2020年度连城县新泉镇人民政府
部门决算
目 录
第一部分 部门概况………………………………………4
一、部门主要职责 ………………………………………4
二、部门决算单位基本情况………………………………4
三、部门主要工作总结……………………………………5
第二部分 2020年度部门决算表…………………………6
一、收入支出决算总表 …………………………………6
二、收入决算表 …………………………………………7
三、支出决算表 …………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 …………………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………13
第三部分 2020年度部门决算情况说明……………………13
一、收入支出决算总体情况说明…………………………13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………14
三、政府性基金支出决算情况说明………………………16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明………16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………17
七、预算绩效情况说明…………………………………18
八、其他重要事项情况说明……………………………18
第四部分 名词解释 ……………………………………19
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
连城县新泉镇人民政府部门的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展超越,全力推进宜居宜业宜游红色休闲旅游名镇建设。
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益。
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(六)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,连城县新泉镇人民政府部门包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
连城县新泉镇人民政府 |
财政核拨 行政 |
40 |
31 |
|
乡村振兴服务振兴 |
财政核拨 |
27 |
18 |
|
便民服务中心 |
财政核拨 |
4 |
4 |
|
综合执法大队 |
财政核拨 |
4 |
4 |
三、部门主要工作总结
2021年,连城县新泉镇人民政府部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以及中央、省、市、县委重要指示批示精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,坚持新发展理念,构建新发展格局,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务,确保“十四五”开好局、起好步。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)坚持促转型、提质效,在内育外引中壮大经济。强化项目支撑,树牢项目意识,加大项目招商,优化发展环境。
(二)坚持抓重点、育特色,在提档升级中推进乡村振兴。巩固脱贫攻坚成效,推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,加快建设宜居乡村,深挖优势特色资源。
(三)坚持强弱项、补短板,在统筹兼顾中改善宜居环境。持续提升镇区面貌,加快完善基础设施,强化生态环境治理。
(四)坚持办实事、惠民生,在共建共享中增强民生福祉。筑牢疫情防控防线,加快社会事业发展,持续完善民生保障,加大社会治理力度。
(五)坚持优作风、树形象,在自身建设中提升政府效能。着力建设忠诚政府,着力建设阳光政府,着力建设诚信政府,着力建设高效政府,着力建设廉洁政府。
第二部分 2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收支决算总表 |
|||
|
|
|
|
|
|
编制单位:连城县新泉镇人民政府 |
|
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1075.83 |
一、一般公共服务支出 |
594.61 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
18.5 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
18.85 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
338.09 |
八、社会保障和就业支出 |
0.52 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
60.56 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
674.4 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
195.64 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
359.91 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
15 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1413.92 |
本年支出合计 |
1937.99 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
797.88 |
年末结转和结余 |
273.81 |
|
合计 |
2211.8 |
合计 |
2211.8 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
二、 收入决算表
|
附件2 |
|
|
收入决算表 |
|
|
|
||||
|
编制单位:连城县新泉镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,413.92 |
1,075.83 |
|
|
|
|
338.09 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
640.39 |
575.39 |
|
|
|
|
65.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
640.39 |
575.39 |
|
|
|
|
65.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
640.39 |
575.39 |
|
|
|
|
65.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
18.50 |
|
|
|
|
|
18.50 |
||
|
20402 |
公安 |
18.50 |
|
|
|
|
|
18.50 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
18.50 |
|
|
|
|
|
18.50 |
||
|
205 |
教育支出 |
18.85 |
|
|
|
|
|
18.85 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
18.85 |
|
|
|
|
|
18.85 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
18.85 |
|
|
|
|
|
18.85 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.28 |
32.28 |
|
|
|
|
26.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
28.28 |
2.28 |
|
|
|
|
26.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
26.00 |
|
|
|
|
|
26.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
165.54 |
|
|
|
|
|
165.54 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
85.54 |
|
|
|
|
|
85.54 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
85.54 |
|
|
|
|
|
85.54 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
80.00 |
|
|
|
|
|
80.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
80.00 |
|
|
|
|
|
80.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
457.05 |
412.85 |
|
|
|
|
44.20 |
||
|
21301 |
农业农村 |
6.20 |
|
|
|
|
|
6.20 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.20 |
|
|
|
|
|
6.20 |
||
|
21305 |
扶贫 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
312.85 |
312.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
205.85 |
205.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
38.00 |
|
|
|
|
|
38.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
38.00 |
|
|
|
|
|
38.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异
三、 支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
编制单位:连城县新泉镇人民政府 |
|
金额单位:万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,937.99 |
1,091.48 |
846.50 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
594.61 |
594.61 |
|
|
|
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
594.61 |
594.61 |
|
|
|
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
594.61 |
594.61 |
|
|
|
|
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|||||
|
20402 |
公安 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|||||
|
2040201 |
行政运行 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|||||
|
205 |
教育支出 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|||||
|
20501 |
教育管理事务 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|||||
|
2050101 |
行政运行 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|||||
|
20807 |
就业补助 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.56 |
60.56 |
|
|
|
|
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.56 |
30.56 |
|
|
|
|
|||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
674.40 |
|
674.40 |
|
|
|
|||||
|
21103 |
污染防治 |
674.40 |
|
674.40 |
|
|
|
|||||
|
2110302 |
水体 |
674.40 |
|
674.40 |
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
195.64 |
165.54 |
30.10 |
|
|
|
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
85.54 |
85.54 |
|
|
|
|
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
85.54 |
85.54 |
|
|
|
|
|||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.10 |
|
30.10 |
|
|
|
|||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
30.10 |
|
30.10 |
|
|
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
359.91 |
232.91 |
127.00 |
|
|
|
|||||
|
21301 |
农业农村 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|||||
|
21305 |
扶贫 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
295.71 |
188.71 |
107.00 |
|
|
|
|||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
57.00 |
|
57.00 |
|
|
|
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
188.71 |
188.71 |
|
|
|
|
|||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|||||
|
21401 |
公路水路运输 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|||||
|
2140106 |
公路养护 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|||||
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
编制单位:连城县新泉镇人民政府 |
|
金额单位:万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||
|
|
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,075.83 |
一、一般公共服务支出 |
529.61 |
529.61 |
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.56 |
34.56 |
|
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
674.40 |
674.40 |
|
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
30.10 |
30.10 |
|
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
315.71 |
315.71 |
|
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
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|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十三、其他支出 |
|
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二十四、债务还本支出 |
|
|
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||||
|
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
1,075.83 |
本年支出合计 |
1,599.90 |
1,599.90 |
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
797.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
273.81 |
273.81 |
|
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
797.88 |
|
|
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
1,873.71 |
总计 |
1,873.71 |
1,873.71 |
|
|
||||
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共财政拨款支出决算表 |
|
||||
|
编制单位:连城县新泉镇人民政府 |
单位:万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,599.90 |
753.39 |
846.50 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
529.61 |
529.61 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
529.61 |
529.61 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
529.61 |
529.61 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.56 |
34.56 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
674.40 |
|
674.40 |
|
|
21103 |
污染防治 |
674.40 |
|
674.40 |
|
|
2110302 |
水体 |
674.40 |
|
674.40 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
30.10 |
|
30.10 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.10 |
|
30.10 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
30.10 |
|
30.10 |
|
|
213 |
农林水支出 |
315.71 |
188.71 |
127.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
295.71 |
188.71 |
107.00 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
57.00 |
|
57.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
188.71 |
188.71 |
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
15.00 |
|
15.00 |
|
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
编制单位:连城县新泉镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
496.13 |
302 |
商品和服务支出 |
57.48 |
310 |
资本性支出 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
208.59 |
30201 |
办公费 |
1.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
20.19 |
30202 |
印刷费 |
0.98 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
7.35 |
30203 |
咨询费 |
0.80 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.60 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.27 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.58 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.65 |
302019 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.45 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.80 |
30211 |
差旅费 |
0.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
60.10 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.15 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
199.79 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
199.79 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
27.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
18.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
695.91 |
公用经费合计 |
57.48 |
|||||||||
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
编制单位:连城县新泉镇人民政府 |
|
||
|
项 目 |
行次 |
本年决算数 |
|
|
合计 |
1 |
|
|
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
|
|
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年连城县新泉镇人民政府部门年初结转和结余797.88万元,本年收入1413.92万元,本年支出1937.99万元,结余分配0万元,年末结转和结余273.81万元。
(一)2020年收入1413.92万元,比2019年决算数减少926.33万元,减少39.58%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1075.83万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万。
8.其他收入338.09万元。
(二)2020年支出1937.99万元,比2019年决算数减少142.84万元,减少6.86%,具体情况如下:
1.基本支出1091.48万元。
2.项目支出846.5万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出1599.9万元,比上年决算数减少203.56万元,减少11.29%,具体情况如下:
(一)2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出529.61万元,较上年决算数减少204.95万元,减少27.9%。主要原因是公用经费支出减少。
(二)2040201行政运行(公安)支出0万元,较上年决算数减少28.86万元,减少100%。主要原因是本年度无行政运行(公安)支出。
(三)2050299其他普通教育支出0万元,较上年决算数减少45.8万元,减少100%。主要原因是本年度无其他普通教育支出。
(四)2070607新闻出版电影支出0万元,较上年决算数减少1.14万元,减少100%。主要原因是本年度无新闻出版电影支出。
(五)2080799 其他就业补助支出0.52万元,较上年决算数减少0.76万元,减少59.38%。主要原因是公用经费支出减少。
(六)2100716计划生育机构支出0万元,较上年决算数减少38万元,减少100%。主要原因是本年度无计划生育机构支出。
(七)2100799 其他计划生育事务支出4.56万元,与上年持平。
(八)2110302 水体支出674.4万元,较上年决算数增加674.4万元,增加100%。主要原因是上年度无水体支出。
(九)2120303 小城镇基础设施建设支出30.1万元,较上年决算数减少294.21万元,减少90.72%。主要原因是减少小城镇基础设施建设支出。
(十)2120101 城乡社区规划与管理支出0万元,较上年决算数减少189.35万元,减少100%。主要原因是本年度无城乡社区规划与管理支出。
(十一)2130599其他扶贫支出20万元,较上年决算数减少119.72万元,减少85.69%。主要原因是减少扶贫支出。
(十二)2130701对村级一事一议列入的补助支出57万元,较上年决算数增加57万元,增加100%。主要原因是上年度无对村级一事一议列入的补助支出。
(十三)2130705对村民委员会和村党支部的补助支出188.71万元,较上年决算数减少92.89万元,减少32.99%。主要原因是减少对村民委员会和村党支部的补助支出。
(十五)2140106公路养护支出15万元,较上年决算数增加15万元,增长100%。主要原因是上年度无对公路养护支出。
(十四)2169901 服务业基础设施建设支出0万元,较上年决算数减少15万元,减少100%。主要原因是本年度无服务业基础设施建设支出。
(十五)2130799 其他农村综合改革支出0万元,较上年决算数减少35万元,减少100%。主要原因是本年度无其他农村综合改革支出。
(十六)2139999 其他农林水支出0万元,较上年决算数减少33.2万元,减少100%。主要原因是本年度无其他农林水支出。
(十七)2130399 其他水利支出0万元,较上年决算数减少10万元,减少100%。主要原因是本年度无其他水利支出。
三、政府性基金支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出0万元,本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出753.39万元,其中:
(一)人员经费595.91万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费57.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元,与上年持平。
(一)因公出国(境)经费
2020年支出0万元,与上年持平。
(二)公务接待费
2020年支出0万元,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2020年支出0万元,与上年持平。
七、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,共对2020年0个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2020年0万元业务费实施绩效监控。
(二)绩效自评工作开展情况
共对2020年度0个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。
共对2020年度0个部门共计0个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。
(三)重点评价工作开展情况
共对2020年度共计0个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2020年度机关运行经费支出57.48万元,比上年决算数减少54.36%,主要是:机关运行经费支出减少。
(二)政府采购情况
本单位2020年度没有政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





