2015年度部门决算经县财政局批复(连财预决[2016]1号),按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我乡2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
罗坊乡人民政府的主要职责是:
认真贯彻执行党的路线,执行上级党委和政府的各项方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务,全面推进社会主义新农村建设。
二、部门预算单位基本情况
我乡列入2015年部门决算编制范围的单位情况见下表:
| 附件1 |
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| 收支决算总表 |
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| 编制单位: |
2015年度 |
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单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
| 一、财政拨款 |
679.36 |
一、一般公共服务支出 |
823.00 |
| 其中:政府性基金 |
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二、外交支出 |
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| 二、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
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| 三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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| 四、经营收入 |
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五、教育支出 |
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| 五、附属单位缴款 |
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六、科学技术支出 |
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| 六、其他收入 |
143.64 |
七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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| 本年收入合计 |
823.00 |
本年支出合计 |
823.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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| 年初结转和结余 |
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交纳所得税 |
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| 基本支出结转 |
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提取职工福利基金 |
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| 其中:财政拨款结转 |
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转入事业基金 |
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| 项目支出结转和结余 |
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其他 |
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| 其中:财政拨款结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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| 经营结余 |
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基本支出结转 |
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其中:财政拨款结转 |
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项目支出结转和结余 |
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其中:财政拨款结转和结余 |
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经营结余 |
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| 合计 |
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合计 |
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| 附件2 |
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收入决算表 |
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| 编制单位: |
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2015年度 |
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金额单位:万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |
合计 |
823.00 |
679.36 |
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143.64 |
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| 附件3 |
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支出决算表 |
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| 编制单位: |
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2015年度 |
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金额单位:万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |
合计 |
823.00 |
467.00 |
356.00 |
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| 附件4 |
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 编制单位: |
2015年度 |
|
金额单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
679.36 |
一、一般公共服务支出 |
679.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、其他收入 |
|
三、国防支出 |
|
| |
|
四、公共安全支出 |
|
| |
|
五、教育支出 |
|
| |
|
六、科学技术支出 |
|
| |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
| |
|
十、节能环保支出 |
|
| |
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、债务还本支出 |
|
| |
|
二十三、债务付息支出 |
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| 本年收入合计 |
679.36 |
本年支出合计 |
679.36 |
| |
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| 年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
|
基本支出结转 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
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| 总计 |
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总计 |
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| 附件5 |
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| 一般公共财政拨款支出决算表 |
| 编制单位: |
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2015年度 |
|
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类款项 |
合计 |
679.36 |
323.36 |
356.00 |
| |
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| 附件6 |
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| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
| 编制单位: |
2015年度 |
单位:万元 |
| 项 目 |
合 计 |
| 经济分类科目 编码 |
科目名称 |
| 合 计 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
259 |
| 302 |
商品和服务支出 |
54 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
11 |
| 309 |
基本建设支出 |
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
| 304 |
对企事业单位的补贴 |
|
| 307 |
债务利息支出 |
|
| 399 |
其他支出 |
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| 附件7 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 编制单位: |
2015年度 |
单位:万元 |
| 项 目 |
合 计 |
| 经济分类科目 编码 |
科目名称 |
| 合 计 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
259 |
| 30101 |
基本工资 |
89 |
| 30102 |
津贴补贴 |
111 |
| 30103 |
奖金 |
9 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
0 |
| 30106 |
伙食补助费 |
13 |
| 30107 |
绩效工资 |
0 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
36 |
| 302 |
商品和服务支出 |
54 |
| 30201 |
办公费 |
49 |
| 30202 |
印刷费 |
0 |
| 30203 |
咨询费 |
0 |
| 30204 |
手续费 |
0 |
| 30205 |
水费 |
0 |
| 30206 |
电费 |
0 |
| 30207 |
邮电费 |
0 |
| 30208 |
取暖费 |
0 |
| 30209 |
物业管理费 |
0 |
| 30211 |
差旅费 |
0 |
| 30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
| 30213 |
维修(护)费 |
0 |
| 30214 |
租赁费 |
0 |
| 30215 |
会议费 |
0 |
| 30216 |
培训费 |
0 |
| 30217 |
公务接待费 |
0 |
| 30218 |
专用材料费 |
0 |
| 30224 |
被装购置费 |
0 |
| 30225 |
专用燃料费 |
0 |
| 30226 |
劳务费 |
3 |
| 30227 |
委托业务费 |
0 |
| 30228 |
工会经费 |
0 |
| 30229 |
福利费 |
0 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
1 |
| 30239 |
其他交通费用 |
0 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
0 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
11 |
| 30301 |
离休费 |
0 |
| 30302 |
退休费 |
0 |
| 30303 |
退职(役)费 |
0 |
| 30304 |
抚恤金 |
0 |
| 30305 |
生活补助 |
6 |
| 30306 |
救济费 |
0 |
| 30307 |
医疗费 |
0 |
| 30308 |
助学金 |
0 |
| 30309 |
奖励金 |
5 |
| 30310 |
生产补贴 |
0 |
| 30311 |
住房公积金 |
0 |
| 30312 |
提租补贴 |
0 |
| 30313 |
购房补贴 |
0 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
| 310 |
其他资本性支出 |
0 |
| 31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
| 31002 |
办公设备购置 |
0 |
| 31003 |
专用设备购置 |
0 |
| 31005 |
基础设施建设 |
0 |
| 31006 |
大型修缮 |
0 |
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
| 31008 |
物资储备 |
0 |
| 31009 |
土地补偿 |
0 |
| 31010 |
安置补助 |
0 |
| 31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
| 31012 |
拆迁补偿 |
0 |
| 31013 |
公务用车购置 |
0 |
| 31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
| 31099 |
其他资本性支出 |
0 |
| 304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
| 30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
| 30402 |
事业单位补贴 |
0 |
| 30403 |
财政贴息 |
0 |
| 30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
| 307 |
债务利息支出 |
0 |
| 30701 |
国内债务付息 |
0 |
| 30707 |
国外债务付息 |
0 |
| 399 |
其他支出 |
0 |
| 39906 |
赠与 |
0 |
| 附件8 |
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|
| 政府性基金支出决算表 |
| 编制单位: |
|
2015年度 |
|
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类款项 |
合计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
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|
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|
| |
|
|
|
|
| |
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|
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|
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| 附件9 |
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| 部门决算相关信息统计表 |
| 编制单位: |
|
2015年度 |
金额单位:万元 |
| 项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
| 一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
|
| (一)支出合计 |
1.42 |
(一)行政单位 |
|
| 1.因公出国(境)费 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
| 2.公务用车购置及运行维护费 |
1.42 |
|
|
| (1)公务用车购置费 |
|
三、国有资产占用情况 |
|
| (2)公务用车运行维护费 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
| 3.公务接待费 |
|
1.部级领导干部用车 |
|
| (1)国内接待费 |
|
2.一般公务用车 |
|
| (2)国(境)外接待费 |
|
3.一般执法执勤用车 |
|
| (二)相关统计数 |
|
4.特种专业技术用车 |
|
| 1.因公出国(境)团组数(个) |
|
5.其他用车 |
|
| 2.因公出国(境)人次数(人) |
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) |
|
| 3.公务用车购置数(辆) |
|
|
|
| 4.公务用车保有量(辆) |
|
|
|
| 5.国内公务接待批次(个) |
|
|
|
| 6.国内公务接待人次(人) |
|
|
|
| 7.国(境)外公务接待批次(个) |
|
|
|
| 8.国(境)外公务接待人次(人) |
|
|
|
| 附件10 |
|
|
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|
|
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|
|
政府采购情况表 |
|
|
|
| 编制单位: |
|
|
|
2015年度 |
|
|
金额单位:万元 |
| 项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
| 总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
| 合 计 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 货物 |
2 |
|
|
|
|
|
|
| 工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|