关于连城县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
来源:连城县财政局 时间:2021-01-05 09:35

县十七届人大次会议文件(20

 

关于连城县2020年预算执行情况

 2021年预算草案的报告

                                                 ——20201229日在连城县第十七届

                              人民代表大会第次会议上

 

   连城县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将连城县2020年预算执行情况和2021年预算草案提请大会审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

 

2020年预算执行情况

 

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情等严峻困难和挑战,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实中央、省、市、县决策部署,实施更加积极有为的财政政策,统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展,落实项目化推进工作落实机制,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务,财政运行总体平稳有序。

一、财政预算执行情况

经县十七届人大四次会议批准的全县一般公共预算收入为108423万元,其中:县级一般公共预算收入69902万元,上划中央收入38521万元。县级一般公共预算财力收入171658万元,县级一般公共预算支出171658万元,县级一般公共预算收支平衡。县级政府性基金预算收入51935万元,县级政府性基金预算财力收入51935万元,县级政府性基金预算支出51935万元,政府性基金预算收支平衡。社保基金预算收入13222万元,社保基金预算支出9437万元,当年结余3785万元。国有资本经营预算收入209万元,国有资本经营预算支出209万元,收支平衡。

在预算执行过程中,一是一般公共预算收入方面,主要增收因素:信用社分红税收增收;国有资产处置收入增,根据审计整改要求清缴历年福清帮扶资金增收。主要减收因素:一是百雀羚因下游经销商整合重新分配减收;二是多家房企进行清算,办理退税;三是电力公司上半年暂停预征增值税减收;四是减税降费、疫情影响。结合目前税收情况的分析,收入结构、级次与年初预算比发生变化。二是政府性基金预算收入方面,由于四角井文化街区项目等地块出让,土地基金收入增加,新增专项债券等因素影响,政府性基金收入比年初预算增收较大。三是上级财力性转移支付补助方面,2019年结算期间转移支付补助增加(预算稳定调节基金)、2020年新增一般债券收入增加、2020年争取上级财力性转移支付补助增加等因素影响,当年财力收入比年初预算增收。四是一般公共预算支出总量方面,由于地方政府债券项目支出增加,公共安全、教育、基本养老保险和低保等转移支付收入安排的支出增加,弥补历年机关事业单位养老保险缺口、未休年休假报酬、增人增资及养老、医保、公积金等工资性附加支出增加等因素影响,支出比年初预算增支较大。五是政府性基金预算支出方面,由于政府性基金收入增加,支出相应增加,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出、专项债券等支出增加,支出比年初预算增支较大。六是社保基金预算收支方面,由于城乡居民基本养老保险基础养老金缴交人数减少、享受人数增加,社保基金预算收支发生变化。七是国有资本经营预算收支方面,由于我县国有公司经营效益变化,国有资本经营预算收支发生变化。八是其他方面,因减税降费、疫情影响地方级收入与年初预算比减收,因集中财力支持疫情防控和经济社会发展,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务,财政支出增加,为缓解一般公共预算收支矛盾,从基金收入调入资金用于一般公共预算统筹安排。

鉴于收支发生较大变化,一般公共预算收入经十七届人大常委会第三十七次会议调整为102782万元,其中:上划中央收入34363万元、地方一般公共预算收入68419万元。县级一般公共预算财力调整为226884万元,支出调整为226884万元。县级政府性基金预算收入调整为71175万元,县级政府性基金预算财力收入调整为130251万元,支出调整为130251万元。社保基金预算收入调整为12425万元,支出调整为9738万元,当年结余调整为2687万元。国有资本经营预算收入调整为171万元,国有资本经营预算支出调整为171万元,当年国有资本经营预算收支平衡。

预计,2020年预算执行结果为:

(一)一般公共预算执行结果

一般公共预算收入102782万元,占预算(按调整后预算,简称预算,下同)的100%,比上年增收2019万元、增长2%,其中:地方一般公共预算收入68419万元,占预算的100%,比上年增收3134万元、增长4.8%;上划中央收入34363万元,占预算的100%,比上年减收1115万元、下降3.14%

县级一般公共预算财力收入226884万元(详见附表一),其中:地方一般公共预算收入68419万元;上级补助收入119979万元;地方政府一般债券转贷收入29437万元(其中:新增一般债券29437万元);调入资金10665万元(其中:政府性基金预算收入调入10630万元、国有资本经营预算收入调入35万元);调入预算稳定调节基金13768万元;减上解上级支出8436万元;减补充预算稳定调节基金0万元;减地方政府债券还本6948万元。县级一般公共预算支出226884万元(详见附表三),其中:新增一般债券支出29437万元,县级一般公共预算收支平衡。

全县一般公共预算支出307807万元(详见附表二),占预算的99.5%,比上年增支11625万元、增长3.92%,其中:上级下达专款支出80923万元,比上年增支33651万元、增长71.19%;县级一般公共预算支出226884万元,占预算的100%,比上年减支22026万元、下降8.85%

一般公共预算收支平衡情况:地方一般公共预算收入68419万元、返还性收入6479万元、一般性转移支付收入113500万元、专项转移支付收入72909万元、上年结余结转9560万元、地方政府一般债券转贷收入37176万元(其中:新增一般债券29437万元、再融资一般债券收入7739万元)、调入资金10665万元(其中政府性基金预算收入调入10630万元、国有资本经营预算收入调入35万元)、调入预算稳定调节基金13768万元,收入合计332476万元(详见附表四)。一般公共预算支出307807万元、上解上级支出8436万元、补充预算稳定调节基金725万元(其中专项转移支付结余725万元)、地方政府一般债券还本支出14687万元(其中用再融资一般债券还本7739万元、县级财力还本6948万元),支出合计331655万元。收支对抵扣除结转下年专款821万元后,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算执行结果

县级政府性基金预算收入71175万元(详见附表六),完成预算的100%,比上年增收15377万元、增长27.56%

政府性基金预算支出133712万元(详见附表五),占预算的100%,比上年增支50327万元、增长60.35%,其中:上级下达专款支出3461万元,比上年减支2825万元、下降44.94%;县级政府性基金预算支出130251万元(详见附表六),占预算的100%,比上年增支53152万元、增长68.94%

政府性基金预算收支平衡情况:县级政府性基金预算收入71175万元、专项转移支付收入3344万元、上年结余结转239万元(其中上年国有土地使用权出让收入结转122万元),当年地方政府专项债务转贷收入78792万元(其中:其他专项债券67000万元、抗疫特别国债收入7584万元、再融资专项债券4208万元),收入合计153550万元。政府性基金预算支出133712万元、专项债还本支出9208万元(其中用再融资专项债券还本4208万元、县级财力还本5000万元)、调出资金10630万元,支出合计153550万元,当年收支平衡。

(三)社保基金预算执行结果

社保基金预算收入12425万元(详见附表七),占预算的100%,比上年增收86万元、增长0.7%

社保基金预算支出9738万元(详见附表七),占预算的100%,比上年增支512万元、增长5.55%

收支平衡情况:当年收支结余2687万元。

(四)国有资本经营预算执行结果

国有资本经营预算收入171万元(详见附表八),占预算的100%,比上年增收72万元、增长72.73%;国有资本经营预算支出171万元(详见附表八),占预算的100%,比上年增支72万元、增长72.73%,其中:其他国有资本经营预算支出136万元,占预算100%,比上年增支57万元,增长72.15%;调出资金35万元,占预算100%,比上年增支15万元,增长75%,收支平衡。

二、2020年财政工作情况

贯彻县十七届人大四次会议有关决议和县人大财经委员会的审查意见,认真执行《预算法》、《预算法实施条例》,坚持开源节流,坚持过紧日子、兜牢三保底线,坚持收支平衡、以收定支的原则,不折不扣落实减税降费政策,有序组织财政收入,用足用活各项财政政策,财政运行总体平稳。

(一)强化生财育财,着力稳增长、提质量

1. 积极组织收入。增强造血功能,提高抗风险能力,财政部门全力做好财政收入组织工作,通过完善县政预算管理体制,优化考核奖励方案,充分调动各征收机关和乡工作积极性、主动性,加强财税征管;强化财税库银联席会议制度,积极做好税源分析研判,加强对增长点企业税源情况的跟踪监测,保住存量税收,挖掘增量税收。

2. 扶持产业发展。工业方面累计投入41700万元,其中:标准化厂房建设投入23684万元。继续完善“一园两区”等基础设施。建设标准化厂房,通过财税政策扶持,加快工业项目达产增效,培育龙头企业。目前我县赛特新材已在科创板上市,康莱宝、富润科技2家企业列入2020年省重点上市后备企业。文旅方面继续贯彻落实《连城县促进全域旅游发展扶持奖励方法》,累计投入9937万元完善旅游配套设施、争创旅游品牌、加大营销力度、发展特色旅游,继续推进环冠豸山旅游公路建设。打造特色冠豸书屋,支持基本公共文化服务免费开放

3. 有力对接政策。认真研究政策,全面梳理连城经济社会事业发展的项目需求,精准策划,主动对接中央和省对口支援单位,打好老区牌”“苏区牌,全力争取政策资金支持,全年共争取资金192888万元。

(二)强化支出管理,着力调结构、惠民生

1. 强化民生保障。坚持把保障和改善民生作为经济发展的首要目标,按照保基本、兜底线、促公平、可持续的要求,多点发力,实现财政资金的规范高效使用,不断增进民福祉。农业方面累计投入72126万元,其中脱贫攻坚累计投入12803万元。顺利摘帽退出省级扶贫开发工作重点县,积极保障农业生产、促进产业升级、推动乡村振兴和落实各项支农强农惠农政策。城建方面累计投入85539万元,完善城市供、排水、路网等配套设施,征地拆迁报批、土地收储,拓展城市发展空间。教育方面累计投入71446万元,推进教育补短板和城区扩容项目建设,落实教师教绩奖励,提高乡村教师待遇,促进基础教育均衡发展。社保医疗方面累计投入64500元,切实保障困难群众基本生活,推进养老服务体系建设和残疾人事业发展;推进公立医院改革,支持县医院微创治疗中心综合楼和基层医疗卫生机构建设,提高城乡居民基本医疗保险补助;累计投入5945.9万元,有效保障疫情常态化的需要。生态环境累计投入33513万元,不断深入实施大气、水、土壤污染防工作,促进生态环境体系建设,加快推进山水林田湖草项目和生态文明建设。

2. 落实减税降费政策。积极落实大规模减税降费和疫情期间减税降费政策,激活微观经济,推动企业复工复产,全年累计减税降费13437万元。

3. 推进六稳”“六保工作。统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,加大六稳工作力度,扎实做好六保工作,充分发挥财政职能作用,进一步凝聚增强财政六稳六保工作合力。全年六稳六保等重点领域共拨付资金261461

4. 加强财政资金统筹。强化预算刚性约束,提升预算执行质量,合理统筹各类财政专项资金,全年已清理收回结余结转资金20380万元,清理往来款项工作初显成效,已清理财政各类往来款项221865万元,有力支持脱贫攻坚、乡村振兴。

(三)强化理财实效,着力防风险、保稳定

1. 加强债务风险管控。积极筹措偿债资金偿还到期债务本息,防范违约风险。准确把握稳定经济增长与防范重大风险的关系。积极做好项目库的储备、申报和遴选,争取到位地方政府债券资金108384万元,充分发挥债券促经济稳发展作用。落实偿债规划,完成2020年化债计划144.09%,有效防控债务风险

2. 绩效管理加快推进。启动乡(镇)预算绩效管理工作,不断提升管理的广度和深度,管理资金总量达18亿元。落实“花钱必问效,无效必问责”,加强绩效管理结果应用的探索,完善工作考核机制,落实部门预算绩效管理主体责任。

3. 制度约束有力有效。面对大规模减税降费和常态化疫情的影响,进一步加强财政收支管理,牢固树立过“紧日子”的思想,强化预算刚性约束,压缩一般性支出,稳住财政经济基本盘,预计全年压缩一般性支出3099万元。加强财政投资预结算工程评审工作全年完成预、结算工程审核项目1086个,审定总造价165661万元,核减资金6981万元,核减率4.044%建立互联网+政府采购平台,建设统一开放,竞争有序的政府采购市场体系,全年政府采购备案360单,备案金额12900万元,节约率7.2%

4. 国企改革有序推进。推进县属国有企业资产优化整合,完善企业经营业绩考核体系,健全法人治理结构,有效发挥县属国有企业在我县重大基础设施和民生事业中的支撑保障作用。

5. 内控建设不断完善针对单位内控制度建设不健全、财务管理弱化等问题,推进行政事业单位内控制度建设,加强全县行政事业单位会计业务培训,全年约1600多人次参加继续教育和培训。着重加强不相容岗位分离、分设,预算控制、会计控制、资产控制和票据控制,扎牢制度的笼子,强化风险防范。

各位代表,2020有效克服疫情影响,财政运行总体平稳这是县委、县政府正确领导的结果,是县人大、县政协有效监督、指导的结果,也是各乡镇、部门、社会各界关心、理解和支持的结果。应该看到,我县财政运行中依然存在不少突出的问题:缺乏产业支撑,收入总量小;人员性支出呈刚性增长,资金调度困难;进入偿债高峰期,偿债压力大等。对此,我们将直面问题,高度重视,积极采取有力措施,着力加以解决。同时恳请各位代表、委员继续关心、指导和支持财政工作。

 

2021年预算草案

 

2021年是十四五规划开局之年,这个五年时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键期。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平全面依法治国新理念新思想新战略为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,严格遵循并贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》要求,推进各项财政改革,进一步健全完善预算管理体制机制,加快建立现代财政制度。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。围绕全面实施预算绩效管理、防范化解地方政府隐性债务风险等重点工作,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全力做好六稳工作、全面落实六保任务,兜牢三保底线,以加快建立与国家治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度、更好地发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用为目标。提请审议的2021年预算草案如下:

一般公共预算收支方面,一般公共预算收入115116万元(详见附表九),比上年增收12334万元、增长12%。其中:上划中央收入39855万元,比上年增收5492万元、增长15.98%;地方一般公共预算收入75261万元,比上年增收6842万元、增长10%。县级一般公共预算财力收入193893万元(详见附表九), 其中:地方一般公共预算收入75261万元、上级补助收入110034万元(其中按2020年情况预估24825万元)、调入资金16309万元、动用预算稳定调节基金725万元、上解支出8436万元。县级一般公共预算支出193893万元。(详见附表十一)

一般公共预算支出267623万元(详见附表十),比上年减支40184万元、下降13.05%,其中:上级下达专款支出73730万元,比上年减支7193万元、下降8.89%;县级一般公共预算支出193893万元,比上年减支32991万元、下降14.54%

一般公共预算收支平衡情况:地方一般公共预算收入75261万元、返还性收入6479万元、一般性转移支付收入103555万元(其中按2020年情况预估24825万元)、专项转移支付收入72909万元(其中按2020年情况预估72909万元)、上年结余结转821万元、地方政府一般债券转贷收入0万元(其中:新增一般债券0万元、再融资一般债券收入0万元)、调入资金16309万元(其中政府性基金预算收入调入16189万元、国有资本经营预算收入调入120万元)、动用预算稳定调节基金725万元,收入合计276059万元(详见附表十二)。一般公共预算支出267623万元、上解上级支出8436万元、安排预算稳定调节基金0万元(其中专项转移支付结余0万元),支出合计276059万元,当年收支平衡。

政府性基金预算收支方面,县级政府性基金预算收入54235万元,比上年减收16940万元、下降23.8%。县级政府性基金预算财力收入38046万元,县级政府性基金预算支出38046万元,比上年减支92205万元、下降70.79%,政府性基金预算收支平衡。(详见附表十三)

社保基金预算收支方面,社保基金预算收入12945万元,比上年增收520万元、增长4.19%;社保基金预算支出10234万元,比上年增支496万元、增长5.09%,当年社保基金预算结余2711万元。(详见附表十四)

国有资本经营预算收支方面,国有资本经营预算收入600万元,比上年增收429万元、增长71.5%;国有资本经营预算支出600万元,比上年增支429万元、增长71.5%,国有资本经营预算收支平衡。(详见附表十五)

为便于代表们审议,现将预算收支安排情况说明如下:

一是一般公共预算收支方面,收入安排115116万元,比上年增长12%。既考虑产业加快发展、固定资产投资增长,也考虑我县提升进位、奋力赶超的发展目标,一般公共预算收入的安排是积极可行的。支出安排按照量入为出、收支平衡的原则,优先将财力用于保障省级标准三保支出,足额预算三保支出,严格按照保工资、保运转、保基本民生的保障序列足额编制三保支出预算,牢牢将三保支出控制在财政预算的大盘子里。

2021年预算安排,按省定保障范围和标准测算,我县三保支出需求132615万元,在安排预算中,我县按照三保支出在财政支出中的优先顺序,切实保障基本民生、工资发放和机构运转,2021三保预算安排是179009万元,三保是足额保障,其中:保工资”“保运转支出126055万元;保基本民生支出52954万元,主要是教育、卫生健康、社会保障等。(详见附表十六)

二是政府性基金预算收支方面,收入既考虑土地基金市场和全县地块出让情况,也考虑推动土地资源资本化,充分发挥土地收储效益因素。支出重点安排用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、农业农村等。农业农村的乡村振兴支出安排4200万元,占土地出让收入的8.33%

三是社保基金预算收支方面,收入考虑上年基金预算执行情况、本年经济社会发展预测以及社会保险政策等。支出按照规定的支出范围、项目和标准,综合考虑全县社会保险享受人数增减变动、经济社会发展状况、社会保险政策调整及社会保险待遇标准变动等因素。

四是国有资本经营预算收支方面,收入按照审计整改要求,2021年国有企业经营利润上缴比例由10%提高至30%同时考虑我县国有公司实行兼并重组后,体制机制有待进一步理顺,自主经营项目和经营效益尚不明显等情况。支出用于补充我县国有企业资本金及调入一般公共预算统筹安排。

为圆满完成2021年预算任务,保障财政收支平衡,服务经济社会发展,我们将着力抓好以下四个方面工作:

一、推动财源建设,保障财政收入持续增长

(一)强化指标意识,加强组织收入。一是锁定任务按照县人代会确定的收入目标,每月及时分解下达各征收机关收入预期目标,进一步落实部门收入责任制度。二是加强协作。充分发挥财税部门与各乡镇、各部门之间协调联动机制,推动建立与相关经济指标变化情况相衔接的考核体系。三是加强内部征管。加强对一园两区重点企业生产和发展状况的跟踪了解,发挥企业和项目税源资料库作用,确保各项收入应收尽收。

(二)扶持产业发展,加大招商引资力度。重点支持新材料、光电产业、锂电池产业、健康体育产业的发展,促进产业转型升级。完善园区平台建设,支持县工业园区创建省级高新技术产业园区、庙前锰产业园朋口精细化工产业园规划建设。支持园区解决物流、路网等基础设施“卡脖子”问题。持续推进营商环境提升,加大招商引资力度,落实减轻企业负担的各项政策,及时兑现各项惠企政策,促进产业集聚,产生规模效益。

(三)优化经营城市,发挥土地效益。树立经营城市理念,做好土地文章,通过项目带动,提高土地的附加值,遵循适度、有序的原则推动土地出让,促进房地产业的健康发展。

(四)发挥主动意识,积极对接政策。加大争取资金的奖惩力度,推动各部门有效对接上级政策,密切关注国家政策变化,发挥主观能动性,继续打好老区”“苏区牌”和“扶贫开发牌,争取更大的政策资金支持。

二、统筹运用财税政策,优化支出结构

(一)落实减税降费政策,激活微观经济继续加大减税降费政策宣传力度,落实落细各项减税降费政策,进一步巩固和拓展减税降费成效,切实减轻企业负担,扶持中小微企业发展。

(二)加大资金统筹力度,支持“六稳”“六保”。继续加快预算执行进度,提升预算执行质量,合理统筹各类财政专项资金,支持乡村振兴、“六稳”“六保”及常态化疫情防控。 

(三)增强预算刚性约束,兜牢三保底线。坚持厉行勤俭节约,牢固树立过紧日子的思想,从严控制压缩会议费、培训费等一般性支出全面推进预算绩效管理,加强预算公开,着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理体系,兜牢三保底线注重依法理财,加强财政收支形势分析研判,强化年度预算与中期财政规划的统筹衔接,既要尽力而为,落实好更加积极财政政策,又要量力而行,不超财力安排支出;统筹兼顾,围绕县委县政府决策部署,调整优化支出结构

三、强化财政监管,维护财政秩序

(一)强化监督管理。加强《财政监督检查五年规划(2020-2024)》执行力度,落实重点,改进方法,发挥监督工作的治本功能,深化标本兼治。落实《连城县落实“1+X”监督机制实施方案》,聚焦督查清单,强化与监督部门的协同配合、监督互动,形成监督工作整体合力推进全县财政廉政建设

(二)防范债务风险。加强系统债务风险分析、研判和预警工作,对风险隐患苗头做到有预案、早处置、能应对。科学处理防风险和促发展的关系,增强财政逆周期调节能力,继续做好债券资金申报,合理匹配举债规模。统筹资金,综合施策,从借、用、管、还四个方面,积极防范债务风险。

四、深化改革引领,提高管理水平

(一)理顺机制体制,深化国企改革。理顺国有企业机制体制,完善法人治理结构。积极探索混合所有制改革,推动国有企业转型升级。注重转换经营机制加快形成国有资产监管体制。运用国有资产整合成效,有序将优质资产注入县属国有企业

(二)健全内控体系,全面实施两电改革。全力推进各行政事业单位内控制度建设,落实单位党风廉政建设主体责任,建立健全内控体系,有效防控风险启动非税收缴电子化和财政电子票据管理改革(简称两电改革),建立网上办事缴费机制,实现非税收缴一网通办,落实非税收入收缴分离。

 

附:1.附表一2020年全县一般公共预算收入预计完成情况表

2.附表二2020年全县一般公共预算支出预计完成情况表

3.附表三2020年县级一般公共预算支出预计完成情况表

4.附表四2020年一般公共预算收支总表

5.附表五2020年全县政府性基金预算支出预计完成情况表

6.附表六2020年县级政府性基金预算收支预计完成情况表

7.附表七2020年社保基金预算收支预计完成情况表

8.附表八2020年国有资本经营预算收支预计完成情况表

9.附表九2021年县级一般公共预算收入计划表

10.附表十2021年全县一般公共预算支出计划表

11.附表十一2021年县级一般公共预算支出计划表

12.附表十二2021年一般公共预算收支总表

13附表十三2021年县级政府性基金预算收支计划表

14.附表十四2021年社会保险基金预算收支计划表

15.附表十五2021年国有资本经营预算收支计划表

16附表十六2021年县级三保支出预算表

 

 

 

附件一

2020年全县一般公共预算收入预计完成情况表

 

 

 

        单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比上年

2019

完成数

增减额

增减%

一、

地方一般公共预算收入

68419

68419

100.00

3134

4.80

65285

税收收入

44169

44169

100.00

3832

9.50

40337

1

增值税(含营业税)

18000

18000

100.00

-1414

-7.28

19414

2

企业所得税

6950

6950

100.00

-449

-6.07

7399

3

个人所得税

2750

2750

100.00

754

37.78

1996

4

资源税

780

780

100.00

302

63.18

478

5

城市维护建设税

2138

2138

100.00

439

25.84

1699

6

房产税

1680

1680

100.00

262

18.48

1418

7

印花税

700

700

100.00

86

14.01

614

8

城镇土地使用税

1180

1180

100.00

190

19.19

990

9

土地增值税

3715

3715

100.00

2091

128.76

1624

10

车船使用和牌照税

750

750

100.00

67

9.81

683

11

耕地占用税

710

710

100.00

672

1768.42

38

12

契税

2820

2820

100.00

368

15.01

2452

13

烟叶税

1930

1930

100.00

458

31.11

1472

14

环保税

55

55

100.00

-7

-11.29

62

15

其他税收

11

11

100.00

13

-650.00

-2

非税收入

24250

24250

100.00

-698

-2.80

24948

1

专项收入

4450

4450

100.00

2482

126.12

1968

2

行政事业性收费收入

3300

3300

100.00

2450

288.24

850

3

罚没收入

2385

2385

100.00

771

47.77

1614

4

国有资源(资产)有偿使用收入

9600

9600

100.00

-10838

-53.03

20438

5

其他收入

4515

4515

100.00

4437

5688.46

78

二、

上划中央收入

34363

34363

100.00

-1115

-3.14

35478

1

增值税(含营业税)

18000

18000

100.00

-1414

-7.28

19414

2

企业所得税

10425

10425

100.00

-673

-6.06

11098

3

个人所得税

4125

4125

100.00

1131

37.78

2994

4

消费税

13

13

100.00

 

 

13

5

车购税

1800

1800

100.00

-159

-8.12

1959

三、

一般公共预算收入合计

102782

102782

100.00

2019

2.00

100763

四、

上级补助收入

119979

119979

100.00

-36464

-23.31

156443

返还性收入

6479

6479

100.00

 

 

6479

1

消费税和增值税税收返还

2336

2336

100.00

 

 

2336

2

所得税基数返还

1053

1053

100.00

 

 

1053

3

成品油价格和税费改革税收返还

293

293

100.00

 

 

293

4

其他税收返还收入

2797

2797

100.00

 

 

2797

一般转移支付补助

113500

113500

100.00

-36464

-24.32

149964

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比上年

2019

完成数

增减额

增减%

1

均衡性转移支付收入(含工资转移支付)

30891

30891

100.00

749

2.48

30142

2

县级基本财力保障机制奖补资金收入

25243

25243

100.00

8522

50.97

16721

3

结算补助收入

198

198

100.00

-715

-78.31

913

4

公共安全共同财政事权转移支付收入

1510

1510

100.00

19

1.27

1491

5

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

1563

1563

100.00

-1656

-51.44

3219

6

教育共同财政事权转移支付收入

4062

4062

100.00

-3345

-45.16

7407

7

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

12061

12061

100.00

-1394

-10.36

13455

8

医疗卫生共同财政事权转移支付收入

3088

3088

100.00

133

4.50

2955

9

农村综合改革转移支付收入

2,897

2,897

100.00

2897

#DIV/0!

 

10

重点生态功能区转移支付收入

6,237

6,237

100.00

-3262

-34.34

9499

11

革命老区及民族和边境地区转移支付收入

4,385

4,385

100.00

5

0.11

4380

12

贫困地区转移支付收入

4,939

4,939

100.00

-4570

-48.06

9509

13

农林水共同财政事权转移支付收入

3702

3702

100.00

-22908

-86.09

26610

14

交通运输共同财政事权转移支付收入

1510

1510

100.00

-3564

-70.24

5074

15

自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入

145

145

100.00

135

1350.00

10

16

住房保障共同财政事权转移支付收入

318

318

100.00

70

28.23

248

17

其他一般性转移支付收入

10751

10751

100.00

-7580

-41.35

18331

五、

债券转贷收入

29437

29437

100.00

4274

16.99

25163

 

地方政府一般债券转贷收入

29437

29437

100.00

4274

16.99

25163

六、

调入资金

10665

10665

100.00

-5462

-33.87

16127

七、

动用预算稳定调节基金

13768

13768

100.00

6369

86.08

7399

八、

减:上解支出

8436

8436

100.00

 

 

8436

九、

减:安排预算稳定调节基金

 

 

#DIV/0!

-13068

-100.00

13068

十、

减:地方政府一般债券还本支出

6948

6948

100.00

6945

231500.00

3

十一、

减:地方政府债券结转下年支出

 

 

#DIV/0!

 

#DIV/0!

 

十二、

上年地方政府债券结转

 

 

#DIV/0!

 

#DIV/0!

 

十三、

县级一般公共预算财力收入合计

 226884

226884

100.00

-22026

-8.85

248910

 

附表二

 

 

 

 

 

 

2020年全县一般公共预算支出预计完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计完成数

占预算%

比上年

增减额

增减%

一般公共预算支出合计

309353

307807

99.50

11625

3.92

一、

一般公共服务支出

26857

26857

100.00

-151

-0.56

二、

国防支出

269

269

100.00

34

14.47

三、

公共安全支出

9221

9221

100.00

-435

-4.50

四、

教育支出

68446

68446

100.00

3278

5.03

五、

科学技术支出

9303

9303

100.00

5460

  142.08

六、

文化旅游体育与传媒支出

7470

7470

100.00

481

6.88

七、

社会保障和就业支出

35677

35677

100.00

-889

-2.43

八、

卫生健康支出

19334

18656

96.49

5202

38.67

九、

节能环保支出

15177

15178

100.01

-3328

  -17.98

十、

城乡社区支出

16794

16794

100.00

3855

29.79

十一、

农林水支出

72684

72126

99.23

4908

7.30

十二、

交通运输支出

10665

10665

100.00

2919

37.68

十三、

商业服务业等支出

1173

1162

99.06

-1030

   -46.99

十四、

金融支出

560

260

46.43

110

73.33

十五、

自然资源海洋气象等支出

3672

3672

100.00

-5057

   -57.93

十六、

住房保障支出

957

957

100.00

60

6.69

十七、

粮油物资储备支出

342

342

100.00

-751

-68.71

十八、

灾害防治及应急管理支出

1716

1716

100.00

-3432

-66.67

十九、

预备费

0

0

 

 

 

二十、

其他支出

9036

9036

100.00

391

4.52

 

附表三

 

 

 

 

 

2020年县级一般公共预算支出预计完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比上年

增减额

增减%

一、

一般公共服务支出

26254

26254

100.00

-165

-0.62

二、

国防支出

269

269

100.00

34

14.47

三、

公共安全支出

9183

9183

100.00

-315

-3.32

四、

教育支出

65640

65640

100.00

720

1.11

五、

科学技术支出

8309

8309

100.00

6291

311.74

六、

文化旅游体育与传媒支出

6749

6749

100.00

1009

17.58

七、

社会保障和就业支出

33860

33860

100.00

-1954

-5.46

八、

卫生健康支出

16244

16244

100.00

3329

25.78

九、

节能环保支出

3613

3613

100.00

-3374

-48.29

十、

城乡社区支出

12335

12335

100.00

2072

20.19

 十一、

农林水支出

25324

25324

100.00

-27288

-51.87

 十二、

交通运输支出

6992

6992

100.00

-552

-7.32

 十三、

商业服务业等支出

413

413

100.00

20

5.09

 十四、

自然资源海洋气象等支出

1703

1703

100.00

-67

-3.79

十五、

住房保障支出

234

234

100.00

-14

-5.65

十六、

粮油物资储备支出

316

316

100.00

-777

-71.09

十七、

灾害防治及应急管理支出

1131

1131

100.00

-2603

-69.71

十八、

预备费

 

 

#DIV/0!

 

 

十九、

其他支出

8315

8315

100.00

1608

23.97

一般公共预算支出合计

226884

226884

100.00

-22026

-8.85

注:1、一般公共服务支出比上年减少165万元、主要是压减一般性支出

2、公共安全支出比上年减少315万元、主要是政法转移支付等支出减少。

3、社会保障和就业支出比上年减少1954万元,主要是养老服务支出、城乡居民养老保险及就业补助资金等转移支付减少。

4、节能环保等比上年减少3374万元,主要是政府债券项目支出减少。

5、农林水支出比上年减少27288万元,主要高水高排等政府债券资金及耕地地力保护补贴资金、中央扶贫资金等上级转移支付减少。

6、交通运输比上年减少552万元,主要是地方政府债券资金支出减少。

7、自然资源海洋气象等支出比上年减少67万元,主要是国土工作经费减少。

8、住房保障支出比上年减少14万元,主要是计提两金支出减少。

9、粮油物资储备比上年减少777万元,主要是粮食库建设支出减少。

10、灾害防治及应急管理支出比上年减少2603万元,主要是救灾专项等支出减少。

 

 

 

 

 

附表四

 

 

 

 

2020年一般公共预算收支总表

 

单位:万元  

 

项目

金额

项目

金额

 

一般公共预算收入

68419

一般公共预算支出

307807

 

上级补助收入

192888

补助下级支出

 

 

  返还性收入

6479

  返还性支出

 

 

    所得税基数返还收入

1053

    所得税基数返还支出

 

 

    成品油税费改革税收返还收入

293

    成品油税费改革税收返还支出

 

 

    增值税税收返还收入

2336

    增值税税收返还支出

 

 

    消费税税收返还收入

 

    消费税税收返还支出

 

 

    增值税五五分享税收返还收入

 

    增值税五五分享税收返还支出

 

 

    其他返还性收入

2797

    其他返还性支出

 

 

  一般性转移支付收入

113500

  一般性转移支付支出

 

 

    体制补助收入

 

    体制补助支出

 

 

    均衡性转移支付收入

30891

    均衡性转移支付支出

 

 

    县级基本财力保障机制奖补资金收入

25243

    县级基本财力保障机制奖补资金支出

 

 

    结算补助收入

198

    结算补助支出

 

 

    资源枯竭型城市转移支付补助收入

 

    资源枯竭型城市转移支付补助支出

 

 

    企业事业单位划转补助收入

 

    企业事业单位划转补助支出

 

 

    成品油税费改革转移支付补助收入

 

    成品油税费改革转移支付补助支出

 

 

    基层公检法司转移支付收入

 

    基层公检法司转移支付支出

 

 

    城乡义务教育转移支付收入

 

    城乡义务教育转移支付支出

 

 

    基本养老金转移支付收入

 

    基本养老金转移支付支出

 

 

    城乡居民基本医疗保险转移支付收入

 

    城乡居民基本医疗保险转移支付支出

 

 

    农村综合改革转移支付收入

2897

    农村综合改革转移支付支出

 

 

    产粮()大县奖励资金收入

 

    产粮()大县奖励资金支出

 

 

    重点生态功能区转移支付收入

6237

    重点生态功能区转移支付支出

 

 

    固定数额补助收入

 

    固定数额补助支出

 

 

    革命老区转移支付收入

4385

    革命老区转移支付支出

 

 

    民族地区转移支付收入

 

    民族地区转移支付支出

 

 

    边境地区转移支付收入

 

    边境地区转移支付支出

 

 

    贫困地区转移支付收入

4939

    贫困地区转移支付支出

 

 

    一般公共服务共同财政事权转移支付收入  

 

    一般公共服务共同财政事权转移支付支出  

 

 

    外交共同财政事权转移支付收入  

 

    外交共同财政事权转移支付支出

 

 

    国防共同财政事权转移支付收入  

 

    国防共同财政事权转移支付支出

 

 

    公共安全共同财政事权转移支付收入  

1510

    公共安全共同财政事权转移支付支出

 

 

项目

金额

项目

金额

 

    教育共同财政事权转移支付收入  

4062

    教育共同财政事权转移支付支出

 

 

    科学技术共同财政事权转移支付收入  

 

    科学技术共同财政事权转移支付支出  

 

 

    文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入  

1563

    文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出  

 

 

    社会保障和就业共同财政事权转移支付收入  

12061

    社会保障和就业共同财政事权转移支付支出

 

 

    卫生健康共同财政事权转移支付收入  

3088

    卫生健康共同财政事权转移支付支出  

 

 

    节能环保共同财政事权转移支付收入  

 

    节能环保共同财政事权转移支付支出

 

 

    城乡社区共同财政事权转移支付收入  

 

    城乡社区共同财政事权转移支付支出

 

 

    农林水共同财政事权转移支付收入  

3702

    农林水共同财政事权转移支付支出

 

 

    交通运输共同财政事权转移支付收入  

1510

    交通运输共同财政事权转移支付支出

 

 

    资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入  

 

    资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出

 

 

    商业服务业等共同财政事权转移支付收入  

 

    商业服务业等共同财政事权转移支付支出

 

 

    金融共同财政事权转移支付收入  

 

    金融共同财政事权转移支付支出

 

 

    自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入  

145

    自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出  

 

 

    住房保障共同财政事权转移支付收入  

318

    住房保障共同财政事权转移支付支出

 

 

    粮油物资储备共同财政事权转移支付收入  

 

    粮油物资储备共同财政事权转移支付支出

 

 

    其他共同财政事权转移支付收入  

 

    其他共同财政事权转移支付支出

 

 

    其他一般性转移支付收入

10751

    其他一般性转移支付支出

 

 

  专项转移支付收入

72909

  专项转移支付支出

 

 

    一般公共服务

428

    一般公共服务

 

 

    外交

 

    外交

 

 

    国防

 

    国防

 

 

    公共安全

35

    公共安全

 

 

    教育

2805

    教育

 

 

    科学技术

1014

    科学技术

 

 

    文化旅游体育与传媒

653

    文化旅游体育与传媒

 

 

    社会保障和就业

1822

    社会保障和就业

 

 

    卫生健康

1610

    卫生健康

 

 

    节能环保

11003

    节能环保

 

 

    城乡社区

4228

    城乡社区

 

 

    农林水

43247

    农林水

 

 

    交通运输

3628

    交通运输

 

 

    资源勘探信息等

 

    资源勘探信息等

 

 

    商业服务业等

350

    商业服务业等

 

 

    金融

260

    金融

 

 

    自然资源海洋气象等

28

    自然资源海洋气象等

 

 

    住房保障

723

    住房保障

 

 

    粮油物资储备

26

    粮油物资储备

 

 

    其他收入

1049

    其他支出

 

 

项目

金额

项目

金额

 

下级上解收入

 

上解上级支出

8436

 

  体制上解收入

 

  体制上解支出

2151

 

  专项上解收入

 

  专项上解支出

6285

 

待偿债置换一般债券上年结余

 

 

 

 

上年结余

9560

 

 

 

调入资金   

10665

调出资金

 

 

  从政府性基金预算调入

10630

 

 

 

  从国有资本经营预算调入

35

 

 

 

  从其他资金调入

 

 

 

 

债务收入

 

债务还本支出

14687

 

  地方政府债务收入

 

  地方政府一般债务还本支出

14687

 

    一般债务收入

 

    地方政府一般债券还本支出

14687

 

      地方政府一般债券收入

 

    地方政府向外国政府借款还本支出

 

 

      地方政府向外国政府借款收入

 

    地方政府向国际组织借款还本支出

 

 

      地方政府向国际组织借款收入

 

    地方政府其他一般债务还本支出

 

 

      地方政府其他一般债务收入

 

 

 

 

债务转贷收入

37176

债务转贷支出

 

 

  地方政府一般债务转贷收入

37176

  地方政府一般债券转贷支出

 

 

    地方政府一般债券转贷收入

37176

  地方政府向外国政府借款转贷支出

 

 

    地方政府向外国政府借款转贷收入

 

  地方政府向国际组织借款转贷支出

 

 

    地方政府向国际组织借款转贷收入

 

  地方政府其他一般债务转贷支出

 

 

    地方政府其他一般债务转贷收入

 

 

 

 

国债转贷收入

 

补充预算周转金

 

 

国债转贷资金上年结余

 

拨付国债转贷资金数

 

 

国债转贷转补助数

 

国债转贷资金结余

 

 

动用预算稳定调节基金

13768

安排预算稳定调节基金

725

 

接受其他地区援助收入

 

援助其他地区支出

 

 

  接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入

 

  援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出

 

 

  接受省内其他地市()援助收入

 

  援助省内其他地市()支出

 

 

  接受市内其他县市()援助收入

 

  援助市内其他县市()支出

 

 

省补助计划单列市收入

 

计划单列市上解省支出

 

 

计划单列市上解省收入

 

省补助计划单列市支出

 

 

 

 

待偿债置换一般债券结余

 

 

 

 

年终结余

821

 

 

 

:结转下年的支出

821

 

 

 

净结余

 

 

收  入  总  计

332476

支  出  总  计

332476

 

 

附表五

 

 

 

 

 

 

2020年全县政府性基金预算支出预计完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计完成数

占预算%

比上年

增减额

增减%

一、

文化旅游体育与传媒

1

1

100.00

-22

-95.65

二、

社会保障和就业

338

338

100.00

-71

-17.36

三、

城乡社区

49612

49612

100.00

-23357

-32.01

四、

农林水

1459

1459

100.00

119

8.88

五、

其他支出

82302

82302

100.00

73658

852.13

政府性基金预算支出合计

133712

133712

100.00

50327

60.35

 

 

 

 

 

附表六

 

 

 

 

 

 

2020年县级政府性基金预算收支预计完成情况表

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比上年

2019

决算数

增减额

增减%

政府性基金预算财力收入

130251

130251

100.00

53152

68.94

77099

国有土地使用权出让收入

69006

69006

100.00

15225

28.31

53781

国有土地收益基金收入

525

525

100.00

525

#DIV/0!

 

农业土地开发资金收入

76

76

100.00

76

#DIV/0!

 

城市基础设施配套费收入

833

833

100.00

-875

-51.23

1708

污水处理费收入

400

400

100.00

400

#DIV/0!

 

彩票公益金收入

335

335

100.00

26

8.41

309

 

县级政府性基金预算收入小计

71175

71175

100.00

15377

27.56

55798

地方政府专项债务转贷收入

74584

74584

100.00

63484

571.93

11100

 

上年地方政府专项债务转贷收入结转

 

 

 

-8100

-100.00

8100

 

上年国有土地使用权出让收入结转

122

122

100.00

-18208

-99.33

18330

 

调入资金(一般公共预算调入)

 

 

 

-26

-100.00

26

专项债还本支出

5000

5000

100.00

5000

 

 

 

调出资金

10630

10630

100.00

-5503

-34.11

16133

 

国有土地使用权出让收入结转下年支出

 

 

 

-122

-100.00

122

 

上解上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县级政府性基金预算支出

130251

130251

100.00

53152

68.94

77099

国有土地使用权出让收入安排的支出

47485

47485

100.00

-4441

-8.55

51926

国有土地收益基金安排的支出

525

525

100.00

525

#DIV/0!

 

农业土地开发资金安排的支出

76

76

100.00

76

#DIV/0!

 

城市基础设施配套费安排的支出

833

833

100.00

-278

-25.02

1111

污水处理费安排的支出

400

400

100.00

400

#DIV/0!

 

彩票公益金安排的支出

335

335

100.00

207

161.72

128

地方政府专项债务付息支出

5944

5944

100.00

1224

25.93

4720

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

67000

67000

100.00

47800

248.96

19200

地方政府专项债务发行费用支出

69

69

100.00

55

392.86

14

基础设施建设(抗疫特别国债支出)

7584

7584

100.00

7584

#DIV/0!

 

 

附表七

 

 

 

 

 

 

2020年社会保险基金预算收支预计完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比上年同期

上年同期

增减额

增减%

一、社会保障基金收入合计

12425

12425

100.00

86

0.70

12339

 

城乡居民社会养老保险基金

12425

12425

100.00

86

0.70

12339

二、社会保障基金支出合计

9738

9738

100.00

512

5.55

9226

 

城乡居民社会养老保险基金

9738

9738

100.00

512

5.55

9226

当年结余

2687

2687

100.00

-426

-13.68

3113

 

 

 

 

附表八

 

 

 

 

 

2020年国有资本经营预算收支预计完成情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能科目名称

预算数

预计完成数

占预算%

比上年同期

增减额

增减%

一、国有资本经营预算收入

171

171

100.00

72

72.73

其中:其他企业利润收入

171

171

100.00

72

72.73

二、国有资本经营预算支出

171

171

100.00

72

72.73

其他国有资本经营预算支出

136

136

100.00

57

72.15

调出资金

35

35

100.00

15

75.00

三、当年结余

0

0

0.00

0

0.00

 

附表九

 

 

 

 

2021年全县一般公共预算收入计划表

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

2020

预计完成数

2021

计划数

比上年

增减额

增减%

一、

地方一般公共预算收入

68419

75261

6842

10.00

税收收入

44169

60393

16224

36.73

1

  增值税(含营业税)

18000

24541

6541

36.34

2

  企业所得税

6950

6354

-596

-8.58

3

  个人所得税

2750

2940

190

6.91

4

  资源税

780

905

125

16.03

5

  城市维护建设税

2138

3669

1531

71.61

6

  房产税

1680

4542

2862

170.36

7

  印花税

700

716

16

2.29

8

  城镇土地使用税

1180

2474

1294

109.66

9

  土地增值税

3715

7341

3626

97.60

10

  车船使用和牌照税

750

762

12

1.60

 11

  耕地占用税

710

755

45

6.34

 12

  契税

2820

3142

322

11.42

 13

  烟叶税

1930

2200

270

13.99

 14

  环保税

55

52

-3

-5.45

 15

  其他税收

11

 

-11

-100.00

非税收入

24250

14868

-9382

-38.69

  1

  专项收入

4450

3768

-682

-15.33

2

  行政事业性收费收入

3300

4300

1000

30.30

3

  罚没收入

2385

2300

-85

-3.56

4

  国有资源(资产)有偿使用收入

9600

1000

-8600

-89.58

5

  其他收入

4515

3500

-1015

-22.48

二、

上划中央收入

34363

39855

5492

15.98

1

  增值税(含营业税)

18000

24541

6541

36.34

2   

  企业所得税

10425

9530

-895

-8.59

3

  个人所得税

4125

4410

285

6.91

4

  消费税

13

14

1

7.69

5

  车购税

1800

1360

-440

-24.44

三、

一般公共预算收入合计

102782

115116

12334

12.00

四、

上级补助收入

119979

110034

-9945

-8.29

返还性收入

6479

6479

 

 

序号

预算科目

2020

预计完成数

2021

计划数

比上年

增减额

增减%

1

消费税和增值税税收返还

2336

2336

 

 

2

所得税基数返还

1053

1053

 

 

3

成品油价格和税费改革税收返还

293

293

 

 

4

其他税收返还收入

2797

2797

 

 

一般转移支付补助

113500

103555

-9945

-8.76

1

均衡性转移支付收入(含工资转移支付)

30891

30891

 

 

2

县级基本财力保障机制奖补资金收入

25243

18973

-6270

-24.84

3

结算补助收入

198

198

 

 

4

公共安全共同财政事权转移支付收入

1510

1469

-41

-2.72

5

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付

1563

1563

 

 

6

教育共同财政事权转移支付收入

4062

4062

 

 

7

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

12061

13083

1022

8.47

8

医疗卫生共同财政事权转移支付收入

3088

3188

100

3.24

9

农村综合改革转移支付收入

2897

 

-2897

-100.00

10

重点生态功能区转移支付收入

6237

5873

-364

-5.84

11

革命老区及民族和边境地区转移支付收入

4385

4140

-245

-5.59

12

贫困地区转移支付收入

4939

1540

-3399

-68.82

13

农林水共同财政事权转移支付收入

3702

3702

 

 

14

交通运输共同财政事权转移支付收入

1510

1510

 

 

15

自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入

145

145

 

 

16

住房保障共同财政事权转移支付收入

318

318

 

 

17

其他一般性转移支付收入

10751

12900

2149

19.99

 

其中:预估未下达财力

 

24825

24825

 

五、

债券转贷收入

29437

 

-29437

-100.00

 

      地方政府一般债券转贷收入

29437

 

-29437

-100.00

六、

调入资金

10665

16309

5644

52.92

七、

动用预算稳定调节基金

13768

725

-13043

-94.73

八、

减:上解支出

8436

8436

 

 

九、

减:安排预算稳定调节基金

 

 

 

 

十、

减:地方政府一般债券还本支出

6948

 

-6948

-100.00

十一、

减:地方政府债券结转下年支出

 

 

 

 

十二、

上年地方政府债券结转

 

 

 

 

十三、

县级一般公共预算财力收入合计

226884

193893

-32991

-14.54

 

 

附表十

 

 

 

 

 

2021年全县一般公共预算支出计划表

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

2020

预计完成数

2021

计划数

比上年

增减额

增减%

一般公共预算支出合计

307807

267623

-40184

-13.05

一、

一般公共服务支出

26857

26024

-833

-3.10

二、

国防支出

269

247

-22

-8.18

三、

公共安全支出

9221

9925

704

7.63

四、

教育支出

68446

62949

-5497

-8.03

五、

科学技术支出

9303

1951

-7352

-79.03

六、

文化旅游体育与传媒支出

7470

5138

-2332

-31.22

七、

社会保障和就业支出

35677

39349

3672

10.29

八、

卫生健康支出

18656

15728

-2928

-15.69

九、

节能环保支出

15178

12816

-2362

-15.56

十、

城乡社区支出

16794

6787

-10007

-59.59

十一、

农林水支出

72126

59881

-12245

-16.98

十二、

交通运输支出

10665

6137

-4528

-42.46

十三、

商业服务业等支出

1162

726

-436

-37.52

十四、

金融支出

260

260

0

0.00

十五、

自然资源海洋气象等支出

3672

2049

-1623

-44.20

十六、

住房保障支出

957

1040

83

8.67

十七、

粮油物资储备支出

342

407

65

19.01

十八、

灾害防治及应急管理支出

1716

2171

455

26.52

十九、

预备费

0

4717

4717

#DIV/0!

二十、

其他支出

9036

9321

285

3.15

 

附表十一

 

 

 

 

 

2021年县级一般公共预算支出计划表

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

2020

预计完成数

2021年     计划数

比上年

可比

增长%

增减额

增减%

一、

一般公共服务支出

26254

25596

-658

-2.51

8.60

二、

国防支出

269

247

-22

-8.18

5.56

三、

公共安全支出

9183

9890

707

7.70

7.70

四、

教育支出

65640

60144

-5496

-8.37

2.83

五、

科学技术支出

8309

937

-7372

-88.72

5.88

六、

文化旅游体育与传媒支出

6749

4485

-2264

-33.55

1.42

七、

社会保障和就业支出

33860

37527

3667

10.83

10.77

八、

卫生健康支出

16244

13440

-2804

-17.26

6.43

九、

节能环保支出

3613

1813

-1800

-49.82

4.02

十、

城乡社区支出

12335

2559

-9776

-79.25

8.07

十一、

农林水支出

25324

16491

-8833

-34.88

3.06

十二、

交通运输支出

6992

2509

-4483

-64.12

22.87

十三、

商业服务业等支出

413

376

-37

-8.96

22.08

十四、

自然资源海洋气象等支出

1703

2021

318

18.67

18.67

十五、

住房保障支出

234

317

83

35.47

35.47

十六、

粮油物资储备支出

316

381

65

20.57

20.57

十七、

灾害防治及应急管理支出

1131

1794

663

58.62

58.62

十八、

预备费

0

4717

4717

#DIV/0!

#DIV/0!

十九、

其他支出

8315

8649

334

4.02

4.02

一般公共预算支出合计

226884

193893

-32991

-14.54

9.19

注:1、2020年一般公共服务支出26254万元,扣除乡镇收入税收分成等支出2684万元,可比支出203570万元;2021年一般公共服务支出25596万元,可比增长8.6%。

    2、2020年国防支出269万元,扣除民兵事业费支出35万元,可比支出234万元;2021年公共安全支出247万元,可比增长5.56%。

    3、2020年教育支出65640万元,扣除主要是革命老区转移支付等4180万元、校园建设债券项目支出3100万元、办公场所搬迁120万元、债务本息等999万元、校园建设资金2479万元、教育费附件支出300万元后,可比支出54462万元;2021年教育支出60144万元,扣除可比革命老区转移支付4140万元,可比支出56004万元,增长2.83%。

    4、2020年科学技术支出8309万元扣除企业政策兑现补助资金5819万元、文化产业创业扶持1157万元、企业研发分段补助等448万元,可比支出885万元;2021年科学技术支出937万元,可比增长5.88%。

    5、2020年文化旅游体育与传媒支出6749万元,扣除九龙湖基础设施建设债券项目支出1400万元,博物馆维修资金607万元、冠豸书屋建设资金320万元,可比支出4422万元;2021年文化旅游体育与传媒支出4485万元,可比增长1.42%。

    6、2020年卫生健康支出16244万元,扣除县精神病院精神科康复综合楼建设项目、宣和乡卫生院医技综合楼及配套附属设施项目建设、疾控中中心公共卫生应急处置业务楼等3670万元(债券项目),可比支出12574万元;2021年卫生健康支出13440万元,可比增长6.43%。

    7、2020年节能环保支出3613万元,扣除农村保洁员等200万元、煤矿关闭县级补助等环保项目支出1670万元,可比支出1743万元;2021年节能环保支出1813万元,可比增长4.02%。

    8、2020年城乡社区支出12335万元,扣除乡镇污水处理及配套设施项目、莲峰镇北街第二居民老旧小区改造配套基础设施建设项目、八号路工程等债券支出9967万元,可比支出2367万元;2021年城乡社区支出2559万元,可比增长8.07%。

    9、2020年农林水支出25324万元,扣除林坊镇等8个乡镇污水处理工程项目3500万元(债券项目)、农村公路建设、危桥改造、安保工程资金等债券资金2300万元(债券项目)、福清帮扶资金1600万元,烟叶生产扶持资金516万,异地搬迁、产业扶持等资金710万元,公路养护资金696万元,可比支出16002万元;2021年农林水支出16491万元,可比增长3.06%。

    10、2020年交通运输支出6992万元扣除环冠豸山旅游公路工程支出4500万元(债券项目),农村公路危桥改造支出450万元,可比支出2042万元;2021年交通运输支出2509万元,可比增长22.87%。

    11、2020年商业服务业支出413万元扣除生猪调出大县补助支出105万元,可比支出308万元;2021年商业服务业支出376万元,可比增长22.08%。

 

附表十二

 

 

 

2021年一般公共预算收支总表

单位:万元

项目

金额

项目

金额

一般公共预算收入

75,261

一般公共预算支出

267623

上级补助收入

180,840

补助下级支出

 

  返还性收入

6,479

  返还性支出

 

    所得税基数返还收入

1,053

    所得税基数返还支出

 

    成品油税费改革税收返还收入

293

    成品油税费改革税收返还支出

 

    增值税税收返还收入

2,336

    增值税税收返还支出

 

    消费税税收返还收入

 

    消费税税收返还支出

 

    增值税五五分享税收返还收入

 

    增值税五五分享税收返还支出

 

    其他返还性收入

2,797

    其他返还性支出

 

  一般性转移支付收入

103555

  一般性转移支付支出

 

    体制补助收入

 

    体制补助支出

 

    均衡性转移支付收入

30,891

    均衡性转移支付支出

 

    县级基本财力保障机制奖补资金收入

18973

    县级基本财力保障机制奖补资金支出

 

    结算补助收入

198

    结算补助支出

 

    资源枯竭型城市转移支付补助收入

 

    资源枯竭型城市转移支付补助支出

 

    企业事业单位划转补助收入

 

    企业事业单位划转补助支出

 

    成品油税费改革转移支付补助收入

 

    成品油税费改革转移支付补助支出

 

    基层公检法司转移支付收入

 

    基层公检法司转移支付支出

 

    城乡义务教育转移支付收入

 

    城乡义务教育转移支付支出

 

    基本养老金转移支付收入

 

    基本养老金转移支付支出

 

    城乡居民基本医疗保险转移支付收入

 

    城乡居民基本医疗保险转移支付支出

 

    农村综合改革转移支付收入

 

    农村综合改革转移支付支出

 

    产粮()大县奖励资金收入

 

    产粮()大县奖励资金支出

 

    重点生态功能区转移支付收入

5873

    重点生态功能区转移支付支出

 

    固定数额补助收入

 

    固定数额补助支出

 

    革命老区转移支付收入

4,140

    革命老区转移支付支出

 

    民族地区转移支付收入

 

    民族地区转移支付支出

 

    边境地区转移支付收入

 

    边境地区转移支付支出

 

    贫困地区转移支付收入

1,540

    贫困地区转移支付支出

 

    一般公共服务共同财政事权转移支付收入  

 

    一般公共服务共同财政事权转移支付支出  

 

    外交共同财政事权转移支付收入  

 

    外交共同财政事权转移支付支出

 

    国防共同财政事权转移支付收入  

 

    国防共同财政事权转移支付支出

 

项目

金额

项目

金额

    公共安全共同财政事权转移支付收入  

1,469

    公共安全共同财政事权转移支付支出

 

    教育共同财政事权转移支付收入  

4,062

    教育共同财政事权转移支付支出

 

    科学技术共同财政事权转移支付收入  

 

    科学技术共同财政事权转移支付支出  

 

    文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入  

1,563

    文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出  

 

    社会保障和就业共同财政事权转移支付收入  

13,083

    社会保障和就业共同财政事权转移支付支出

 

    卫生健康共同财政事权转移支付收入  

3,188

    卫生健康共同财政事权转移支付支出  

 

    节能环保共同财政事权转移支付收入  

 

    节能环保共同财政事权转移支付支出

 

    城乡社区共同财政事权转移支付收入  

 

    城乡社区共同财政事权转移支付支出

 

    农林水共同财政事权转移支付收入  

3,702

    农林水共同财政事权转移支付支出

 

    交通运输共同财政事权转移支付收入  

1,510

    交通运输共同财政事权转移支付支出

 

    资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入  

 

    资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出

 

    商业服务业等共同财政事权转移支付收入  

 

  商业服务业等共同财政事权转移支付支出

 

    金融共同财政事权转移支付收入  

 

    金融共同财政事权转移支付支出

 

    自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入  

145

    自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出  

 

    住房保障共同财政事权转移支付收入  

318

    住房保障共同财政事权转移支付支出

 

    粮油物资储备共同财政事权转移支付收入  

 

    粮油物资储备共同财政事权转移支付支出

 

    其他共同财政事权转移支付收入  

 

    其他共同财政事权转移支付支出

 

    其他一般性转移支付收入

12,900

    其他一般性转移支付支出

 

  专项转移支付收入

72,909

  专项转移支付支出

 

    一般公共服务

428

    一般公共服务

 

    外交

 

    外交

 

    国防

 

    国防

 

    公共安全

35

    公共安全

 

    教育

2,805

    教育

 

    科学技术

1,014

    科学技术

 

    文化旅游体育与传媒

653

    文化旅游体育与传媒

 

    社会保障和就业

1,822

    社会保障和就业

 

    卫生健康

1,610

    卫生健康

 

    节能环保

11,003

    节能环保

 

    城乡社区

4,228

    城乡社区

 

    农林水

43,247

    农林水

 

    交通运输

3,628

    交通运输

 

    资源勘探信息等

 

    资源勘探信息等

 

    商业服务业等

350

    商业服务业等

 

    金融

260

    金融

 

项目

金额

项目

金额

    自然资源海洋气象等

28

    自然资源海洋气象等

 

    住房保障

723

    住房保障

 

    粮油物资储备

26

    粮油物资储备

 

    其他收入

1,049

    其他支出

 

下级上解收入

 

上解上级支出

8,436

  体制上解收入

 

  体制上解支出

2,151

  专项上解收入

 

  专项上解支出

6,285

待偿债置换一般债券上年结余

 

 

 

上年结余

821

 

 

调入资金   

16,309

调出资金

 

  从政府性基金预算调入

16189

 

 

  从国有资本经营预算调入

120

 

 

  从其他资金调入

 

 

 

债务收入

 

债务还本支出

0

  地方政府债务收入

 

  地方政府一般债务还本支出

0

    一般债务收入

 

    地方政府一般债券还本支出

 

      地方政府一般债券收入

 

    地方政府向外国政府借款还本支出

 

      地方政府向外国政府借款收入

 

    地方政府向国际组织借款还本支出

 

      地方政府向国际组织借款收入

 

    地方政府其他一般债务还本支出

 

      地方政府其他一般债务收入

 

 

 

债务转贷收入

0

债务转贷支出

 

  地方政府一般债务转贷收入

0

  地方政府一般债券转贷支出

 

    地方政府一般债券转贷收入

 

  地方政府向外国政府借款转贷支出

 

    地方政府向外国政府借款转贷收入

 

  地方政府向国际组织借款转贷支出

 

    地方政府向国际组织借款转贷收入

 

  地方政府其他一般债务转贷支出

 

    地方政府其他一般债务转贷收入

 

 

 

国债转贷收入

 

补充预算周转金

 

国债转贷资金上年结余

 

拨付国债转贷资金数

 

国债转贷转补助数

 

国债转贷资金结余

 

动用预算稳定调节基金

725

安排预算稳定调节基金

 

接受其他地区援助收入

 

援助其他地区支出

 

  接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入

 

  援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出

 

  接受省内其他地市()援助收入

 

  援助省内其他地市()支出

 

  接受市内其他县市()援助收入

 

  援助市内其他县市()支出

 

省补助计划单列市收入

 

计划单列市上解省支出

 

计划单列市上解省收入

 

省补助计划单列市支出

 

 

 

待偿债置换一般债券结余

 

 

 

年终结余

 

 

 

:结转下年的支出

 

 

 

净结余

 

收  入  总  计

276059

支  出  总  计

276059

 

附表十三

 

 

 

 

2021年县级政府性基金预算收支计划表

 

 

 

 

单位:万元

序号

项  目  名  称

2020

预计完成数

2021

计划数

比上年

增减额

增减%

政府性基金预算财力收入

130251

38046

-92205

-70.79

一、

国有土地使用权出让收入

69006

50398

-18608

-26.97

二、

国有土地收益基金收入

525

1560

1035

197.14

三、

农业土地开发资金收入

76

42

-34

-44.74

四、

城市基础设施配套费收入

833

1200

367

44.06

五、

污水处理费收入

400

700

300

75.00

六、

彩票公益金及其他政府性基金收入

335

335

0

0.00

 

县级政府性基金预算收入小计

71175

54235

-16940

-23.80

地方政府专项债务转贷收入

74584

 

-74584

-100.00

 

上年地方政府专项债务转贷收入结转

0

 

0

#DIV/0!

 

上年国有土地使用权出让收入结转

122

 

-122

-100.00

 

调入资金(一般公共预算调入)

0

 

0

#DIV/0!

专项债还本支出

5000

 

-5000

-100.00

 

调出资金

10630

16189

5559

52.30

 

国有土地使用权出让收入结转下年支出

0

 

0

#DIV/0!

 

上解上级支出

0

 

0

#DIV/0!

县级政府性基金预算支出

130251

38046

-92205

-70.79

国有土地使用权出让收入安排的支出

47485

26979

-20506

-43.18

国有土地收益基金安排的支出

525

1560

1035

197.14

农业土地开发资金安排的支出

76

42

-34

-44.74

城市基础设施配套费安排的支出

833

1200

367

44.06

污水处理费安排的支出

400

700

300

75.00

彩票公益金安排的支出

335

335

0

0.00

地方政府专项债务付息支出

5944

7230

1286

21.64

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

67000

 

-67000

-100.00

地方政府专项债务发行费用支出

69

 

-69

-100.00

基础设施建设(抗疫特别国债支出)

7584

 

-7584

-100.00

 

附表十四

 

 

 

 

2021年社会保险基金预算收支计划表

 

 

 

            单位:万元

序号

项目名称

2020
预计完成数

2021

计划数

比上年

增减额

增长%

 

收入合计

12425

12945

520

4.19

一、

城乡居民社会养老保险基金

12425

12945

520

4.19

 

支出合计

9738

10234

496

5.09

二、

城乡居民社会养老保险基金

9738

10234

496

5.09

 

当年结余

2687

2711

24

0.89

 

 

 

 

附表十五

 

 

 

 

2021年国有资本经营预算收支计划表

 

 

 

单位:万元

功能科目名称

2020

预计完成数

2021

计划数

比上年

增减额

增减%

一、国有资本经营预算收入

171

600

429

71.50

  其中:其他企业利润收入

171

600

429

71.50

二、国有资本经营预算支出

171

600

429

71.50

   其他国有资本经营预算支出

136

480

344

71.67

   调出资金

35

120

85

70.83

三、当年结余

0

0

0

0.00

 

 

附表十六

 

 

 

 

 

2021年县级“三保”支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

三保分类类编码

三保分类类名称

三保分类款编码

三保分类款名称

三保分类项

编码

三保分类项名称

金额

 

合计

 

 

 

 

193,892.93

101

保工资

(人员经费)

101101

保工资(人员经费)

101101101

保工资(人员经费)

101,694.02

102

保运转

(公用经费)

102101

保运转(公用经费)

102101101

保运转(公用经费)

24,360.41

103

保民生

103101

扶贫支出

103101101

扶贫支出

3,123.90

103

保民生

103102

教育支出

103102101

学前教育幼儿资助

868.80

103

保民生

103102

教育支出

103102102

城乡义务教育生均公用经费

3,100.00

103

保民生

103102

教育支出

103102103

义教阶段特教学校和随班就读残疾学生生均公用经费

101.65

103

保民生

103102

教育支出

103102104

家庭经济困难学生生活补助

98.53

103

保民生

103102

教育支出

103102105

普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金

131.65

103

保民生

103102

教育支出

103102106

中职教育学生资助

218.76

103

保民生

103102

教育支出

103102107

农村义务教育学生营养改善计划

228.40

103

保民生

103103

文化支出

103103101

农村文化建设支出

266.46

103

保民生

103104

社会保障支出

103104101

城市居民最低生活保障金

117.00

103

保民生

103104

社会保障支出

103104102

农村居民最低生活保障金

2,683.00

103

保民生

103104

社会保障支出

103104103

城乡居民社会养老保险

10,000.00

103

保民生

103104

社会保障支出

103104104

孤儿基本生活保障

102.00

103

保民生

103105

卫生健康支出

103105102

基本公共卫生服务

1,956.00

103

保民生

103105

卫生健康支出

103105103

计划生育支出

988.66

103

保民生

103106

村级支出

103106101

村级支出

3,550.81

103

保民生

103107

其他基本民生支出

103107101

其他基本民生支出

25,418.68

104

非三保支出

104101

非三保支出

104101101

非三保支出

14,884.2

 

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