2020年度连城县新泉镇人民政府部门决算
来源:连城县新泉镇人民政府 时间:2021-10-21 17:06

 

 

2020年度连城县新泉镇人民政府

部门决算


 录

第一部分 部门概况………………………………………4

一、部门主要职责 …………………………………4

二、部门决算单位基本情况………………………………4

三、部门主要工作总结……………………………………5

第二部分 2020年度部门决算表…………………………6

一、收入支出决算总表 …………………………………6

二、收入决算表 …………………………………………7

三、支出决算表 …………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总表………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………11

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表……12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………13

第三部分 2020年度部门决算情况说明…………………13

一、收入支出决算总体情况说明…………………………13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………14

三、政府性基金支出决算情况说明………………………16

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………17

七、预算绩效情况说明…………………………………18

八、其他重要事项情况说明……………………………18

第四部分 名词解释 ……………………………………19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

连城县新泉镇人民政府部门的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展超越,全力推进宜居宜业宜游红色休闲旅游名镇建设。

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益。

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,连城县新泉镇人民政府部门包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

连城县新泉镇人民政府

财政核拨 行政

40

31

乡村振兴服务振兴

财政核拨

27

18

便民服务中心

财政核拨

4

4

综合执法大队

财政核拨

4

4

三、部门主要工作总结

2021年,连城县新泉镇人民政府部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以及中央、省、市、县委重要指示批示精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,坚持新发展理念,构建新发展格局,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务,确保“十四五”开好局、起好步。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)坚持促转型、提质效,在内育外引中壮大经济。强化项目支撑,树牢项目意识,加大项目招商,优化发展环境。

(二)坚持抓重点、育特色,在提档升级中推进乡村振兴。巩固脱贫攻坚成效,推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,加快建设宜居乡村,深挖优势特色资源。

(三)坚持强弱项、补短板,在统筹兼顾中改善宜居环境。持续提升镇区面貌,加快完善基础设施,强化生态环境治理。

(四)坚持办实事、惠民生,在共建共享中增强民生福祉。筑牢疫情防控防线,加快社会事业发展,持续完善民生保障,加大社会治理力度。

(五)坚持优作风、树形象,在自身建设中提升政府效能。着力建设忠诚政府,着力建设阳光政府,着力建设诚信政府,着力建设高效政府,着力建设廉洁政府。

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

 

 

 

 

编制单位:连城县新泉镇人民政府

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1075.83

一、一般公共服务支出

594.61

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

18.5

五、事业收入

 

五、教育支出

18.85

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

338.09

八、社会保障和就业支出

0.52

 

 

九、卫生健康支出

60.56

 

 

十、节能环保支出

674.4

 

 

十一、城乡社区支出

195.64

 

 

十二、农林水支出

359.91

 

 

十三、交通运输支出

15

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

1413.92

本年支出合计

1937.99

    使用非财政拨款结余

0.00

    结余分配

 

    年初结转和结余

797.88

    年末结转和结余

273.81

合计

2211.8

合计

2211.8

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

二、 收入决算表

附件2

 

 

收入决算表

 

 

 

编制单位:连城县新泉镇人民政府

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,413.92

1,075.83

 

 

 

 

338.09

201

一般公共服务支出

640.39

575.39

 

 

 

 

65.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

640.39

575.39

 

 

 

 

65.00

2010301

  行政运行

640.39

575.39

 

 

 

 

65.00

204

公共安全支出

18.50

 

 

 

 

 

18.50

20402

公安

18.50

 

 

 

 

 

18.50

2040201

  行政运行

18.50

 

 

 

 

 

18.50

205

教育支出

18.85

 

 

 

 

 

18.85

20501

教育管理事务

18.85

 

 

 

 

 

18.85

2050101

  行政运行

18.85

 

 

 

 

 

18.85

208

社会保障和就业支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

20807

就业补助

0.30

0.30

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

58.28

32.28

 

 

 

 

26.00

21004

公共卫生

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

30.00

30.00

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

28.28

2.28

 

 

 

 

26.00

2100716

  计划生育机构

26.00

 

 

 

 

 

26.00

2100799

  其他计划生育事务支出

2.28

2.28

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

21103

污染防治

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2110302

  水体

40.00

40.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

165.54

 

 

 

 

 

165.54

21201

城乡社区管理事务

85.54

 

 

 

 

 

85.54

2120101

  行政运行

85.54

 

 

 

 

 

85.54

21202

城乡社区规划与管理

80.00

 

 

 

 

 

80.00

2120201

  城乡社区规划与管理

80.00

 

 

 

 

 

80.00

213

农林水支出

457.05

412.85

 

 

 

 

44.20

21301

农业农村

6.20

 

 

 

 

 

6.20

2130199

  其他农业农村支出

6.20

 

 

 

 

 

6.20

21305

扶贫

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

100.00

100.00

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

312.85

312.85

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

57.00

57.00

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

205.85

205.85

 

 

 

 

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

50.00

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

38.00

 

 

 

 

 

38.00

2139999

  其他农林水支出

38.00

 

 

 

 

 

38.00

214

交通运输支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2140106

  公路养护

15.00

15.00

 

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

三、 支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:连城县新泉镇人民政府

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,937.99

1,091.48

846.50

 

 

 

201

一般公共服务支出

594.61

594.61

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

594.61

594.61

 

 

 

 

2010301

  行政运行

594.61

594.61

 

 

 

 

204

公共安全支出

18.50

18.50

 

 

 

 

20402

公安

18.50

18.50

 

 

 

 

2040201

  行政运行

18.50

18.50

 

 

 

 

205

教育支出

18.85

18.85

 

 

 

 

20501

教育管理事务

18.85

18.85

 

 

 

 

2050101

  行政运行

18.85

18.85

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.52

0.52

 

 

 

 

20807

就业补助

0.52

0.52

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

0.52

0.52

 

 

 

 

210

卫生健康支出

60.56

60.56

 

 

 

 

21004

公共卫生

30.00

30.00

 

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

30.00

30.00

 

 

 

 

21007

计划生育事务

30.56

30.56

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

26.00

26.00

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

4.56

4.56

 

 

 

 

211

节能环保支出

674.40

 

674.40

 

 

 

21103

污染防治

674.40

 

674.40

 

 

 

2110302

  水体

674.40

 

674.40

 

 

 

212

城乡社区支出

195.64

165.54

30.10

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

85.54

85.54

 

 

 

 

2120101

  行政运行

85.54

85.54

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

80.00

80.00

 

 

 

 

2120201

  城乡社区规划与管理

80.00

80.00

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

30.10

 

30.10

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

30.10

 

30.10

 

 

 

213

农林水支出

359.91

232.91

127.00

 

 

 

21301

农业农村

6.20

6.20

 

 

 

 

2130199

  其他农业农村支出

6.20

6.20

 

 

 

 

21305

扶贫

20.00

 

20.00

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

20.00

 

20.00

 

 

 

21307

农村综合改革

295.71

188.71

107.00

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

57.00

 

57.00

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

188.71

188.71

 

 

 

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

 

50.00

 

 

 

21399

其他农林水支出

38.00

38.00

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

38.00

38.00

 

 

 

 

214

交通运输支出

15.00

 

15.00

 

 

 

21401

公路水路运输

15.00

 

15.00

 

 

 

2140106

  公路养护

15.00

 

15.00

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:连城县新泉镇人民政府

 

金额单位:万元

    入

    出

 

   目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1,075.83

一、一般公共服务支出

529.61

529.61

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.52

0.52

 

 

 

 

九、卫生健康支出

34.56

34.56

 

 

 

 

十、节能环保支出

674.40

674.40

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

30.10

30.10

 

 

 

 

十二、农林水支出

315.71

315.71

 

 

 

 

十三、交通运输支出

15.00

15.00

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

1,075.83

本年支出合计

1,599.90

1,599.90

 

 

年初财政拨款结转和结余

797.88

年末财政拨款结转和结余

273.81

273.81

 

 

一、一般公共预算财政拨款

797.88

  

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

   

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

1,873.71

总计

1,873.71

1,873.71

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

 

编制单位:连城县新泉镇人民政府

单位:万元

  目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1,599.90

753.39

846.50

 

201

一般公共服务支出

529.61

529.61

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

529.61

529.61

 

 

2010301

  行政运行

529.61

529.61

 

 

208

社会保障和就业支出

0.52

0.52

 

 

20807

就业补助

0.52

0.52

 

 

2080799

  其他就业补助支出

0.52

0.52

 

 

210

卫生健康支出

34.56

34.56

 

 

21004

公共卫生

30.00

30.00

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

30.00

30.00

 

 

21007

计划生育事务

4.56

4.56

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

4.56

4.56

 

 

211

节能环保支出

674.40

 

674.40

 

21103

污染防治

674.40

 

674.40

 

2110302

  水体

674.40

 

674.40

 

212

城乡社区支出

30.10

 

30.10

 

21203

城乡社区公共设施

30.10

 

30.10

 

2120303

  小城镇基础设施建设

30.10

 

30.10

 

213

农林水支出

315.71

188.71

127.00

 

21305

扶贫

20.00

 

20.00

 

2130504

  农村基础设施建设

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

20.00

 

20.00

 

21307

农村综合改革

295.71

188.71

107.00

 

2130701

  对村级一事一议的补助

57.00

 

57.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

188.71

188.71

 

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

 

50.00

 

214

交通运输支出

15.00

 

15.00

 

21401

公路水路运输

15.00

 

15.00

 

2140106

  公路养护

15.00

 

15.00

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:连城县新泉镇人民政府

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

496.13

302

商品和服务支出

57.48

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

208.59

30201

  办公费

1.80

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

20.19

30202

  印刷费

0.98

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

7.35

30203

  咨询费

0.80

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.60

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

2.00

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

86.27

30206

  电费

2.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

21.58

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

47.65

302019

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

   公务员医疗补助缴费

25.45

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

4.80

30211

  差旅费

0.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

60.10

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

4.00

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

14.15

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

199.79

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

199.79

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

27.00

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

18.00

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39906

  赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

人员经费合计

695.91

公用经费合计

57.48

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:连城县新泉镇人民政府

 

行次

本年决算数

合计

1

 

  1.因公出国(境)费

2    

 

  2.公务用车购置及运行维护费

3    

 

    其中:(1)公务用车购置费

4    

 

          2)公务用车运行维护费

  5    

                      

  3.公务接待费

6    

                      

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年连城县新泉镇人民政府部门年初结转和结余797.88万元,本年收入1413.92万元,本年支出1937.99万元,结余分配0万元,年末结转和结余273.81万元。

(一)2020年收入1413.92万元,比2019年决算数减少926.33万元,减少39.58%,具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1075.83万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万。

8.其他收入338.09万元。

(二)2020年支出1937.99万元,比2019年决算数减少142.84万元,减少6.86%,具体情况如下:

1.基本支出1091.48万元。

2.项目支出846.5万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1599.9万元,比上年决算数减少203.56万元,减少11.29%,具体情况如下:

(一)2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出529.61万元,较上年决算数减少204.95万元,减少27.9%。主要原因是公用经费支出减少。

(二)2040201行政运行(公安)支出0万元,较上年决算数减少28.86万元,减少100%。主要原因是本年度无行政运行(公安)支出。

(三)2050299其他普通教育支出0万元,较上年决算数减少45.8万元,减少100%。主要原因是本年度无其他普通教育支出

(四)2070607新闻出版电影支出0万元,较上年决算数减少1.14万元,减少100%。主要原因是本年度无新闻出版电影支出。

(五)2080799 其他就业补助支出0.52万元,较上年决算数减少0.76万元,减少59.38%。主要原因是公用经费支出减少。

(六)2100716计划生育机构支出0万元,较上年决算数减少38万元,减少100%。主要原因是本年度无计划生育机构支出

(七)2100799 其他计划生育事务支出4.56万元,与上年持平。

(八)2110302 水体支出674.4万元,较上年决算数增加674.4万元,增加100%。主要原因是年度水体支出。

(九)2120303 小城镇基础设施建设支出30.1万元,较上年决算数减少294.21万元,减少90.72%。主要原因是减少小城镇基础设施建设支出。

(十)2120101 城乡社区规划与管理支出0万元,较上年决算数减少189.35万元,减少100%。主要原因是本年度无城乡社区规划与管理支出

(十一)2130599其他扶贫支出20万元,较上年决算数减少119.72万元,减少85.69%。主要原因是减少扶贫支出。

(十二)2130701对村级一事一议列入的补助支出57万元,较上年决算数增加57万元,增加100%。主要原因是年度对村级一事一议列入的补助支出。

(十三)2130705对村民委员会和村党支部的补助支出188.71万元,较上年决算数减少92.89万元,减少32.99%。主要原因是减少对村民委员会和村党支部的补助支出。

(十五)2140106公路养护支出15万元,较上年决算数增加15万元,增长100%。主要原因是上年度无对公路养护支出

(十四)2169901 服务业基础设施建设支出0万元,较上年决算数减少15万元,减少100%。主要原因是本年度无服务业基础设施建设支出

(十五)2130799 其他农村综合改革支出0万元,较上年决算数减少35万元,减少100%。主要原因是本年度无其他农村综合改革支出

(十六)2139999 其他农林水支出0万元,较上年决算数减少33.2万元,减少100%。主要原因是本年度无其他农林水支出。

(十七)2130399 其他水利支出0万元,较上年决算数减少10万元,减少100%。主要原因是本年度无其他水利支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0万元,本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出753.39万元,其中:

(一)人员经费595.91万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费57.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元,与上年持平。

(一)因公出国(境)经费

2020年支出0万元,与上年持平。

(二)公务接待费

2020年支出0万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2020年支出0万元,与上年持平。

七、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2020年0个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2020年0万元业务费实施绩效监控。

(二)绩效自评工作开展情况

共对2020年度0个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。

共对2020年度0个部门共计0个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

(三)重点评价工作开展情况

共对2020年度共计0个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2020年度机关运行经费支出57.48万元,比上年决算数减少54.36%,主要是:机关运行经费支出减少。

(二)政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201912月31日,本部门共有车辆4辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。