• 索 引 号:LY06125-2500-2026-00006
  • 备注/文号:连审通〔2026〕6号
  • 发布机构:连城县审计局
  • 公文生成日期:2026-03-10
  • 内容概述: 连城县审计局关于审计连城县财政局组织2025年度县本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况的通知
连城县审计局关于审计连城县财政局组织2025年度县本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况的通知
时间:2026-03-10 15:09

连城县财政局:

根据《中华人民共和国审计法》第十九条的规定,我局派出审计组,自202639日起,对你单位组织2025年度县本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况进行审计,必要时将追溯相关年度或者延伸审计有关单位,请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。你单位负责人应当对本单位提供资料的及时性、真实性和完整性负责,并作出书面承诺。

审计组组长由罗积媛担任,成员包括项静榕(主审)、罗晓娟

 

附件:1.被审计单位承诺书

2.审计公示

3.审计组纪律公示

       

 

 

连城县审计局

                        202632

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