2023年度连城县全县一般公共预算支出决算数为307483万元,较上年决算数增加15541万元,增加5.32%。具体情况如下:
(一)一般公共服务支出33992万元,较上年决算数减少1233万元,下降3.50%。
1. 人大事务881万元,较上年决算数减少48万元,下降5.17%。
2. 政协事务685万元,较上年决算数增加40万元,增长6.20%。
3. 政府办公厅(室)及相关机构事务19380万元,较上年决算数增加1334万元,增长7.39%。
4. 发展与改革事务962万元,较上年决算数减少440万元,下降31.38%,主要是人员和工作经费减少。
5. 统计信息事务658万元,较上年决算数增加93万元,增长16.46%,主要是第五次全国经济普查经费增加。
6. 财政事务1702万元,较上年决算数增加244万元,增长16.74%,主要是财政运转经费增加。
7. 税收事务0万元,较上年决算数减少160万元,下降100%,主要是其他税收事务支出减少。
8. 审计事务460万元,较上年决算数减少61万元,下降11.71%。
9. 纪检监察事务2186万元,较上年决算数增加107万元,增长5.15%。
10. 商贸事务979万元,较上年决算数减少132万元,下降11.88%。
11. 知识产权事务94万元,较上年决算数增加13万元,增长16.05%,主要是专利奖励增加。
12. 港澳台事务25万元,较上年决算数增加4万元,增长19.05%,主要是上级补助资金增加。
13. 档案事务138万元,较上年决算数减少12万元,下降8.00%。
14. 民主党派及工商联事务86万元,较上年决算数增加2万元,增长2.38%。
15. 群众团体事务745万元,较上年决算数减少399万元,下降34.88%,主要是2022年拨付总工会工人文化宫建设经费400万元。
16. 党委办公厅(室)及相关机构事务1046万元,较上年决算数减少48万元,下降4.39%。
17. 组织事务449万元,较上年决算数减少71万元,下降13.65%。
18. 宣传事务398万元,较上年决算数减少25万元,下降5.91%。
19. 统战事务251万元,较上年决算数减少51万元,下降16.89%,主要是2023零基预算,统战部业务经费减少。
20. 其他共产党事务支出1260万元,较上年决算数减少535万元,下降29.81%,主要是2023零基预算,政法委、党工委等单位业务经费减少。
21. 市场监督管理事务1607万元,较上年决算数减少405万元,下降20.13%,主要是2023零基预算,市场监督管理局业务经费减少。
22. 其他一般公共服务支出(款)0万元,较上年决算数减少683万元,下降100%,主要是科目调整。
(二)国防支出451万元,较上年决算数增加144万元,增长46.91%,主要是人员经费、项目经费增加。
(三)公共安全支出12189万元,较上年决算数减少106万元,下降0.86%。
1. 武装警察部队(款)0万元,与上年决算数减少0万元,主要是2022年起武警预算并入看守所。
2. 公安10447万元,较上年决算数增加440万元,增长4.40%。
3. 国家安全0万元,较上年决算数减少0万元。
4. 检察400万元,较上年决算数减少414万元,下降50.86%,
主要原因预防职务犯罪警示教育基地项目资金减少。
5. 司法1180万元,较上年决算数减少294万元,下降19.95%主要原因是司法局业务经费减少。
6.其他公共安全支出162万元,较上年决算数增加162万元 ,增长100%,主要是上级补助资金增加。
(四)教育支出73673万元,较上年决算数增加11万元,增长0.01%。
1. 教育管理事务1054万元,较上年决算数增加88万元,增长9.11%。
2. 普通教育67805万元,较上年决算数增加74万元,增长0.11%。
3. 职业教育1728万元,较上年决算数增加108万元,增长6.67%。
4. 特殊教育752万元,较上年决算数增加241万元,增长47.16%,主要是人员及公用经费增加。
5. 进修及培训1377万元,较上年决算数增加75万元,增长5.76%。
6. 教育费附加安排的支出397万元,较上年决算数减少510万元,下降56.23%,主要是财政资金困难支出减少。
7. 其他教育支出560万元,较上年决算数减少65万元,下降10.40%。
(五)科学技术支出5058万元,较上年决算数增加891万元,增长21.38%。
1. 科学技术管理事务1014万元,较上年决算数增加36万元,增长3.68%。
2. 应用研究0万元,较上年决算数减少0万元。
3. 技术研究与开发3972万元,较上年决算数增加974万元,增长32.49%,主要是企业奖补资金增加。
4. 科技条件与服务0万元,较上年决算数减少0万元。
5. 科学技术普及67万元,较上年决算数减少51万元,下降43.22%,主要是上级补助资金减少。
6. 其他科学技术支出5万元,较上年决算数减少73万元,下降93.15%,主要是企业奖补资金减少。
(六)文化旅游体育与传媒支出1820万元,较上年决算数增加139万元,增长1.30%。
1. 文化和旅游7856万元,较上年决算数增加813万元,增长11.54%。
2. 文物1409万元,较上年决算数增加76万元,增长5.70%。
3. 体育747万元,较上年决算数减少208万元,下降21.78%,主要是一般债用于体育场馆建设减少。
4. 新闻出版电影0万元,较上年决算数减少0万元。
5. 广播电视561万元,较上年决算数减少8万元,下降1.41%。
6. 其他文化旅游体育与传媒支出247万元,较上年决算数减少534万元,下降68.37%,主要原因是上级补助资金减少。
(七)社会保障和就业支出42759万元,较上年决算数增加2223万元,增长5.48%。
1. 人力资源和社会保障管理事务1469万元,较上年决算数减少401万元,下降21.44%,主要是科目调整。
2. 民政管理事务1564万元,较上年决算数增加88万元,增长5.96%。
3. 行政事业单位养老支出14657万元,较上年决算数增加1496万元,增长11.37%。
4. 企业改革补助53万元,较上年决算数增加50万元,增长1666.67%,主要是企业改制经费增加。
5. 就业补助1597万元,较上年决算数增加447万元,增长38.87%,主要是上级补助资金增加。
6. 抚恤2124万元,较上年决算数减少57万元,下降2.61%。
7. 退役安置376万元,较上年决算数增加10万元,增长2.73%。
8. 社会福利1301万元,较上年决算数减少184万元,下降12.39%。
9. 残疾人事业1682万元,较上年决算数增加43万元,增长2.62%。
10. 红十字事业87万元,较上年决算数增加4万元,增长4.82%。
11. 最低生活保障3795万元,较上年决算数增加313万元,增长8.99%。
12. 临时救助347万元,较上年决算数减少16万元,下降4.41%。
13. 特困人员救助供养1912万元,较上年决算数增加147万元,增长8.33%。
14. 其他生活救助125万元,较上年决算数增加18万元,增长16.82%,主要是人员经费增加(补助标准提高)。
15. 财政对基本养老保险基金的补助11256万元,较上年决算数增加446万元,增长4.13%。
16. 退役军人管理事务299万元,较上年决算数减少28万元,下降8.56%。
17. 财政代缴社会保险费支出102万元 ,较上年决算数减少4万元,下降3.77%。
18. 其他社会保障和就业支出13万元,较上年决算数减少149万元,下降91.98%,主要原因是科目调整。
(八)卫生健康支出19806万元,较上年决算数增加1709万元,增长9.44%。
1. 卫生健康管理事务882万元,较上年决算数减少214万元,下降19.53%,主要是支出减少。
2. 公立医院1888万元,较上年决算数增加547万元,增长40.79%,主要是上级补助资金增加。
3. 基层医疗卫生机构5841万元,较上年决算数增加42万元,增长0.72%。
4. 公共卫生6926万元,较上年决算数增加590万元,增长9.31%。
5. 中医药25万元,较上年决算数一致。
6. 计划生育事务825万元,较上年决算数减少196万元,下降19.20%,主要原因是人员经费支出减少。
7. 行政事业单位医疗350万元,上年决算数减少150万元,下降30.00%,主要是人员经费支出减少。
8. 医疗救助0万元,与上年决算数一致。
9. 优抚对象医疗38万元,较上年决算数增加10万元,增长35.71%,主要原因是人员经费支出增加。
10. 老龄卫生健康事务(款)491万元,较上年决算数增加43万元,增长9.60%。
11. 其他卫生健康支出(款)2540万元,较上年决算数增加1037万元,增长69.00%,主要原因县医院3P项目支出增加。
(九)节能环保支出9264万元,较上年决算数减少3310万元,下降26.32%。
1. 环境保护管理事务9264万元,较上年决算数减少12574万元,下降26.32%,主要原因是上级专项支出减少。
2. 污染防治5915万元,较上年决算数减少1614万元,下降21.44%,主要原因是上级水污染专项资金支出减少。
3. 自然生态保护341万元,较上年决算数减少1894万元,下降84.74%,主要原因是上级专项资金减少。
4. 天然林保护539万元,较上年决算数增加239万元,增长79.67%,主要原因是停伐补助支出增加。
5. 能源节约利用38万元,较上年决算数减少228万元,下降85.71%,主要原因是上级专款项目支出减少。
6. 循环经济102万元,较上年决算数减少136万元,下降57.14%,主要原因是项目经费支出减少。
7. 能源管理事务87万元,较上年决算数增加87万元,增长100%,主要原因是项目支出增加
8. 其他节能环保支出(款)320万元,较上年决算数减少98万元,下降44.14%,主要原因是项目支出减少。
(十)城乡社区支出17563万元,较上年决算数增加7461万元,增长73.86%。
1. 城乡社区管理事务2522万元,较上年决算数减少705万元,下降21.85%,主要原因是执法经费减少。
2. 城乡社区规划与管理1933万元,较上年决算数增加716万元,增长58.83%,主要是上级城乡专项资金支出增加。
3. 城乡社区公共设施7134万元,较上年决算数增加6832万元,增长2262.25%,主要是上级城乡专项资金支出增加。
4. 城乡社区环境卫生1218万元,较上年决算数增加453万元,增长59.22%,主要是上级城乡专项资金支出增加。
5. 其他城乡社区支出4756万元,较上年决算数增加165万元,增长3.59%。
(十一)农林水支出50512万元,较上年决算数增加6475万元,增长14.70%。
1. 农业农村11864万元,较上年决算数增加3852万元,增长48.08%,主要原因是农业生产发展等专项资金支出增加。
2. 林业和草原11449万元,较上年决算数减少2784万元,下降19.56%,主要原因是国土绿化等项目资金支出减少。
3. 水利8566万元,较上年决算数增加1777万元,增长26.17%,主要原因是安全生态水系等项目资金支出增加。
4. 巩固脱贫衔接乡村振兴14413万元,较上年决算数增加5236万元,增长57.06%,主要原因是乡村道路水毁修复工程建设资金等支出增加。
5. 农村综合改革4220万元,较上年决算数减少1350万元,下降24.24%,主要原因是挂钩帮扶专项资金支出减少。
6. 普惠金融发展支出0万元,较上年决算数减少69万元,下降100%,主要原因是创业担保贷款贴息支出减少。
7. 其他农林水支出0万元,较上年决算数减少187万元,增减少100%,主要原因是海洋与渔业发展专项资金等支出减少。
(十二)交通运输支出7196万元,较上年决算数减少2249万元,下降23.81%。
1. 公路水路运输5794万元,较上年决算数增加145万元,增长2.57%。
2. 铁路运输50万元,较上年决算数增长50万元,增长100%,主要原因是铁路前期工作经费增加。
3. 民用航空运输230万元,较上年决算数增加230万元,增长100%,主要原因是其他民用航空运输支出增加。
4.车辆购置税支出1042万元,较上年决算数减少2548万元,下降70.97%,主要原因是上级专项资金减少。
5. 其他交通运输支出80万元,较上年决算数减少126万元,下降61.17%,主要原因是县级公交运输补助支出减少。
(十三)资源勘探信息等支出530万元,较上年决算数增减少1303万元,下降71.09%。
1. 国有资产监管支出2万元,较上年决算数增长2万元,增长100%。
2.支持中小企业发展和管理支出512万元,较上年决算数减少795万元,下降60.83%,主要原因是企业奖补资金减少。
3. 其他资源勘探工业信息等支出16万元,较上年决算数减少510万元,下降96.96%,主要原因是企业奖补资金减少。
(十四)商业服务业等支出2042万元,较上年决算数增加365万元,增长21.77%。
1. 商业流通事务1832万元,较上年决算数增加1213万元,增长195.96%,主要原因是企业奖补资金增加。
2. 涉外发展服务支出185万元,较上年决算数减少720万元,下降79.56%,主要原因是企业奖补资金减少。
3. 其他商业服务业等支出25万元,较上年决算数减少128万元,下降83.66%,主要原因是专款资金支出减少。
(十五)金融支出648万元,较上年决算数增加628万元,增加3140%,主要原因是项目资金支出增加。
(十六)自然资源海洋气象等支出5878万元,较上年决算数增加434万元,增长7.97%。
1. 自然资源事务5210万元,较上年决算数减少35万元,下降0.67%。
2. 气象事务168万元,较上年决算数增加44万元,增长35.48%,主要原因是专项资金增加。
3. 其他自然资源海洋气象等支出500万元,较上年决算数增加425万元,增长566.67%,主要原因是专项资金增加。
(十七)住房保障支出3889万元,较上年决算数增加3095万元,增长389.80%。
1. 保障性安居工程支出1492万元,较上年决算数增加698万元,增长87.91%,主要原因是上级专项资金增加。
2. 住房改革支出2397万元,较上年决算数增加2397万元,增长100%,主要原因是老旧小区改造等专项资金增加。
(十八)粮油物资储备支出745万元,较上年决算数增加481万元,增长182.20%。
1. 粮油事务支出401万元,较上年决算数增加137万元,增长51.89%,主要原因是粮食风险基金县级配套增加。
2. 粮油储备支出344万元,较上年决算数增加344万元,增长100%,主要原因是连城县朋口粮食储备库(一期)工程项目资金增加。
(十九)灾害防治及应急管理支出2007万元,较上年决算数减少540万元,下降21.20%。
1. 应急管理事务807万元,较上年决算数减少450万元,下降35.80%,主要原因是人员经费减少。
2. 消防救援事务25万元,较上年决算数增加25万元,增长100%,主要原因是上级补助资金增加。
3. 矿山安全259万元,较上年决算数减少143万元,下降35.57%,主要原因是煤矿安全支出减少。
4. 地震事务6万元,较上年决算数减少6万元,下降50%,主要原因是专项资金增加。
5. 自然灾害防治330万元,较上年决算数减少367万元,下降52.65%,主要原因是上级专项支出减少。
6. 自然灾害救灾及恢复重建支出269万元,较上年决算数增加120万元,增长80.54%,主要原因是上级专项补助增加。
8. 其他灾害防治及应急管理支出311万元,较上年决算数增加281万元,增长936.67%,主要原因是上级专项补助增加。
(二十)其他支出(类)294万元,较上年决算数增加106万元,增长56.38%,主要原因是上级专款支出增加。
(二十一)债务付息支出8135万元,较上年决算数增加124万元,增长1.55%。
(二十二)债务发行费用支出32万元,较上年决算数减少6万元,下降11.11%。
二、财政转移支付收入情况
2023年度连城县收到税收返还和转移支付收入决算数为231753万元,比上年度决算数增加14359万元,增长6.61%。具体情况如下:
(一)税收返还
2023年度连城县收到税收返还决算数为6479万元,与上年持平。具体情况如下:
1. 增值税和消费税返还决算数2336万元,与上年持平。
2. 所得税基数返还决算数1053万元,与上年持平。
3. 成品油税费改革税收返还决算数293万元,与上年持平。
4. 增值税“五五分享”税收返还决算数2797万元,与上年持平。
(二)一般性转移支付
2023年度连城县收到一般转移支付决算数为193853万元,比上年度决算数增加13555万元,增长7.52%。具体情况如下:
1. 均衡性转移支付收入34411万元,较上年度决算数增加769万元,增长2.29%。
2. 县级基本财力保障机制奖补资金收入26134万元,较上年度决算数减少887万元,下降3.51%。
3. 结算补助收入16232万元,较上年度决算数增加4065万元,增长33.41%。
4. 重点生态功能区转移支付收入6882万元,较上年度决算数减少421万元,下降6.52%。
5. 革命老区转移支付收入4540万元,较上年度决算数增长118万元,增长2.67%。
6. 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入7136万元,较上年度决算数减少304万元,下降4.09%。
7. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入14万元,较上年度决算数增加12万元,增长600%。
8. 公共安全共同财政事权转移支付收入1850万元,较上年度决算数增加388万元,增长26.54%。
9. 教育共同财政事权转移支付收入6655万元,较上年度决算数减少822万元,下降10.99%。
10. 科学技术共同财政事权转移支付收入425万元,较上年度决算数增加33万元,增长8.42%。
11. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入3355万元,较上年度决算数增加475万元,增长16.49%。
12. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入17407万元,较上年度决算数增加398万元,增长2.34%。
13. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入3568万元,较上年度决算数减少327万元,下降8.40%。
14. 节能环保共同财政事权转移支付收入2313万元,较上年度决算数增加1558万元,增长206.36%。
15. 农林水共同财政事权转移支付收入43331万元,较上年度决算数增加18934万元,增长77.61%。
16. 交通运输共同财政事权转移支付收入4743万元,较上年度决算数增加807万元,增长20.50%。
17. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入146万元,较上年度决算数增加119万元,增长440.74%。
18. 住房保障共同财政事权转移支付收入920万元,较上年度决算数增加369万元,增长66.97%。
19. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入0万元,较上年度决算数减少0万元。
20. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入9180万元 ,较上年决算数增加8951万元,增长3908.73%。
21. 其他共同财政事权转移支付收入0万元,较上年度决算数减少0万元。
22. 增值税留抵退税转移支付收入567万元,较上年决算数减少3170万元,下降84.83%。
23. 其他退税减税降费转移支付收入377万元,较上年决算数减少3249万元,下降89.60%。
24. 补充县区财力转移支付收入0万元,较上年决算数减少16462万元,下降100%。
25. 其他一般性转移支付收入3667万元,较上年度决算数减少415万元,下降10.17%。
(三)专项转移支付
2022年度连城县收到专项转移支付收入决算数为31421万元,比上年度决算数增加804万元,增长2.63%。具体情况如下:
1. 一般公共服务560万元,较上年度决算数减少16万元,下降2.78%。
2. 国防170万元 ,较上年度决算数一致。
3. 公共安全58万元,较上年度决算数减少28万元,下降32.56%。
4. 教育570万元,较上年度决算数增加493万元,增长640.26%。
5. 科学技术180万元,较上年度决算数增加365万元,增长197.30%。
6. 文化旅游体育与传媒163万元,较上年度决算数减少2354万元,减少93.52%。
7. 社会保障和就业700万元,较上年度决算数减少89万元,下降11.28%。
8. 卫生健康842万元,较上年度决算数增加631万元,增长299.05%。
9. 节能环保2936万元,较上年度决算数增加1284万元,增长77.72%。
10. 城乡社区5069万元,较上年度决算数增加667万元,增长15.15%。
11. 农林水12675万元,较上年度决算数增加188万元,增长1.51%。
12. 交通运输960万元,较上年度决算数增加940万元,增长4700%。
13. 资源勘探信息等1006万元,较上年度决算数增加19万元,增长1.93%。
14. 商业服务业等749万元,较上年度决算数减少1155万元,下降60.66%。
15. 金融139万元,较上年度决算数减少33万元,下降19.19%。
16. 自然资源海洋气象等3245万元,较上年度决算数减少770万元,下降19.18%。
17. 住房保障519万元,较上年度决算数增长519万元。
18. 粮油物资储备5万元, 较上年度决算数减少68万元,下降93.15。
19. 灾害防治及应急管理570万元,较上年决算数增加162万元,增长39.71%。
20. 其他收入305万元,较上年度决算数增加49万元,增长19.14%。
三、举借政府债务情况
(一)政府债务规模情况
2023年,省财政核定我县政府债务限额91.81亿元,其中,一般债务27.82亿元,专项债务63.99亿元。截至2023年末,全县政府债务余额87.99亿元,其中:一般债务24.99亿元、专项债务63亿元,严格控制在核定的限额之内。
本级政府债务限额91.81亿元,其中,一般债务27.82亿元,专项债务63.99亿元。截至2023年末,政府债务余额87.99亿元,其中:一般债务24.99亿元、专项债务63亿元,严格控制在核定的限额之内。
(二)政府债务期限结构情况
全县2023年末政府债务余额中,2024年到期4.7亿元,占5.34%;2025年到期3.51亿元,占3.99%;2026年到期2.53亿元,占2.87%;2027年到期3.05亿元,占3.47%;2028年及以后年度到期74.2亿元,占84.33%。
本级2023年末政府债务余额中,2024年到期4.7亿元,占5.34%;2025年到期3.51亿元,占3.99%;2026年到期2.53亿元,占2.87%;2027年到期3.05亿元,占3.47%;2028年及以后年度到期74.2亿元,占84.33%。
(三)政府债券发行使用情况
2023年,全县由省级代为发行发行地方政府债券11.71亿元。其中:新增政府债券5.51亿元,用于连城县农产品批发市场建设项目、连城县职业技术教育实训基地建设项目等;再融资债券6.2亿元,用于偿还到期地方政府债券本金。
本级举借新增地方政府债券5.1亿元,用于连城县农产品批发市场建设项目、连城县职业技术教育实训基地建设项目等。本级举借再融资债券6.2亿元,用于偿还到期地方政府债券本金。
(四)政府债务还本付息情况
2023年,全县偿还政府债券本息9.68亿元,其中:本金6.77亿元、利息2.91亿元。
本级偿还政府债券本息9.68亿元,其中:本金6.77亿元、利息2.91亿元。
四、预算绩效开展情况
2023年组织对2022年度县级一般公共预算安排的5个专项资金开展绩效评价:基本公共卫生服务补助资金(含上级转移支付1737.9)(县卫健局、2119.4万元);防疫物资储备项目(县工信科技局、568.49万元);冠豸书屋项目(县文化和旅游局、400万元);高标准农田建设项目(县农业农村局、2765万元);县城区路网改造项目(一)(县住建局、1000万元),落实“花钱必问效、无效必问责”要求,进一步提升财政资金使用效益和政府服务水平。





