
- 索 引 号:LY06125-2500-2026-00006
- 备注/文号:连审通〔2026〕6号
- 发布机构:连城县审计局
- 公文生成日期:2026-03-10
- 内容概述: 连城县审计局关于审计连城县财政局组织2025年度县本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况的通知
连城县审计局关于审计连城县财政局组织2025年度县本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况的通知
连城县财政局:
根据《中华人民共和国审计法》第十九条的规定,我局派出审计组,自2026年3月9日起,对你单位组织2025年度县本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况进行审计,必要时将追溯相关年度或者延伸审计有关单位,请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。你单位负责人应当对本单位提供资料的及时性、真实性和完整性负责,并作出书面承诺。
审计组组长由罗积媛担任,成员包括项静榕(主审)、罗晓娟。
附件:1.被审计单位承诺书
2.审计公示
3.审计组纪律公示
连城县审计局
2026年3月2日
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