.52

0.52

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.52

0.52

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

26.01

26.01

 

 

 

2013601

行政运行

26.01

26.01

 

 

 

205

教育支出

7.00

 

7.00

 

 

20502

普通教育

7.00

 

7.00

 

 

2050299

其他普通教育支出

7.00

 

7.00

 

 

207

文化体育与传媒支出

4.18

4.18

 

 

 

20701

文化

2.92

2.92

 

 

 

2070101

行政运行

2.92

2.92

 

 

 

20704

广播影视

1.26

1.26

 

 

 

2070406

电影

1.26

1.26

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.11

21.11

40.00

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.84

5.84

 

 

 

2080101

行政运行

5.84

5.84

 

 

 

20807

就业补助

1.38

1.38

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

1.38

1.38

 

 

 

20809

退役安置

13.89

13.89

 

 

 

2080901

退役士兵安置

13.89

13.89

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

40.00

 

40.00

 

 

2081503

自然灾害灾后重建补助

40.00

 

40.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.49

25.49

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

20.45

20.45

 

 

 

2100101

行政运行

20.45

20.45

 

 

 

21007

计划生育事务

5.04

5.04

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

5.04

5.04

 

 

 

212

城乡社区支出

600.00

 

600.00

 

 

21203

城乡社区公共设施

600.00

 

600.00

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

600.00

 

600.00

 

 

213

农林水支出

1,969.56

194.26

1,775.30

 

 

21301

农业

143.68

83.68

60.00

 

 

2130101

行政运行

58.42

58.42

 

 

 

2130119

防灾救灾

60.00

 

60.00

 

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

7.00

7.00

 

 

 

2130199

其他农业支出

18.26

18.26

 

 

 

21303

水利

878.24

5.84

872.40

 

 

2130301

行政运行

5.84

5.84

 

 

 

2130335

农村人畜饮水

842.40

 

842.40

 

 

2130399

其他水利支出

30.00

 

30.00

 

 

21305

扶贫

742.90

 

742.90

 

 

2130505

生产发展

742.90

 

742.90

 

 

21307

农村综合改革

104.74

104.74

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

104.74

104.74

 

 

 

21399

其他农林水支出

100.00

 

100.00

 

 

2139999

其他农林水支出

100.00

 

100.00

 

 

214

交通运输支出

5.00

 

5.00

 

 

21401

公路水路运输

5.00

 

5.00

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

5.00

 

5.00

 

 

215

资源勘探信息等支出

5.00

 

5.00

 

 

21506

安全生产监管

5.00

 

5.00

 

 

2150605

安全监管监察专项

5.00

 

5.00

 

 

229

其他支出

118.69

18.69

100.00

 

 

22999

其他支出

118.69

18.69

100.00

 

 

2299901

其他支出

118.69

18.69

100.00

 

 

附件6

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

编制单位:连城县朋口镇人民政府 2015年度

单位:万元

 

 

项 目

合 计

 

 

经济分类科目

编码

科目名称

 

 

 

 

合 计

3,075.67

 

 

301

工资福利支出

462.34

 

 

302

商品和服务支出

801.15

 

 

303

对个人和家庭的补助

22.78

 

 

309

基本建设支出

1,789.40

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

附件7

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

编制单位:连城县朋口镇人民政府 2015年度

单位:万元

 

 

项 目

合 计

 

 

经济分类科目

编码

科目名称

 

 

 

 

合 计

543.38

 

 

301

工资福利支出

462.34

 

 

30101

基本工资

119.06

 

 

30102

津贴补贴

283.33

 

 

30103

奖金

36.19

 

 

30104

社会保障缴费

0.00

 

 

30106

伙食补助费

0.00

 

 

30107

绩效工资

23.76

 

 

30199

其他工资福利支出

0.00

 

 

302

商品和服务支出

58.25

 

 

30201

办公费

51.95

 

 

30202

印刷费

0.00

 

 

30203

咨询费

0.00

 

 

30204

手续费

0.00

 

 

30205

水费

0.00

 

 

30206

电费

0.00

 

 

30207

邮电费

0.00

 

 

30208

取暖费

0.00

 

 

30209

物业管理费

0.00

 

 

30211

差旅费

0.00

 

 

30212

因公出国(境)费用

0.00

 

 

30213

维修(护)费

0.00

 

 

30214

租赁费

0.00

 

 

30215

会议费

0.00

 

 

30216

培训费

0.00

 

 

30217

公务接待费

0.00

 

 

30218

专用材料费

0.00

 

 

30224

被装购置费

0.00

 

 

30225

专用燃料费

0.00

 

 

30226

劳务费

6.30

 

 

30227

委托业务费

0.00

 

 

30228

工会经费

0.00

 

 

30229

福利费

0.00

 

 

30231

公务用车运行维护费

0.00

 

 

30239

其他交通费用

0.00

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

22.79

 

 

30301

离休费

0.00

 

 

30302

退休费

0.00

 

 

30303

退职(役)费

0.00

 

 

30304

抚恤金

0.00

 

 

30305

生活补助

22.79

 

 

30306

救济费

0.00

 

 

30307

医疗费

0.00

 

 

30308

助学金

0.00

 

 

30309

奖励金

0.00

 

 

30310

生产补贴

0.00

 

 

30311

住房公积金

0.00

 

 

30312

提租补贴

0.00

 

 

30313

购房补贴

0.00

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

附件8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金支出决算表

 

 

编制单位:连城县朋口镇人民政府

2015年度

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

类款项

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算相关信息统计表

 

 

编制单位:连城县朋口镇人民政府

 

2015年度

金额单位:万元

 

 

项 目

统计数

项 目

统计数

 

 

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

405.32

 

 

(一)支出合计

131.45

(一)行政单位

190.93

 

 

1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

175.96

 

 

2.公务用车购置及运行维护费

28.31

(三)办公经费

38.43

 

 

(1)公务用车购置费

 

三、国有资产占用情况

 

 

 

(2)公务用车运行维护费

28.31

(一)车辆数合计(辆)

5

 

 

3.公务接待费

103.14

1.部级领导干部用车

 

 

 

(1)国内接待费

103.14

2.一般公务用车

5

 

 

(2)国(境)外接待费

 

3.一般执法执勤用车

 

 

 

(二)相关统计数

 

4.特种专业技术用车

 

 

 

1.因公出国(境)团组数(个)

 

5.其他用车

 

 

 

2.因公出国(境)人次数(人)

 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

 

 

 

3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

 

 

4.公务用车保有量(辆)

5

 

 

 

 

5.国内公务接待批次(个)

2,714

 

 

 

 

6.国内公务接待人次(人)

21,712

 

 

 

 

7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

 

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

 

 

附件10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购情况表

 

 

 

 

 

编制单位:连城县朋口镇人民政府

 

2015年度

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

行次

采购预算

采购金额

 

 

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

 

 

合 计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

货物

2

5.00

5.00

 

25.77

25.77

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4